По датам
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Правительства КБР от 24.09.2013 N 260-ПП "О Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2013 г. № 260-ПП
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Одобрить прилагаемые:
предварительные итоги социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год;
прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
перечень государственных программ Кабардино-Балкарской Республики и республиканских целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
перечень и объемы поставок продукции для государственных (республиканских) нужд Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - Прогноз на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов).
2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, хозяйствующим субъектам республики при заключении договоров на производство и поставку продукции, выполнение работ (оказание услуг) руководствоваться первым вариантом Прогноза на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики довести до подведомственных предприятий прогнозные задания на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (М.А. Керефов) при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы предусматривать средства на финансирование государственных программ Кабардино-Балкарской Республики.
5. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на основе Прогноза на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов разработать и утвердить прогнозные показатели развития экономики и социальной сферы соответствующих муниципальных образований на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и довести задания до хозяйствующих субъектов на подведомственных территориях.
6. Внести в Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 октября 2012 года № 254-ПП "О Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2013 - 2015 годы" изменение, изложив прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2013 - 2015 годы и перечень республиканских целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2012 - 2015 годах, в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Постановлению.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики И.Е. Марьяш.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
И.МАРЬЯШ
Одобрены
Постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2013 г. № 260-ПП
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2013 ГОД
Макроэкономика. Объем валового регионального продукта (ВРП) в 2013 году оценивается в размере 105,9 млрд. рублей, темп роста данного показателя составит 105,2 процента к уровню 2012 года.
Темпы роста по отношению к 2012 году в отраслях, составляющих основу формирования валового регионального продукта, следующие:
индекс промышленного производства - 100 процентов;
объем продукции сельского хозяйства - 103 процента;
объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", - 104,3 процента;
оборот розничной торговли - 104 процента;
объем платных услуг населению - 106,2 процента.
Прибыль по всем видам деятельности в 2013 году оценивается в сумме 7395,7 млн. рублей, что на 18,8 процента выше аналогичного показателя предыдущего года.
При расчете оценки прибыли учтены финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций, кредитных учреждений, части малых предприятий, работающих на общей системе налогообложения, обособленных подразделений организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике.
Промышленность. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по чистым видам деятельности в 2013 году оценивается в сумме 43926,5 млн. рублей, индекс промышленного производства по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" составит 100,0 процентов (за 2012 год этот показатель составил 118,6 процента).
По виду деятельности "добыча полезных ископаемых" объем отгруженной продукции составит 106,0 млн. рублей, или 180,9 процента к уровню 2012 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 0,2 процента.
По виду деятельности "обрабатывающие производства" объем отгруженных товаров оценивается в сумме 34552,4 млн. рублей, или 103,3 процента к уровню 2012 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 78,7 процента.
По виду деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" объем отгруженной продукции составит 21645,1 млн. рублей, или 99,5 процента к уровню 2012 года. Основными объемообразующими предприятиями являются ООО "Халвичный завод "Нальчикский", ООО "Минерал-плюс", ООО "Премиум", ООО "Винзавод Майский", ООО "Карагачский молокозавод", ООО "Консервпром", ООО "Стандарт-спирт", ООО "Нарткалинский пищекомбинат "Вега".
В "производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования" объем отгруженных товаров ожидается на уровне 7235,5 млн. рублей, или 106,8 процента к уровню 2012 года. Объемообразующими предприятиями этого подвида деятельности являются ОАО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры", ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" и ЗАО "Кавказкабель-ТМ".
В "металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий" объем отгруженной продукции составит 1899,4 млн. рублей, или 109,0 процента к уровню прошлого года. Основными объемообразующими предприятиями являются ОАО "Терекалмаз" и ОП ООО "ЭлектроПросервис".
В "химическом производстве" объем отгруженных товаров составит 554,6 млн. рублей, или 107,0 процента к уровню 2012 года.
В "текстильном и швейном производстве" объем отгруженной продукции оценивается в сумме 348,8 млн. рублей, или 107,2 процента к уровню прошлого года. Объемообразующим предприятием является ЗАО "Корпорация "Глория Джинс".
В "производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви" объем отгруженных товаров составит 150,4 млн. рублей, или 107,2 процента к уровню 2012 года. Основными предприятиями являются ООО "Кариста" и ООО "Обувная фабрика "Комплект".
В "производстве машин и оборудования" объем отгруженных товаров оценивается в сумме 58,0 млн. рублей, или 106,8 процента к уровню прошлого года.
В "производстве транспортных средств и оборудования" объем отгруженной продукции составит 986,4 млн. рублей, или 106,8 процента к уровню 2012 года. Объемообразующими предприятиями являются ОАО ОЛ "РМЗ Прохладненский" и ООО "Баксан-Автозапчасть".
В "производстве прочих неметаллических минеральных продуктов" объемов отгруженных товаров составит 939,5 млн. рублей, или 182,9 процента к уровню прошлого года. Введены в действие предприятия ООО "Капитал - инвест" и ООО ТПГ "Кирпично-черепичный завод". Также предполагается возобновление производственной деятельности на ООО "Каббалкгипс".
В "целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности" объем отгруженной продукции составит 316,0 млн. рублей, или 102,5 процента к уровню 2012 года.
Рост объемов наблюдается в "прочих производствах". Объем отгруженных товаров составит 172,3 млн. рублей, или 109,2 процента к уровню прошлого года. Основным предприятием отрасли является ООО СП "Джеха".
По виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг оценивается в размере 9268,1 млн. рублей, или 115,5 процента к уровню 2012 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 21,1 процента.
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, хозяйства населения) в 2013 году в действующих ценах по предварительному расчету составит 31735,3 млн. рублей, или 103 процента в сопоставимой оценке к уровню 2012 года. В том числе продукции растениеводства будет произведено 101,4 процента, продукции животноводства 104,9 процента к уровню 2012 года.
В 2013 году погодно-климатические условия хозяйствования сельскохозяйственных товаропроизводителей ожидаются более благоприятными, чем в предыдущем году. Мягкая зима со снегом благоприятствовала сохранению и развитию посевов озимых зерновых культур. В весенний период выпало достаточно осадков (дождя), что создало благоприятные условия для формирования урожая.
В 2013 году будет собрано зерна во всех категориях хозяйств около 813,1 тыс. тонн (в весе после доработки), или практически на уровне предыдущего года.
Будет намолочено семян подсолнечника 33,2 тыс. тонн, или 100,9 процента к уровню предыдущего года.
Будет накопано 243,3 тыс. тонн картофеля, что составит 102,4 процента к уровню предыдущего года. Будет собрано 357,7 тыс. тонн овощей, что на 3,3 процента больше чем в 2012 году.
В 2013 году будет произведена закладка плодовых насаждений на площади 1000 га, в том числе по самым современным технологиям осуществлена закладка садов интенсивного типа и виноградников.
Животноводство. В хозяйствах всех категорий будет произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 90 тыс. тонн, что на 5,9 процента больше чем в 2012 году, молока - 453,6 тыс. тонн (на 2 процента больше чем в 2012 году), яиц - 186,8 млн. штук (на 5,6 процента больше).
В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства, и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013 - 2020 годы и ведомственных целевых программ будет продолжаться реализация 80 инвестиционных проектов общей стоимостью 10 млрд. рублей. Через механизмы государственно-частного партнерства будет продолжена реализация современных сверхкрупных высокотехнологичных инвестиционных проектов в области молочного и мясного скотоводства, птицеводства, садоводства и овощеводства.
На 2013 год государственная поддержка сельскохозяйственного производства за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики планируется в объеме 2075,8 млн. рублей, что на 11,1 процента меньше чем планировалось на 2012 год. (Фактически в 2012 году государственная поддержка сельскохозяйственного производства составила 2055,1 млн. рублей, или на 12 процентов меньше чем планировалось в начале года).
Своевременное (в период проведения весенне-полевых работ) предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из федерального бюджета, республиканского Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов является одной из самых острых проблем в сельскохозяйственном производстве республики.
В 2013 году в территориальных структурах банков России всеми категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей будет получено кредитов не меньше чем в предыдущем году.
Из площади земель сельскохозяйственных угодий, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления и подлежащих передаче в аренду, в аренде находилось 71,3 процента, в том числе 94,4 процента пашни. Остаются невостребованными (договоры аренды не заключались) сельскохозяйственными товаропроизводителями около 60 процентов сенокосов и пастбищ.
Из земель сельскохозяйственных угодий, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики и подлежащих передаче в аренду, в аренде находилось 53,4 процента, в том числе 98,9 процента пашни. Остаются невостребованными 51,5 процента сенокосов и пастбищ.
В 2013 году планируется поступление в бюджеты муниципальных районов и городских округов 549,5 млн. рублей арендной платы, или в 1,5 раз больше чем фактически поступило в 2012 году, и 417,1 млн. рублей земельного налога, или в 1,5 раз больше чем фактически поступило в 2012 году земельного налога.
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, поддержание почвенного плодородия являются непременными и общими условиями успешного функционирования сельского хозяйства.
Вместе с тем лишь за последний год площадь земель сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 417 га, в том числе уменьшилась площадь пашни на 2003 га, пастбищ - на 1459 га увеличилась площадь сенокосов - на 1253 га и многолетних насаждений на 1792 га.
В пищевой и перерабатывающей промышленности будут осуществляться меры по более полной загрузке мощностей предприятий, обновлению материально-технической базы отрасли, расширению сырьевой базы на основе кооперации с сельскохозяйственным производством, собственного производства и заготовок сырья на местах.
