Приказ МЭЖКХ и тарифов КБР от 30.09.2013 N 98-Т "Об утверждении Производственных программ"



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТАРИФНОЙ
ПОЛИТИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 30 сентября 2013 г. № 98-Т

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП, приказываю:
1. Утвердить Производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Родник", с.п. Пролетарское, Прохладненский муниципальный район согласно приложению № 1.
2. Контроль над проведением мониторинга выполнения Производственной программы организации коммунального комплекса возложить на заместителя министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики Жангериева А.Ю.

Министр
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение № 1
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 30 сентября 2013 г. № 98-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "РОДНИК"

ПАСПОРТ
производственной программы в сфере
холодного водоснабжения ООО "Родник"


Наименование Производственная программа в сфере холодного
программы водоснабжения ООО "Родник"

Основание для Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
разработки "О водоснабжении и водоотведении",
Постановление Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

Заказчик Администрация сельского поселения Пролетарское
программы Прохладненского муниципального района

Основной ООО "Родник"
разработчик
программы

Цели и задачи Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере
программы холодного водоснабжения в соответствии с требованиями,
установленными техническими регламентами, нормативами
и имеющимися производственными возможностями

Срок с 14.10.2013 по 31.12.2013
реализации
программы

Перечень Замена насоса, замена ветхого водопровода
основных
мероприятий

Исполнитель ООО "Родник"
основных
мероприятий

Объемы и Общий объем финансирования - 750,85 тыс. руб. за счет
источники средств, предусмотренных на реализацию услуг
финансирования водоснабжения по тарифу на период с 14.10.2013 по
31.12.2013

Ожидаемый Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению
конечный спроса и предложения на услуги в сфере холодного
результат водоснабжения; повышение уровня обслуживания при
реализации оптимальных затратах
программы

Контроль за Контроль за выполнением программы осуществляется
выполнением администрацией сельского поселения Пролетарское
программы Прохладненского муниципального района в лице главы
администрации Кефер Ирины Эдуардовны


Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели производственной Единица Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования
(с 14.10.2013 по
31.12.2013)

1 2 3 4

1 Количество: - скважин шт. 5

- каптажей шт. -

2 Установленная производственная тыс. м3/сутки 0,58
мощность насосных станций

3 Установленная пропускная тыс. м3/сутки -
способность очистных
сооружений

4 Установленная производственная тыс. м3/сутки 0,58
мощность водопроводной сети

5 Количество сооружений шт. -
(резервуаров) для хранения и
запаса воды

6 Объем сооружений (резервуаров) тыс. м3 -
для хранения воды

7 Водонапорные башни шт. 4

8 Водозаборные колонки шт. -

9 Подъем воды тыс. куб. м 71,11

10 Объем воды, используемой на тыс. куб. м -
собственные нужды

11 Объем пропущенной воды через тыс. куб. м -
очистные сооружения

12 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 71,11

13 Объем потерь тыс. куб. м 17,78

14 Уровень потерь к объему % 25
отпущенной воды в сеть

15 Объем реализации товаров и тыс. куб. м 53,33
услуг, в том числе
по потребителям:

15.1 - населению тыс. куб. м 49,32

15.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,63

15.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 3,38

16 Численность всех работников чел. 6
основной деятельности на конец
года


Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятия реализации потребности на
мероприятия, реализацию наименование тыс. руб. %
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена ветхого с 14.10.2013 110,86 Бесперебойная 11,09 10
водопровода по ул. по 31.12.2013 подача воды
Ленина Д - 100 мм,
L - 100 м

2. Замена насоса ЭЦВ с 14.10.2013 18 Снижение 0,9 5
6-10-80 по 31.12.2013 потерь воды
и расхода
электроэнергии

Итого 128,86 11,99 9,3


Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Расчет объемов используемых энергоресурсов


Наименование Единица Годовое потребление ТЭР
ТЭР измерения
факт факт план планируемое
2010 2012 2013 уменьшение объема

абсолютная в % к
величина 2013 г.

газ

теплоэнергия

электроэнергия тыс. кВт. ч - - 44,94 0,16 5


3.2. Характеристики, параметры объектов, влияющие
на объем используемых энергетических ресурсов


Объекты Вид Единица V Снижение Мероприятия по Ожидаемый
используемого измерения использования использования энергосбережению экономический
ТЭР ТЭР в год ТЭР после эффект, руб.
реализации
мероприятий по
энергосбережению

Водопроводная электроэнергия т. Квт. ч 44,94 0,16 замена насоса 900
сеть










Раздел 4. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ


№ Наименование Доход от Бюджетные
п/п реализации средства
услуг (возмещение
(тыс. руб.) разницы в
тарифах),
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Текущие затраты: 621,99 -
по регулируемым видам деятельности
(по установленному тарифу)

2 Затраты на реализацию мероприятий по 110,86 -
повышению эффективности производства:

3 Затраты на реализацию мероприятий, 18 -
направленных на энергосбережение:

ИТОГО: 750,85 -



------------------------------------------------------------------