В целях модернизации отрасли в 2013 году будут реализованы или начнется и продолжится реализация крупных инвестиционных проектов:
ООО "Агро+" - приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству современного консервного завода по выпуску зеленого горошка и сахарной кукурузы;
в ООО Концерн "Золотой колос" введено современное мясоперерабатывающее предприятие по убою и переработке мяса крупного рогатого скота и птицы годовой мощностью по производству 14 тыс. тонн мяса КРС и 22 тыс. тонн мяса птицы. Производство мясных изделий будет осуществляться с применением современных технологий переработки и упаковки;
ООО "Медплант" (Баксанский район") совместно с фирмой "Комуси Фуц" (Объединенные Арабские Эмираты) приступило к строительству мясокомбината годовой производственной мощностью по убою 15 тыс. голов КРС.
Вступление России в ВТО ставит перед пищевой и перерабатывающей промышленностью страны новую задачу: многократно усилить работу по модернизации и добиться более высокой степени конкурентоспособности выпускаемой пищевой продукции.
В 2013 году по сравнению с предыдущим годом вырастут объемы производства мяса убойных животных и домашней птицы на 30,6 процента, плодоовощных консервов - на 9,2 процента, кондитерских изделий - на 5,1 процента, хлебобулочных изделий - на 2,3 процента, молока жидкого - на 4,7 процента, сливок - на 20,3 процента, кисломолочной продукции - на 2,4 процента, сыра и творога - на 1,2 процента, макаронных изделий - на 5,5 процента. Практически на уровне предыдущего года будет произведено масла сливочного, муки, крупы, воды газированной, содержащей добавки сахара или других подслащенных или вкусоароматических веществ. Вместе с тем уменьшится производство масла растительного рафинированного - на 21,8 процента, крахмала - на 18,6 процента, воды минеральной - на 14,1 процента.
Больше чем в предыдущем году будет произведено водки - на 18,6 процента, вин плодовых столовых в 26,4 раза, напитков винных, изготовленных без добавления спирта, в 15,9 раза.
Меньше чем в предыдущем году будет выработано спирта этилового из пищевого сырья на 48,4 процента, коньяка - на 67,2 процента, винодельческой продукции - на 22,1 процента, в том числе вин игристых и шампанских (на 54,6 процента), вин столовых - на 34,2 процента, напитков винных, изготовленных с добавлением спирта, - на 63,9 процента (меньше чем аналогичной продукции - вина специального).
Значительное снижение производства винодельческой продукции связано в основном с прекращением функционирования ООО "Нарткалинский ПК "Вега". Предприятием производилось более 1800 тыс. декалитров вина в год. Указанные объемы выпали из оценки результатов 2013 года.
Снижение производства спирта этилового из пищевого сырья связано с прекращением функционирования ООО "Альфа" в г.о. Баксан". В 2012 году названным предприятием было произведено 9300 тыс. декалитров спирта этилового, а в 2013 году всего 28,4 тыс. дкл.
Пива будет произведено 250 тыс. декалитров, или на 5,4 процента больше чем в предыдущем году. Ликеро-водочные изделия не выпускались.
Транспорт, связь. В 2013 году объем перевезенных автомобильным транспортом пассажиров увеличится по сравнению с прошлым годом на 19,6 процента и составит 57,4 млн. человек.
Городским электрическим транспортом будет перевезено 2,6 млн. пассажиров, что на 8,3 процента больше уровня 2012 года.
Грузооборот автомобильного транспорта составит 94,0 млн. тонн-км, или 107,7 процента от уровня 2012 года.
Объем услуг связи, оказанных всеми предприятиями связи, оценивается в 4500,0 млн. рублей, или 101,9 процента к уровню прошлого года.
На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем году, по предварительным данным, будет использовано 27600 млн. рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что составит 100,7 процента к уровню 2012 года в сопоставимых ценах.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", организациями всех форм собственности в 2013 году составит 7200 млн. рублей, или 104,3 процента к уровню 2012 года в сопоставимых ценах, в том числе по крупным и средним строительным организациям - 3800 млн. рублей, по малым предприятиям с неформальной экономикой - 3400 млн. рублей.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в текущем году составит 283,5 тыс. кв. м, или 100,6 процента к уровню прошлого года, в том числе за счет индивидуального строительства 263,1 тыс. кв. м, или 104,6 процента к уровню 2012 года.
Состояние потребительского рынка в республике в 2013 году остается стабильным, сохраняется положительная динамика роста оборота розничной торговли. Жителям республики в 2013 году предполагается реализовать продукцию на 88965,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4 процента больше уровня 2012 года.
Положительная динамика роста сохраняется и в сфере предоставления населению платных услуг. Через каналы реализации населению в 2013 году будут оказаны платные услуги на сумму 21448,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 5,8 процента больше чем за 2012 год.
В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги связи, коммунальные услуги, транспортные услуги и бытовые услуги, суммарная доля которых в общем объеме услуг составляет свыше 74 процента.
Предпринимательство и малый бизнес. По оценочным данным, в 2013 году в Кабардино-Балкарской Республике будут осуществлять свою деятельность 4345 малых (включая микро) предприятий (юридических лиц). Численность занятых на малых (включая микро) предприятиях составит 20,6 тыс. человек.
Количество индивидуальных предпринимателей оценочно составит 27,8 тыс. человек.
В целях защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, совершенствования законодательства Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающего права субъектов предпринимательской деятельности, правовому просвещению по вопросам прав и свобод, форм и методов их защиты Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2013 года № 38-РЗ "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике" учреждена должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике, определен порядок организации деятельности, полномочия. Разработано и внесено на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики 10 нормативных правовых актов, касающихся мер государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
В 2013 году обеспечено участие в ежегодном конкурсе, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации, на предоставление средств из федерального бюджета для финансирования мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации. Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики обеспечена защита конкурсных заявок на завершение строительства бизнес-инкубатора в Зольском муниципальном районе и реконструкцию здания под бизнес-инкубатор в Эльбрусском муниципальном районе, пополнение активов Гарантийного фонда Кабардино-Балкарской Республики, софинансирование муниципальных программ развития и поддержки малого предпринимательства.
Проведен конкурс среди муниципалитетов по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. По результатам конкурса муниципальным районам и городским округам предоставлены субсидии на общую сумму 50 млн. рублей, что позволит предоставить гранты свыше 200 начинающим предпринимателям.
Кабардино-Балкарским бизнес-инкубатором и муниципальными бизнес-инкубаторами городских округов Прохладный, Баксан и Баксанского муниципального района в 2013 году 90 субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях предоставлены офисные и производственные помещения.
В 2013 году Гарантийным фондом Кабардино-Балкарской Республики предоставлено поручительство 40 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму свыше 200 млн. рублей, что позволило привлечь кредиты на сумму около 460 млн. рублей.
Муниципальными фондами поддержки малого предпринимательства выдано свыше 400 займов на сумму 110 млн. рублей.
В целях организации взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросу обеспечения предпринимателей информацией о мерах государственной поддержки во всех городских округах и муниципальных районах в апреле - мае 2013 года проведены семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства и желающих заниматься предпринимательской деятельностью с участием представителей Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения, Управления Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике, Некоммерческой организации "Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики", кредитных учреждений, местных администраций городских округов и муниципальных районов, муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства.
В рамках Республиканской целевой программы "Программа подготовки кадров для Кабардино-Балкарской Республики" на 2012 - 2015 годы организовано обучение 10 слушателей в краткосрочных зарубежных курсах повышения квалификации специалистов приоритетных для Кабардино-Балкарской Республики отраслей.
Организовано проведение республиканских конкурсов "Лучший предприниматель 2012 года" на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области бизнеса "Лучшее предприятие 2012 года".
Занятость. Ожидается, что численность занятых в среднем за год несколько увеличится и составит (с учетом занятых в личном подсобном хозяйстве) 310,1 тыс. человек.
Общая численность безработных, определяемая по методологии МОТ, оценивается в среднем за год в 33,7 тыс. человек, или 8,9 процента экономически активного населения.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, составит в среднегодовом исчислении 8,8 тыс. человек, или 2,3 процента экономически активного населения.
Оплата труда. По предварительной оценке, фонд заработной платы по полному кругу предприятий и организаций в целом за год составит 30265 млн. рублей, что на 10,5 процентов выше уровня предыдущего года. Средний размер оплаты труда, по оценке, составит 18450 рублей. Рост реальной зарплаты (с учетом роста потребительских цен) ожидается выше уровня предыдущего года на 6 - 7 процентов.
В текущем году продолжена работа по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации социальной политики", в рамках которого в текущем году ожидается опережающий рост заработной платы в бюджетных отраслях (образование, здравоохранение, культура) - в среднем на 25 - 30 процентов. В результате сократится отставание средней зарплаты работников бюджетных организаций от средней заработной платы по республике, а по педагогическим работникам общего образования средняя зарплата достигнет среднереспубликанского уровня.
Средний размер пенсии оценивается в 8186 рублей, что на 10,7 процента выше уровня 2012 года.
С 2013 года начал действовать новый порядок исчисления потребительской корзины, на основе которой рассчитывается прожиточный минимум.
Так, в структуре потребительской корзины увеличены объемы потребления отдельных наиболее ценных в питательном отношении продуктов питания (мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и молокопродуктов, яиц, овощей и фруктов). Одновременно снижены объемы потребления хлебных продуктов, картофеля, масла растительного, и др. В результате величина прожиточного минимума в расчете на душу населения увеличится по сравнению с предыдущим годом на 23 процента и составит 6202 рублей, для трудоспособного населения - 6665 рублей, для пенсионеров - 4870 рублей, для детей - 5812 рублей.
Номинальные денежные доходы населения в 2013 году ожидаются в размере 153700 млн. рублей и возрастут на 9 процентов к отчетному показателю 2012 года. Реальные денежные доходы населения возрастут на 2,4 процента к уровню предыдущего года.
В структуре денежных доходов населения удельный вес заработной платы и социальных выплат составят 19,7 и 24,1 процентов соответственно. Свыше 56 процентов доходов населения формируются за счет прочих доходов, получаемых в основном от предпринимательской деятельности, доходов от продажи недвижимости, продукции сельского хозяйства и других поступлений из финансовой системы. Ожидаемый размер доходов по этой статье составит 86434,6 млн. рублей.
Денежные расходы и сбережения населения в действующих ценах оцениваются в сумме 129680 млн. рублей, их рост составит 109,6 процента по сравнению с 2012 годом.
В структуре денежных расходов населения основную долю занимают расходы на покупку товаров и оплату услуг (87,2 процента), по сравнению с 2012 годом они возрастут на 10,1 процента и составят 113081,5 млн. рублей. Предполагается сокращение прироста денег, остающихся на руках у населения. Удельный вес этого показателя в денежных доходах сократится на 0,7 процентных пункта по сравнению с 2012 годом и составит 24020 млн. рублей.
Внешнеторговый оборот. В текущем году внешнеторговый оборот участников внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской республики оценочно составит 162,41 млн. долл. США.
В основе экспорта республики лежит продукция химической промышленности, составляющая 40,1 процента в структуре экспортируемых товаров, и 62,67 процента стоимостных объемов импорта обеспечил ввоз машиностроительной продукции.
Экспортно-импортные операции осуществлял 181 участник внешнеэкономической деятельности, зарегистрированный в налоговых органах Кабардино-Балкарской Республики, из которых 123 - это юридические лица. На одного участника внешнеэкономической деятельности в среднем пришлось 0,87 млн. долл. США внешнеторгового оборота.
Одобрен
Постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2013 г. № 260-ПП
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Раздел 1. МАКРОЭКОНОМИКА
Показатели прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - Прогноз) разработаны на основе анализа результатов развития экономики республики, сложившихся в 2012 году, ожидаемых показателей развития в 2013 году.
Согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2012 года № 24-РЗ "О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике" Прогноз разработан в 2-х вариантах.
Достижение прогнозных параметров по двум вариантам определяется возможностями хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкарской Республики, скоростью достижения поставленных целей и степенью воздействия неблагоприятных факторов экономического развития.
Первый вариант (оптимистичный) выступает как инвестиционно-ориентированный вариант экономического роста Кабардино-Балкарской Республики, характеризующийся высокой инвестиционной активностью и осуществлением ряда крупных инфраструктурных проектов.
Второй вариант (базовый) характеризует параметры развития экономики республики при сохранении основных тенденций социально-экономического развития.
При реализации необходимых условий в 2013 году темп роста объема валового регионального продукта (ВРП) составит 105,2 процента, а его объем достигнет 105,9 млрд. рублей. К концу прогнозируемого периода валовой региональный продукт возрастет на 17,6 процента к уровню 2013 года, а его объем достигнет 151,1 млрд. рублей.
Увеличение валового регионального продукта на 45 млрд. рублей в 2016 году по сравнению с 2013 годом произойдет в основном за счет наращивания объемов по основным отраслям экономики, таким как:
промышленность - прирост объема отгруженных товаров составит 23403,2 млн. рублей;
сельское хозяйство - 6194,9 млн. рублей;
строительство - 6600 млн. рублей;
оборот розничной торговли - 31837,9 млн. рублей.
Рост объемов базовых отраслей, формирующих валовой региональный продукт, в 2014 - 2016 годах к оценке 2013 года в сопоставимых ценах составит:
индекс промышленного производства - 113,8 процента;
объем продукции сельского хозяйства - 109,4 процента;
объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", - 155,9 процента;
оборот розничной торговли - 118,6 процента;
объем платных услуг населению - 121,4 процента.
Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году возрастет на 48 процентов.
Сохранится тенденция роста прочих доходов, обусловленная динамичным развитием в республике предпринимательской деятельности.
Номинальные денежные доходы населения на 2016 год прогнозируются в размере 203000 млн. рублей с темпом роста 132,1 процента к оценочному показателю 2013 года.
Индекс потребительских цен по отношению к предыдущему году в 2013 году составит 107 процентов, в 2014 году - 105,4 процента, в 2015 году - 104,9 процента, в 2016 году - 104,7 процента.
При расчете объема прибыли по всем видам деятельности на 2014 - 2016 годы учтена динамика роста показателей деятельности крупных и средних организаций, кредитных организаций, малых предприятий, работающих на общей системе налогообложения, а также обособленных подразделений организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике.
Прибыль по всем видам деятельности в 2016 году по первому варианту прогнозируется в сумме 11842 млн. рублей, что в 1,6 раза выше оценочного показателя 2013 года. Существенное влияние на формирование налогооблагаемой прибыли по-прежнему будут оказывать организации, принадлежащие к таким видам экономической деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, транспорт и связь. Организациями указанных видов деятельности формируется свыше 60 процентов общего объема налогооблагаемой прибыли.
Прибыль по всем видам деятельности в 2016 году по второму варианту прогнозируется в сумме 10764 млн. рублей, что на 45,5 процента выше показателя 2013 года.
Раздел 2. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
2.1. Промышленность
Прогноз развития промышленного производства в республике на 2014 - 2016 годы составлен на основе предложений исполнительных органов государственной власти республики, местных администраций городских округов и муниципальных районов, условий текущей и прогнозируемой экономической ситуации, рыночной конъюнктуры, инвестиционных ожиданий. Для расчета стоимостных показателей использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации, а также дефляторы, рассчитанные промышленными предприятиями республики.
В соответствии с первым вариантом прогноза объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по чистым видам деятельности в 2014 году прогнозируется в размере 50256,8 млн. рублей, или 114,5 процента к оценке 2013 года. К 2016 году этот показатель увеличится по сравнению с 2013 годом на 53,3 процента и составит 67329,7 млн. рублей.
Индекс промышленного производства, рассчитанный по 168 товарам-представителям, в 2014 году составит 108,1 процента к предыдущему году, в 2015 году - 103,1 процента, в 2016 году - 102,1 процента.
По виду деятельности "добыча полезных ископаемых" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2014 году составит 117,1 млн. рублей, в 2016 году - 1216,6 млн. рублей. Значительный рост объемов добычи полезных ископаемых связан с предполагаемой реализацией в 2015 году инвестиционного проекта "Строительство единого технологического комплекса горного и обогатительных производств с замкнутым циклом Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения по добыче сырья с применением инновационных технологий" на ОАО "Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания".
Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров к концу 2016 года составит 1,8 процента.
По виду деятельности "обрабатывающие производства" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2014 году составит 39190,3 млн. рублей, или 113,5 процента к уровню оценки 2013 года. В 2016 году этот показатель увеличится по сравнению с 2013 годом на 54,5 процентов и составит 53356,1 млн. рублей.
Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров к 2016 году составит 79,2 процента.
"Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" будет оставаться одним из ведущих подвидов деятельности. Объем отгруженной продукции в 2014 году прогнозируется в сумме 25154,7 млн. рублей, что на 11,6 процента больше объема оценки 2013 года. В 2016 году объем отгрузки увеличится по сравнению с оценкой 2013 года на 25,2 процента и составит 27084,3 млн. рублей.
Основными объемообразующими предприятиями по данному подвиду деятельности являются ООО "Халвичный завод "Нальчикский", ООО Кондитерская фабрика "Жако", ООО "Минерал-плюс", ООО "Премиум", ООО "Винзавод "Майский", ООО "Стандарт-спирт", ООО "Алькасар", ООО "Нарткалинский пищекомбинат "Вега".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме отгрузки обрабатывающих производств в 2016 году составит 50,8 процента.
По виду деятельности "производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" объем отгруженной продукции составит в 2014 году 7698,6 млн. рублей, в 2016 году - 8883,3 млн. рублей, что больше объема оценки за 2013 год на 6,4 и 22,8 процента соответственно. Объемообразующими предприятиями этого подвида деятельности являются ОАО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры", ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" и ЗАО "Кавказкабель-ТМ".
В прогнозируемом периоде предполагается реализация крупных инвестиционных проектов:
"Создание современной цифровой медицинской рентгеновской техники" на ООО "Севкаврентген-Д";
"Реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия, увеличение объемов производства продукции" на ОАО "Телемеханика".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств в 2016 году составит 16,7 процента.
По подвиду деятельности "металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2014 году прогнозируется в размере 2070,4 млн. рублей, в 2016 году - 2461,9 млн. рублей, что больше объема за 2013 год на 9,0 процентов и 29,6 процента соответственно. Основными объемообразующими предприятиями являются ОАО "Терекалмаз" и ОП ООО "ЭлектроПросервис".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств составит к 2016 году 4,7 процента.
По подвиду деятельности "химическое производство" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2014 году составит 1744,6 млн. рублей с увеличением объемов к 2016 году до 10600,7 млн. рублей, что больше показателя за 2013 год в 3,1 раза и в 19,1 раза соответственно.
Значительный рост объемов прогнозируется в связи с введением в действие нового предприятия "Этана" по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. тонн/год.
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2016 году составит 19,9 процента.
По подвиду деятельности "производство машин и оборудования" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2014 году составит 61,7 млн. рублей с ростом объемов к 2016 году до 71,1 млн. рублей.
Некоторое замедление темпов роста по данному подвиду деятельности связано с прекращением производственной деятельности на ОАО "Машзавод".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств составит к 2016 году 0,2 процента.
По подвиду деятельности "производство транспортных средств и оборудования" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2014 году составит 1049,5 млн. рублей, в 2016 году - 1211,1 млн. рублей. Значительный рост объемов отгруженной продукции с 2015 года прогнозируется в связи с реализацией инвестиционного проекта "Создание предприятия по производству прицепной техники и дисков автотракторных "Евростандарт" на базе ОАО ОЛ "РМЗ Прохладненский".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2016 году составит 2,3 процента.
По подвиду деятельности "производство прочих неметаллических минеральных продуктов" объем отгруженной продукции в 2014 году прогнозируется в сумме 1096,7 млн. рублей, в 2016 году -1544,6 млн. рублей, что больше объема оценки 2013 года на 16,7 процента и в 64,4 процента соответственно.
Значительный рост объема отгрузки обусловлен введением в действие нового предприятия ООО "Капитал-Инвест" по производству гипса, гипсокартона, а также возобновлением производственной деятельности на ООО "Каббалкгипс" после проведения технического перевооружения.
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2016 году составит 2,9 процента.
По подвиду "текстильное и швейное производство" объем отгруженных товаров в 2014 году прогнозируется в размере 365,9 млн. рублей, в 2016 году - 413,0 млн. рублей, что больше объема за 2013 год на 4,9 процента и 18,4 процента соответственно.
Объемообразующим предприятием является ЗАО "Корпорация "Глория Джинс".
Замедление темпов роста объемов отгруженной продукции связано с остановкой производственной деятельности на ООО "Борен-Текстиль", а также отсутствием достаточного количества заказов и оборотных средств на ООО НПО "Комтекс".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2016 году составит 0,8 процента.
По подвиду деятельности "производство кожи, изделий из кожи и производство обуви" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2014 году составит 157,8 млн. рублей, в 2016 году - 178,1 млн. рублей, что больше оценочных объемов за 2013 год на 4,9 процента и 18,4 процента соответственно. Объемообразующими предприятиями являются ООО "Кариста" и ООО "Обувная фабрика "Комплект".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2016 году составит 0,4 процента.
По подвиду деятельности "прочие производства" объем отгруженной продукции в 2014 году прогнозируется в размере 184,6 млн. рублей с ростом к 2016 году до 212,5 млн. рублей. Основным предприятием по производству мебели в данном подвиде деятельности является ООО СП "Джеха".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2016 году составит 0,4 процента.
По виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2014 году прогнозируется в сумме 10949,4 млн. рублей с ростом к 2016 году до 12757,0 млн. рублей, что больше объема за 2013 год на 18,1 процента и 37,6 процента соответственно.
Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров к 2016 году составит 19 процентов.
Второй вариант прогноза развития промышленного комплекса рассчитан исходя из условий возможной неблагоприятной конъюнктуры рынка, повышения уровня инфляции, недостаточного уровня инвестиционной активности, недоступности кредитных ресурсов. При этом индекс промышленного производства в 2014 году составит 108,1 процента, 2015 году - 102,9 процента, в 2016 году - 102,1 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2014 году по чистым видам деятельности составит 45537,1 млн. рублей, в 2015 году - 49512 млн. рублей, в 2016 году - 53565,4 млн. рублей, что больше объемов за 2013 год на 3,7 процента, 12,7 процента и 21,9 процента соответственно.
2.2. Топливно-энергетический комплекс
и жилищно-коммунальное хозяйство
Объем электроэнергии, отпущенной потребителям республики, к 2016 году по сравнению с оценкой 2013 года увеличится по первому варианту на 17,1 процента, а по второму - на 0,5 процента. Рост объема потребления электроэнергии на 35,8 процента по промышленным и приравненным к ним группам потребителей по первому варианту связан с предполагаемым в 2015 году вводом в действие ООО "Завод чистых полимеров "Этана" в Майском муниципальном районе.
Объем выработки электроэнергии предприятиями, осуществляющими деятельность в республике, по обоим вариантам к 2016 году возрастет по сравнению с оценкой 2013 года на 17,3 процента и составит 725,4 млн. кВтч. Такой рост обусловлен планируемым вводом в 2014 году Зарагижской ГЭС (присоединенная мощность - 28,8 МВт, проектная выработка - 107 млн. кВт ч).
Одним из показателей повышения эффективности функционирования энергоснабжающих предприятий является снижение потерь электроэнергии в сетях. Прогнозируется поэтапное снижение удельного уровня потерь к 2016 году до 19 процентов по первому варианту и 21 процента по второму варианту.
Объем отпущенного потребителям газа к концу прогнозируемого периода по сравнению с оценкой на 2013 год увеличится на 5,4 по первому варианту и остается без изменений по второму варианту. Предполагается, что потери газа в сетях будут уменьшены к 2016 году с 14,5 процента по оценке 2013 года до 13,0 процентов по обоим вариантам.
Отпуск тепловой энергии, отпущенной потребителям, в 2016 году по сравнению с оценкой 2013 года уменьшится по первому варианту на 4,1 процента, по второму варианту - на 15,9 процента. Ежегодное снижение объемов потребления тепловой энергии связано с переходом многих потребителей, в том числе населения, на индивидуальную систему отопления и установкой приборов учета.
Потери тепла в сетях к 2016 году предполагается по первому варианту уменьшить до 13,5 процента, а по второму варианту - до 20,2 процента.
Расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, оказанных населению, произведен исходя из отчетных данных по форме 22-ЖКХ и предполагаемого роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Объем оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг в стоимостном выражении будет увеличиваться в среднем за год на 7 процентов по первому варианту и на 8 процентов по второму варианту, а в целом за прогнозируемый период данный показатель увеличится по сравнению с оценкой 2013 года на 22,5 процента и 26 процентов соответственно по первому и второму вариантам.
2.3. Транспорт и связь
Первый вариант Прогноза рассчитан на деятельность пассажирских предприятий транспорта в условиях реформирования транспортной системы, обновления подвижного состава, повышения мобильности населения, увеличения объемов производства продукции грузообразующих отраслей экономики, а также роста объемов услуг связи.
К концу 2016 года по сравнению с оценкой 2013 года предполагается увеличение грузооборота автомобильного транспорта на 13,9 процента, количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом - на 6,3 процента, количества перевезенных пассажиров электрическим городским транспортом - на 61,5 процента, общего объема услуг связи - на 15,5 процента.
Учитывая преимущества электрического транспорта как экологически безопасного и социально значимого в республике, предполагается принятие всех необходимых мер по выводу из финансового кризиса МУП "Троллейбусное управление" и постепенному восстановлению объемов пассажирских перевозок данным видом транспорта к 2016 году до уровня 2011 года.
Второй вариант Прогноза рассчитан исходя из более замедленных темпов развития указанных отраслей и предполагает к концу 2016 года по сравнению с оценкой 2013 года увеличение грузооборота автомобильного транспорта на 10,5 процента, количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом - на 3 процента, количества перевезенных пассажиров электрическим городским транспортом - на 11,5 процента, общего объема услуг связи - на 14,4 процента.
2.4. Агропромышленный комплекс
Прогнозные показатели развития агропромышленного производства на 2014 год и на период до 2016 года разработаны на основе анализа факторов, повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия в предыдущие годы. Уточнен потенциал роста в связи с принятием Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013 - 2020 годы.
Также при разработке вариантов Прогноза учитывалось изменение экономических условий функционирования сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию.
На вышеназванные разнонаправленные факторы будут накладываться климатические условия республики, которые в прогнозируемом периоде будут одним из главных факторов повышенного риска ведения сельского хозяйства из-за недостаточной материально-технической оснащенности отрасли.
При всех вариантах предполагается, что в 2014 - 2016 годах произойдет замедление темпов роста производства сельскохозяйственной продукции, а при неблагоприятных погодных условиях в эти годы возможно снижение валовой продукции сельского хозяйства.
Первый вариант Прогноза предполагает развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности в условиях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы и предусматривает полную реализацию намеченных мер и достижение поставленных целей. По этому варианту в 2014 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке составит 103,1 процента к уровню 2013 года, а в 2016 году возрастет по сравнению с 2013 годом на 9,4 процента. При этом к 2016 году продукция растениеводства увеличится на 9,7 процента, продукция животноводства возрастет на 9 процентов.
Очевидно, что структура и объемы сельскохозяйственного производства будут определяться необходимостью производить:
конкурентоспособную продукцию для рынка (особенно в связи с вступлением страны во Всемирную торговую организацию);
продукцию для личного потребления (наличие значительной доли натурального хозяйства в сельском хозяйстве республики).
Второй вариант Прогноза - инерционный, который предполагает воздействие менее благоприятных факторов, инерционный тип развития без дополнительных положительных сдвигов в привлечении инвестиций в отрасль, но базируется на обязательном выполнении намеченных мер в области агропромышленного комплекса. Объемы производства сельскохозяйственной продукции будут несколько меньше чем по первому варианту, но и при этом варианте развития предполагается закрепление достигнутого уровня и развитие производства. Производство продукции сельского хозяйства в 2014 году составит 102 процента, а в 2016 году - 107,2 процента к уровню 2013 года.
В 2016 году валовый сбор зерна составит 850,2 тыс. тонн, или 104,6 процента к уровню 2013 года. В прогнозируемом периоде валовые сборы подсолнечника превысят уровень 2013 года на 4,6 процента. Посевные площади под зерновыми культурами будут увеличены.
Картофель в основном будет выращиваться в хозяйствах населения. В 2016 году валовые сборы картофеля составят 267,4 тыс. тонн, или возрастут на 9,9 процента по сравнению с 2013 годом. Сбор овощей в 2014 году прогнозируется в объеме 369,8 тыс. тонн, или на 3,4 процента больше чем в 2013 году. В 2016 году будет собрано 407 тыс. тонн овощей, или 113,8 процента к уровню 2013 года.
Валовые сборы по всем основным видам сельскохозяйственных культур возрастут в основном за счет увеличения урожайности.
В 2014 году хозяйствами всех категорий будет произведено: скота и птицы (на убой в живой массе) - 98,5 тыс. тонн, что больше чем в 2013 году на 9,4 процента, молока - 459 тыс. тонн, яиц - 188,5 млн. штук, или соответственно больше чем в 2013 году на 1,2 процента и 0,9 процента. В 2016 году в хозяйствах всех категорий производство мяса (скот и птица в живой массе) и молока возрастут соответственно на 13,2 процента и 5 процентов по сравнению с 2013 годом.
Рост производства животноводческой продукции прогнозируется за счет увеличения продуктивности скота и птицы, а также увеличения численности его поголовья.
В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике, и ведомственных целевых программ в республике будет продолжена реализация более 80 проектов стоимостью более 10 млрд. рублей.
Через механизмы государственно-частного партнерства и государственных гарантий Российской Федерации станет возможным продолжить или приступить к реализации современных сверхкрупных высокотехнологичных инвестиционных проектов в области молочного и мясного скотоводства, птицеводства, садоводства и овощеводства.
Предусматривается повышение эффективности государственных вложений в сельское хозяйство.
Будет осуществляться государственная поддержка наиболее перспективных направлений деятельности, способных обеспечить наибольшую отдачу вложенных средств.
Государственные субсидии будут использоваться на поддержку племенного животноводства, элитного семеноводства, закладку и уход за многолетними насаждениями, компенсацию части затрат на страхование сельскохозяйственных культур, поддержку экономически значимых региональных программ: развитие молочного и мясного скотоводства, строительство плодо- и овощехранилищ, развитие производства и переработки овощей. Также будет оказываться несвязанная поддержка сельскохозяйственных производителей в области растениеводства.
Реализация федеральных, республиканских, и ведомственных программ развития АПК обеспечит целевую направленность принимаемым мерам, концентрацию ресурсов на решении узловых проблем.
Регулирование земельных отношений будет способствовать перераспределению сельскохозяйственных угодий в сторону увеличения площадей для использования эффективными сельскохозяйственными производителями и, соответственно, увеличению масштабов сельскохозяйственного производства. В то же время будут предприниматься меры по ограничению малоразмерного землепользования, постоянных переделов и дробления земельных массивов, восстановлению севооборотов - основы земледелия и продуктивности полей, повышению эффективности использования мелиорации, агрохимии и крупногабаритной техники.
В 2014 - 2016 годах будет расти спрос на земли сельскохозяйственного назначения как на объект хозяйствования. Увеличится площадь земель, вовлеченных в хозяйственный оборот на праве аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Практически вся пашня из земель сельскохозяйственного назначения находится в обработке.
Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых на праве аренды юридическими и физическими лицами, в 2014 - 2016 годах увеличится по сравнению с 2013 годом на 11 процентов.
Увеличение арендуемых площадей в основном произойдет за счет изменения права, на котором пользовались земельными участками отдельные сельскохозяйственные организации, - с постоянного (бессрочного) на аренду, а также вовлечения дополнительных участков пастбищ и сенокосов в хозяйственный оборот на праве аренды.
Пищевая и перерабатывающая промышленность. Основной проблемой перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде явится загрузка имеющихся производственных мощностей, замена изношенного технологического оборудования, пополнение оборотных средств. Приоритетным направлением будет осуществление технологического переоснащения предприятий и обеспечение на этой основе снижения издержек производства и повышение качества продукции, улучшение ассортимента и, следовательно, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Особое внимание будет уделено развитию сырьевой базы на основе интеграции и кооперации с сельскохозяйственным производством, развитием системы заготовок сырья в населенных пунктах.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличится выработка мяса и субпродуктов пищевых убойных животных и домашней птицы на 7,3 процента (в 2016 году на 21,7 процента), плодоовощных консервов - на 25 процентов (в 2016 году - на 40,2 процента), кондитерских изделий - практически на том же уровне (в 2016 году на 1,6 процента), молока жидкого обработанного - на 0,6 процента (в 2016 году на 2 процента), кисломолочной продукции - на 0,1 процента (в 2016 году на 0,7 процента больше), хлебобулочных изделий - на 2,3 процента (5,2 процента), муки - на 1,1 процента (3,8 процента), крупы - на 4,3 процента (8,7 процента), изделий макаронных в 3,8 раз (в 3,8 раз).
В 2014 году на уровне предыдущего года будет выработано сливок (в 2016 году на 7,1 процента больше).
Воды минеральной в 2014 будет произведено на 20,8 процента больше чем в предыдущем году, а в 2016 году объемы производства увеличатся на 22,6 процента.
Деятельность Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО, процедуры и порядок принятия решений о выдаче лицензий на производство, хранение и оптовую реализацию этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и федеральных специальных марок производителям спирта и алкогольной продукции значительно повлияли на работу спиртовых и алкогольных предприятий. Из-за сложности получения акцизных марок, возобновления действия лицензий в связи с истечением срока их действия часть предприятий прекратила производство или снизило объемы производства.
Вместе с тем образованы новые предприятия (в основном на имущественном комплексе ранее функционировавших предприятий), которые на день разработки Прогноза еще не функционировали и в прогнозе учтены не в полной мере.
Вновь образованные предприятия:
ООО "Оникс" (на имущественном комплексе ООО "Винзавод "Нарткала") в Урванском муниципальном районе. Лицензия на производство водки, ликеро-водочных изделий, вина и коньяка до 25 мая 2017 года;
ООО "Антарес" в Зольском муниципальном районе. Лицензия на производство водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, шампанских и игристых вин до 24 января 2018 года;
ООО "Росалко" (на имущественном комплексе ООО "Моя столица") в городском округе Прохладный. Лицензия на производство водки до 27 января 2018 года;
ООО "Риал" (на имущественном комплексе ООО "Моя столица) в городском округе Прохладный. Лицензия на производство спирта до 27 января 2018 года;
ООО "Орион" (на имущественном комплексе ООО "Меркурий") в городском округе Баксан. Лицензия на производство водки, ликеро-водочных изделий до 8 января 2018 года;
ООО "Баксанский завод шампанских вин" (вновь зарегистрированное предприятие на территории бывшего Баксанского консервного завода), в Баксанском районе.
С учетом изложенного прогнозируется выработать в 2014 году спирта этилового из пищевого сырья 9790 тыс. дкл, что на 11,5 процента больше чем в предыдущем году. Производство водки увеличится на 36,3 процента. Будет выработано винодельческой продукции на 15 процентов больше уровня 2013 года, в том числе: вина столового - на 35 процентов, вина плодового столового - на уровне предыдущего года, вина игристого и шампанского - на 19,2 процента.
Также в 2014 году будет произведено напитков винных изготовленных с добавлением спирта, - на 5,4 процента больше чем в 2013 году, напитков винных без добавления спирта - на 11,8 процента больше чем в 2013 году.
Пива будет выработано на уровне предыдущего года.
В 2016 году производство спирта составит 10370 тыс. дкл, или 118,1 процента к уровню 2013 года. Выработка других видов алкогольной продукции в 2016 году составит к уровню 2013 года: водки - 152,8 процента, коньяка - 340 процентов, всей винодельческой продукции - 136,3 процента. Пива в 2014-2016 годах будет производиться по 250 тыс. дкл ежегодно, или на уровне 2013 года.
2.5. Охрана окружающей среды
Прогноз основных показателей охраны окружающей среды и использования природных ресурсов на 2014 год и на период до 2016 года разработан на основе анализа тенденций, сложившихся в предыдущие годы, прогнозной оценки 2013 года.
Первый вариант Прогноза показателей охраны природы и природопользования предполагает некоторое ухудшение экологической обстановки в связи с более полной реализацией мер по развитию экономики, однако исключает возможность резкого изменения условий, ухудшающих экологическую обстановку. Развитие по этому варианту предполагает более благоприятные условия развития экономики, следовательно, увеличение финансирования природоохранных мероприятий и рациональное использование природных ресурсов в сравнении со вторым вариантом Прогноза.
Второй вариант Прогноза отражает воздействие факторов и условий, улучшающих экологическую обстановку. Неполная реализации мер по развитию экономики, предусматриваемая этим вариантом Прогноза, будет способствовать сохранению благоприятной экологической обстановки.
В прогнозном периоде остаются актуальными и потребуют приоритетного решения следующие проблемы: неудовлетворительное состояние водных объектов, атмосферного воздуха в населенных пунктах, загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления, охрана и рациональное использование природных ресурсов, защита населения и территорий от стихийных бедствий.
Рост объемов производства в промышленности, стройиндустрии, развитие теплоэнергетики приведет к увеличению объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, загрязненных сточных вод. В 2016 году объем выбросов в атмосферный воздух составит 3,2 тыс. тонн вредных веществ, или 124,1 процента к уровню 2013 года. Прогнозируется незначительное увеличение объемов сбросов сточных вод в водоемы, что обусловлено увеличением объема забора воды для нужд экономики республики. К 2016 году объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты составит 32,5 млн. куб. м, или 106,6 процента к уровню 2013 года.
В 2016 году на природоохранную деятельность за счет всех источников финансирования будут использованы инвестиции в объеме 1156,5 млн. рублей, что составляет 89,2 процента в сопоставимой оценке к уровню 2013 года.
Республиканской целевой программой "Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2025 годы", утвержденной Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 23 ноября 2011 года № 353-ПП, предполагается строительство в отдельных муниципальных районах республики мусороперерабатывающих заводов, полигонов для захоронения отходов, а также начало рекультивации существующих свалок.
Водное хозяйство как составляющая природно-ресурсного потенциала республики, имеющее большое значение в обеспечении устойчивого функционирования экономики республики, характеризуется высокой степенью износа и требует длительных затрат на реконструкцию водохозяйственных объектов.
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды в республике составит к 2016 году 14,4 млн. куб. м (что составляет 109,1 процента к уровню 2013 года).
Прогнозирование объемов лесовосстановительных работ соответствует мероприятиям Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики на 2009 - 2018 годы, которым определены цели и задачи лесного планирования, мероприятия по освоению лесов на территории республики.
В 2014 году предполагается увеличение финансирования мероприятий по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников финансирования, что составит к 2016 году 206 млн. рублей.
В 2014 - 2016 годах за счет федеральных инвестиций будет продолжено осуществление мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, берегоукреплению, защите населения и производственных объектов от затопления и подтопления (противопаводковые мероприятия).
Возможность сохранения и улучшения экологической ситуации в республике в прогнозном периоде взаимоувязана с условиями социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
2.6. Разработка недр
Кабардино-Балкарская Республика обладает разнообразными и богатыми ресурсами различных видов минерального сырья. Наиболее характерным для нашей республики является добыча общераспространенных полезных ископаемых.
В прогнозируемом периоде планируется освоение видов сырья, дающих при сравнительно небольших затратах на изучение и освоение, высокую ликвидность и сравнительно быструю окупаемость. Такими видами сырья на территории республики являются: песчано-гравийная смесь, облицовочные камни, вулканический пепел.
На основании лицензионных соглашений добычей песчано-гравийной смеси в прогнозируемом периоде будут заниматься 31 недропользователь. К 2016 году планируется обеспечить объем добычи 960,0 тыс. куб. м, что составляет 100,5 процента к уровню 2013 года. Основными объемообразующими предприятиями по добычи песчано-гравийной смеси в прогнозируемых годах будут ОАО "Нальчикдорстройматериалы" (Докшукинское месторождение), ООО "Черек-1" (Черекское месторождение).
Также к 2016 году прогнозируется обеспечить следующие объемы добычи:
кирпично-черепичное сырье - 153,0 тыс. куб. м, или 104,8 процента к уровню 2013 года;
песок строительный - 160,0 тыс. куб. м, или 106,7 процента к уровню 2013 года;
гипс строительный - 70,0 тыс. тонн, или 140 процентов к уровню 2013 года (что связано с возобновлением деятельности по добыче с 2013 года ООО "Каббалкгипс").
Территория Кабардино-Балкарской Республики характеризуется разнообразием гидроминеральных ресурсов (минеральные, термальные воды). Добычу минеральных и минеральных столовых вод ведут два предприятия-ГП КБР "ГГРЭС" на Малкинском и Нальчикском месторождениях и ООО "Гара-су" на Адылсуйском месторождении. Объемы добычи предприятий достаточно стабильны. ООО "Ростра-Кавказ-Трейдинг" провело изучение для целей промышленного розлива Светловодского месторождения (Скв. 778) термальных минеральных вод. Всего со скважин минеральной воды в 2014 году прогнозируется добыть 80,5 тыс. куб. м. В последующих годах объемы добычи возрастут и к 2016 году составят 90 куб. м, или 116,1 процента к уровню 2013 года.
Нефтяная отрасль Кабардино-Балкарской Республики в прогнозируемый период будет развиваться следующим образом:
из имеющихся в республике 5 месторождений нефти добыча будет вестись только на Ахловском и Советском месторождениях. Скважины на Арак-Далатарекском и Курском месторождениях законсервированы из-за высокого содержания сероводорода, на Харбижинском месторождении в настоящее время добыча нефти не ведется в связи с необходимостью проведения капитального ремонта скважин. Прогнозируемый объем добычи нефти в республике к 2016 году составит 2,7 тыс. тонн, или 112,5 процента к уровню 2013 года.
Кабардино-Балкарская Республика обладает значительными потенциальными запасами цементного сырья (Верхнее-Кенженское месторождение), а также известняков, пригодных для приготовления высококачественного цемента (Заюковское, Белореченское, Сармаковское месторождения).
2.7. Инвестиционная деятельность
На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем году будет использовано, по оценочным данным, 27600 млн. рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что составляет 100,7 процент к уровню 2012 года, в том числе объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств - 6200 млн. рублей.
В 2014 году объем инвестиций в основной капитал составит по первому варианту - 29910,3 млн. рублей, по второму варианту - 29700 млн. рублей, или 101,3 и 100,6 процента соответственно к уровню 2013 года. В 2016 году по первому варианту - 42000 млн. рублей, по второму варианту - 37000 млн. рублей, или 125 и 121,7 процента соответственно к уровню 2013 года в сопоставимых ценах.
В структуре источников финансирования сохранится степень участия средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, которые будут направляться на реализацию федеральных и республиканских целевых программ.
По оценочным данным, в 2013 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", составит 7200 млн. рублей, или 104,3 процента в сопоставимых ценах к уровню 2012 года.
В 2014 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", составит по первому варианту - 9254,9 млн. рублей, по второму варианту - 8100 млн. рублей, или 119,7 и 104,7 процентов соответственно к уровню 2013 года. В 2016 году по первому варианту составит - 13800 млн. рублей, по второму варианту - 11120 млн. рублей, или 155,9 и 123 процентов соответственно к уровню 2013 года в сопоставимых ценах.
В 2013 году, по оценочным данным, ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования составит 283,5 тыс. кв. м, в том числе индивидуальными застройщиками - 263,1 тыс. кв. м.
В 2014 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту составит - 349,8 тыс. кв. м, по второму варианту - 304 тыс. кв. м, в 2016 году по первому варианту 435 тыс. кв. м и по второму варианту 370 тыс. кв. м.
В коммунальной сфере будут продолжены работы по замене ветхих инженерных сетей и сооружений, особенно в сельской местности, а также газификация новых микрорайонов населенных пунктов республики.
Раздел 3. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
3.1. Потребительский рынок
Повышение уровня благосостояния населения, а также развитие потребительского кредитования позволит сохранить положительную динамику совокупного спроса на товары и услуги в прогнозируемом периоде.
Первый вариант Прогноза рассчитан на усиление позиций организованного рынка, достижение сбалансированности спроса и предложения на товарных рынках, формирование развитой системы товародвижения, а также рост реальных денежных доходов населения.
По первому варианту оборот розничной торговли по всем каналам реализации прогнозируется к 2016 году в объеме 120803,2 млн. рублей, что почти на 19 процентов превысит уровень 2013 года.
В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров прогнозируется на уровне 49 - 50 процентов.
В 2016 году общий объем платных услуг населению возрастет на 21,4 процента по отношению к уровню 2013 года, при этом не претерпит существенных изменений структура предоставляемых населению услуг.
В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес будут занимать услуги связи, коммунальные и бытовые услуги, транспортные услуги.
По второму варианту Прогноза в 2016 году оборот розничной торговли по всем каналам реализации составит 118313,7 млн. рублей, что на 16,2 процента превысит уровень 2013 года.
В 2016 году общий объем платных услуг населению по отношению к уровню 2013 года возрастет на 18 процентов, а их структура не претерпит существенных изменений и будет аналогична данному показателю по первому варианту Прогноза.
Раздел 3. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В текущем году внешнеторговый оборот участников внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики оценочно составит 162,41 млн. долл. США.
В основе экспорта республики лежит продукция химической промышленности, составляющая 40,1 процента в структуре экспортируемых товаров, и 62,67 процента стоимостных объемов импорта обеспечил ввоз машиностроительной продукции.
Экспортно-импортные операции осуществляли 181 участник внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в налоговых органах Кабардино-Балкарской Республики, из которых 123 - это юридические лица. На одного участника внешнеэкономической деятельности в среднем пришлось 0,87 млн. долл. США внешнеторгового оборота.
По первому оптимистичному варианту Прогноза экспорт товаров в 2016 году составит 24,15 млн. долл. США, импорт товаров к концу прогнозируемого периода - 155,39 млн. долл. США.
Темп роста внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики - 110,5 процента к уровню 2013 года, что составит в 2016 году 179,55 млн. долларов США.
По второму варианту экспорт товаров в 2016 году составит 23,25 млн. долл. США, импорт товаров - 149,60 млн. долл. США.
Темп роста внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики составит 106,4 процента к уровню 2012 года, или 167,17 млн. долларов США.
Раздел 5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МАЛЫЙ БИЗНЕС
Приоритетными задачами в прогнозируемый период будут реализация мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике" на 2012 - 2015 годы, а также разработка и начало реализации новой программы на период 2016 - 2020 годы. Основными направлениями станут:
совершенствование механизмов экономико-правового регулирования предпринимательской деятельности, ориентированного на законодательное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, с учетом мнений предпринимателей, снижение административных барьеров;
развитие инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего предпринимательства, включая сеть муниципальных бизнес-инкубаторов, муниципальных фондов, кооперативов, различных центров поддержки малого предпринимательства;
дальнейшее развитие гарантийно-страховых схем, позволяющих расширить кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через финансовый лизинг;
содействие развитию инновационного предпринимательства;
создание социально-экономических условий для вовлечения максимального количества граждан в республике в предпринимательскую деятельность;
развитие различных механизмов поддержки начинающих предпринимателей, включая консультационную, финансовую, имущественную поддержку, а также доступ к различным секторам инфраструктуры;
популяризация предпринимательских практик, создание и развитие площадок для обмена предпринимательским опытом и тиражирование моделей предпринимательской деятельности;
подготовка кадров для сферы малого предпринимательства.
Условия первого варианта Прогноза предполагают, что в 2016 году в республике будут осуществлять свою деятельность 4580 малых (включая микро) предприятий. Рост количества малых (включая микро) предприятий к 2013 году составит 105 процентов.
Среднесписочная численность работников на малых (включая микро) предприятиях составит 23,8 тыс. человек.
Количество индивидуальных предпринимателей прогнозируется в 2016 году на уровне 29,9 тыс. человек, или 107 процентов от уровня 2013 года, в 2014 году - 28,3 тыс. человек (102 процента), в 2015 году - 29 тыс. человек (104 процента).
В случае развития ситуации по менее динамичному второму варианту количество малых (включая микро) предприятий в 2016 году составит 4495 единиц, или 103 процента к уровню 2013 года, численность занятых на малых предприятиях - 22,9 тыс. человек. Количество индивидуальных предпринимателей прогнозируется на уровне 29,4 тыс. человек, при этом увеличение составит 5 процентов.
Раздел 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Реестр государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 1 января 2013 года, включал 394 организации. Структура государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики состоит их трех групп организаций:
государственные предприятия - 4,6 процента,
государственные учреждения - 82,5 процента,
хозяйственные общества с долей государственного участия - 12,9 процента.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2016 году по первому варианту прогнозируются в сумме 29,5 млн. рублей, что на 2 процента ниже уровня текущего года.
Свыше 54 процентов доходов от использования имущества составят доходы, получаемые в виде арендной платы после разграничения государственной собственности на землю. Поступления арендной платы за земельные участки останутся на уровне оценочного показателя за 2013 год и составят 16 млн. рублей. Доходы от сдачи в аренду государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики также прогнозируются на уровне оценочного показателя 2013 года и составят 11,5 млн. рублей. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, снизятся более чем на 33 процента к уровню текущего года и составят 1 млн. рублей. Уменьшение доходов связано с сокращением количества обществ, не задействованных в осуществлении государственных функций и полномочий Кабардино-Балкарской Республики. В связи с предполагаемой оптимизацией структуры государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, составят 1 млн. рублей, что на 9,1 процента ниже оценочного показателя текущего года.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2016 году по второму варианту прогнозируются в сумме 28,9 млн. рублей, что на 4 процента ниже уровня текущего года.
Раздел 7. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
7.1. Демография
В соответствии с прогнозными расчетами среднегодовая численность постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики вырастет с 858,4 тыс. человек в 2013 году до 860,8 тыс. человек в 2016 году.
Как и в прежние годы, в республике сохранится высокий естественный прирост населения, который практически полностью будет компенсироваться миграционным оттоком.
В течение 2013 - 2016 годов ожидается снижение общего коэффициента рождаемости (число родившихся в расчете на 1000 жителей) с 16,1 в 2013 году до 15,0 в 2016 году. Снижение рождаемости произойдет за счет вступления в активный воспроизводственный возраст малочисленного поколения 90-х годов XX века. За пределами рассматриваемого периода снижение рождаемости будет более ощутимым.
Улучшению демографической ситуации будут способствовать меры по модернизации здравоохранения, которые должны улучшить медицинское обслуживание населения и снизить смертность - с 8,9 в 2013 году до 8,5 в 2016 году.
В результате естественный прирост населения составит: в 2014 году - 6,9 человека в расчете на 1000 жителей, а в 2016 году - 6,5 человека в расчете на 1000 жителей.
Вместе с тем практически весь естественный прирост будет нивелироваться миграционным оттоком населения из республики. Поскольку в ближайшей перспективе не ожидается существенных изменений в социально-экономической и общественно-политической ситуации республике, в течение всего рассматриваемого периода сохранится миграционная убыль в размере 50 - 55 человек в расчете на 10000 человек населения.
В прогнозируемый период усилятся негативные изменения в возрастной структуре населения. Продолжится волна сокращения численности трудоспособного населения, вызванная вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения 90-х годов. К 2016 году численность этой категории уменьшится по сравнению с 2012 годом на 23,4 тыс. человек и составит 512 тыс. человек.
Численность лиц старше трудоспособного возраста будет расти в течение всего рассматриваемого периода и составит в 2014 году 151,0 тыс. человек, в 2016 году - 158,6 тыс. человек. За 2014 - 2016 годы численность населения младше трудоспособного возраста увеличится на 11,7 тыс. человек за счет существенного увеличения контингента детей дошкольного возраста и стабилизации числа детей школьного возраста.
Увеличение контингента моложе и старше трудоспособного возраста на фоне резкого сокращения численности трудоспособного населения вызовет изменения в возрастной структуре населения в сторону увеличения доли населения в нетрудоспособном возрасте и росту демографической нагрузки до 681 человека в 2016 году против 617 человек в расчете на 1000 трудоспособных граждан в 2012 году.
Поскольку указанная тенденция будет усугубляться и за пределами прогнозируемого периода, следует ожидать уменьшения трудовых ресурсов и увеличения потребности в социальных расходах.
7.2. Труд и занятость
Прогноз развития ситуации в сфере занятости определен с учетом темпов экономического роста, перспектив ввода новых производств, намечаемых мероприятий республиканских и федеральных целевых программ, в том числе по развитию предпринимательства и самозанятости населения, а также других мер экономической политики, направленных на снижение напряженности на рынке труда и стимулирование занятости.
Также на развитие ситуации в сфере занятости окажет влияние существенное уменьшение численности трудоспособного населения и, соответственно, сокращение трудовых ресурсов с 549,7 тыс. человек в 2012 году до 530,2 тыс. человек в 2016 году. Исходя из ожидаемого развития экономической ситуации численность занятых в экономике несколько увеличится и составит в 2014 году 312,4, в 2016 году - 320,4 тыс. человек. Расширение занятости будет происходить за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест, а также за счет развития частного предпринимательства при некотором снижении численности работающих в бюджетных отраслях.
Ожидаемый рост занятости приведет к снижению напряженности на рынке труда в республике снижению уровня безработицы.
Численность лиц, не имеющих работы и классифицируемых в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) как безработные, несколько снизится и составит в 2014 году 31,6 тыс. человек, в 2016 году - 28,6 тыс. человек. К концу рассматриваемого периода уровень общей безработицы снизится до 7,8 процента экономически активного населения республики.
Ожидается, что численность зарегистрированных безработных составит в 2014 году 8,7 тыс. человек, в 2016 году - 8,5 тыс. человек. Уровень официальной безработицы стабилизируется на уровне 2,3 - 2,4 процента экономически активного населения.
Рост заработной платы будет определяться главным образом возможностями республиканского бюджета и хозяйствующих субъектов по повышению оплаты труда, а также решениями руководства страны по стимулированию роста доходов работающих в государственном секторе.
С учетом планируемых мер, направленных на рост доходов работающих, в 2016 году фонд заработной платы прогнозируется в размере 44850 млн. рублей, что в 1,6 раза выше уровня 2012 года. К 2016 году средняя заработная плата вырастет до 26100 рублей, или увеличится по сравнению с 2012 годом на 60 процентов.
Опережающий рост заработной платы ожидается в бюджетной сфере. С учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" к 2016 году средняя зарплата в бюджетной сфере приблизится к средней зарплате по региону. За 2013-2016 годы средняя зарплата в отраслях социальной сферы увеличится в 2,3 раза и приблизится к среднереспубликанскому показателю. Увеличение заработной платы будет сопровождаться мерами по оптимизации численности работающих в бюджетных организациях.
7.3. Денежные доходы и расходы населения
Баланс денежных доходов и расходов населения на 2014 - 2016 годы разработан на основе анализа итогов функционирования экономики республики, отчетов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике и оценочных показателей баланса денежных доходов и расходов на текущий год.
По первому варианту номинальные денежные доходы населения на 2016 год прогнозируются в размере 203000 млн. рублей с темпом роста 132,1 процента к оценочному показателю 2013 года. Реальные располагаемые денежные доходы населения возрастут за этот период на 14,2 процента. Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году увеличится в 1,5 раза, социальные выплаты - на 33,5 процента по сравнению с 2013 годом.
Сохранится тенденция роста прочих доходов, обусловленная динамичным развитием в республике предпринимательской деятельности.
Денежные расходы населения прогнозируются в сумме 179100 млн. рублей, что на 38,1 процента превышает оценочный показатель 2013 года.
В структуре расходов населения 87 процентов общего объема приходится на потребительские расходы, включающие покупку товаров и оплату услуг, в 2016 году они возрастут на 37,9 процента по сравнению с текущим годом и составят 155883,8 млн. рублей. Расходы населения на оплату обязательных платежей и взносов в сумме 14550 млн. рублей прогнозируются с приростом 31,1 процента.
Превышение денежных доходов над расходами составит 23900 млн. рублей. Их доля в денежных доходах снизится на 3,8 процентных пункта по сравнению с текущим годом.
По второму варианту Прогноза номинальные денежные доходы населения возрастут на 29,1 процента по сравнению с 2013 годом и составят 198400 млн. рублей. Реальные располагаемые денежные доходы за 3 года увеличатся на 11,7 процента.
В структуре денежных доходов 20,1 процента приходятся на оплату труда наемных работников, прогнозируемую в размере 39837,8 млн. рублей с темпом роста 131,6 процента к уровню 2013 года. Социальные выплаты населению за прогнозируемый период возрастут на 31,1 процента.
Общий объем денежных расходов населения увеличится на 34,3 процента по сравнению с 2013 годом и составит 174100 млн. рублей. Расходы на покупку товаров и оплату услуг возрастут на 34,9 процента.
7.4. Развитие отраслей социальной сферы
Потребность в развитии сети образовательных учреждений во многом будет обусловлена тенденциями в демографическом развитии.
В связи с прогнозируемой положительной динамикой численности детей дошкольного возраста и мерами государственной поддержки дошкольного образования ожидается рост численности детей в дошкольных образовательных учреждениях с 40,2 тыс. человек в 2012 году до 46,7 в тыс. человек в 2014 году и 50,6 тыс. человек в 2016 году.
Также в силу демографических причин (уменьшение численности детей, родившихся в 90-е годы XX века) контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях продолжит сокращаться и составит в 2014 году 85,8 тыс. человек против 90,1 тыс. человек в 2012 году. Однако уже к 2016 году ожидается увеличение численности школьников до 91,4 тыс. человек.
На среднесрочный период ставится задача: обеспечить всех желающих дошкольными местами, перевести на односменный режим обучения всех учащихся общеобразовательных учреждений, вывести из эксплуатации объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.
С вводом новых школьных мест численность обучающихся в первую смену увеличится с 91,4 процента в 2012 году до 95,1 процента в 2016 году.
Разработка прогнозных цифр приема в образовательные учреждения профессионального образования осуществлялась с учетом процессов модернизации и обновления профессионального образования, структурной перестройки подготовки кадров по направлениям и специальностям, соответствующим потребностям рынка труда. Кроме того, учитывалось сокращение численности абитуриентов - выпускников учреждений общего образования, которое будет происходить в течение всего прогнозируемого периода.
Наибольшее сокращение контингента студентов ожидается по учреждениям начального и среднего профессионального образования - до 9,9 тыс. человек в 2014 году и 8,6 тыс. человек в 2016 году, что составит соответственно 78 и 67 процентов от уровня 2012 года. При этом намечается осуществить перевод всех учреждений начального профессионального образования в учебные заведения, дающие среднее профессиональное образование.
Сокращение контингента студентов ожидается и по учреждениям высшего образования - с 22,9 тыс. человек в 2012 году до 16,5 тыс. человек, или на 28 процентов.
В прогнозируемом периоде основным направлением работы по совершенствованию системы здравоохранения, повышению доступности и качества медицинской помощи выступает модернизация здравоохранения, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение современных информационных технологий и стандартов оказания медицинской помощи.
Будет продолжена деятельность, направленная на реструктуризацию учреждений здравоохранения, переориентации части объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап, широкое внедрение ресурсосберегающих, стационарозамещающих технологий, а также преимущественное развитие первичной медико-санитарной помощи, направленной на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний.
Учитывая, что здравоохранение в республике по большинству показателей достигло нормативных значений, будет вестись работа не по наращиванию мощностей лечебно-профилактических учреждений, а по оптимизации коечного фонда, укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Ввод новых больничных корпусов в г. Нальчике, ряде населенных пунктов не приведет к росту коечного фонда, а позволит вывести из эксплуатации старые корпуса и улучшить условия пребывания больных в стационарах.
В среднесрочной перспективе будет осуществляться снижение обеспеченности койками хронических больных, увеличение коек интенсивного лечения, в том числе коек хирургического, онкологического кардиологического профиля, а также приоритетное увеличение коек восстановительного лечения и реабилитации.
Обеспеченность врачами составит к 2016 году 44,4 в расчете на 10 тыс. населения. Обеспеченность средним медицинским персоналом увеличится до 121 в расчете на 10 тыс. населения, что соответствует нормативному значению.
Реализация республиканских целевых программ в области охраны здоровья населения позволит направить финансовые ресурсы на решение наиболее значимых проблем, связанных с профилактикой заболеваемости, оказанием специализированной медицинской помощи, обеспечением определенных групп населения лекарственными средствами.
Развитие материально-технической базы культуры будет происходить по следующим направлениям:
сохранение памятников истории и культуры и проведение реставрационных работ;
ремонт, реконструкция Музыкального театра, курзала "Нальчик" и драматического театра им. А. Шогенцукова;
строительство Национального театрального центра.
Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурного потенциала республики, позволит улучшить условия работы театральных коллективов, а также продолжить обновление содержания и форм развития народного творчества на базе клубных учреждений. С учетом вывода из эксплуатации ветхих и аварийных зданий обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа практически не изменится.
В области физической культуры и спорта в соответствии с Республиканской целевой программой развития физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2015 годы предполагается увеличить обеспеченность населения республики спортивными залами и плоскостными сооружениями, что позволит привлечь различные слои населения к занятиям физической культурой и спортом.
Для улучшения условий занимающихся физической культурой и спортом в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию 80 спортивных залов, 279 спортивных площадок и футбольных полей.
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
Наименование Единица 2012 год 2013 год Прогноз
показателя измерения
2014 год 2015 год 2016 год
отчет оценка I II I II I II
вариант вариант вариант вариант вариант вариант
I. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем валового млн. руб. 95068,4 105912,4 119309,2 114729,2 135389,4 126391,9 151091,5 138774,0
регионального продукта <*>
в сопоставимых ценах в % к 106,9 105,2 105,8 103,8 105,4 104,2 105,5 104,5
предыдущему году
Объем отгруженных товаров млн. руб. 41526,2 43926,5 50256,8 45537,1 61695,2 49512,0 67329,7 53565,4
собственного производства,
выполненных работ и услуг
Индекс промышленного % 118,6 100,0 108,1 108,1 103,1 102,9 102,1 102,1
производства
Продукция сельского млн. руб. 29920,2 31735,3 33700,8 33312,5 35736,2 35165,8 37930,2 37175,2
хозяйства
в сопоставимых ценах в % к 104,4 103,0 103,1 101,9 103,0 102,5 103,0 102,6
предыдущему году
Объем работ, выполненных млн. руб. 6427 7200,0 9254,9 8100,0 11105,9 9150,0 13800,0 11120,0
по виду деятельности
"строительство"
в сопоставимых ценах в % к 102,8 104,3 119,7 104,7 112,5 105,9 115,8 113,3
предыдущему году
Оборот розничной торговли млн. руб. 80549,5 88965,3 97990,3 97710,9 108543,9 107417,5 120803,2 118313,7
в сопоставимых ценах в % к 103,0 104,0 105,2 104,9 106,0 105,2 106,4 105,3
предыдущему году
Фонд заработной платы, млн. руб. 27383,9 30265,4 34046,2 32528,5 39020,9 35809,2 44850,2 39837,8
всего
Доля фонда заработной платы в % 28,8 28,6 28,5 28,4 28,8 28,3 29,7 28,7
валовом региональном продукте
Индекс потребительских цен
декабрь к декабрю % 108,8 106,2 105,1 105,1 104,9 104,9 104,7 104,7
в % к предыдущему году % 106,4 107,0 105,4 105,4 104,9 104,9 104,7 104,7
Прибыль по всем видам млн. руб. 6224,7 7395,7 8800,0 8505,0 10297,0 9611,0 11842,0 10764,0
деятельности для целей
налогообложения (крупные,
средние и малые
предприятия)
<*> оценка Минэкономразвития
КБР
II. ДЕМОГРАФИЯ
Численность постоянного тыс. человек 859,1 858,4 858,6 858,6 859,7 859,7 860,8 860,8
населения (на конец года)
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного тыс. человек 177,5 178,5 182,3 182,3 186,4 186,4 190,2 190,2
трудоспособном тыс. человек 535,4 530,9 525,3 525,3 518,2 518,2 512,0 512,0
старше трудоспособного тыс. человек 146,2 149,0 151,0 151,0 155,1 155,1 158,6 158,6
Общий коэффициент число родившихся 16,0 16,1 15,7 15,7 15,4 15,4 15,0 15,0
рождаемости на 1000 человек
населения
Общий коэффициент число 9,0 8,9 8,8 8,8 8,6 8,6 8,5 8,5
смертности умерших
на 1000 человек
населения
Коэффициент естественного на 1000 человек 7,0 7,2 6,9 6,9 6,8 6,8 6,5 6,5
прироста (убыли) населения населения
Коэффициент демографической в расчете на 604,6 616,9 634,5 634,5 659,0 659,0 681,3 681,3
нагрузки (в расчете на 1000 1000 человек
чел. трудоспособного трудоспособного
возраста) возраста
Коэффициент миграционного на 1000 человек -7,2 -7,3 -6,7 -6,7 -5,5 -5,5 -5,3 -5,3
прироста (убыли) населения населения
III. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Трудовые ресурсы (в среднем тыс. человек 554,2 549,7 544,1 544,1 536,9 536,9 530,2 530,2
за год)
Занято в экономике, всего тыс. человек 308,2 310,1 312,4 311,6 316,5 312,1 320,4 316,2
(с учетом занятых в личном
подсобном хозяйстве)
Учащиеся в трудоспособном тыс. человек 29,4 27,2 24,5 24,5 22,0 22,0 21,0 21,0
возрасте, обучающиеся с
отрывом от производства
Население в трудоспособном тыс. человек 216,6 208,9 198,2 201,0 189,1 193,5 188,8 193,0
возрасте, не занятое в
экономике
Численность экономически тыс. человек 383,1 378,6 376,4 374,2 372,6 370,1 368,4 366,5
активного населения (в
среднегодовом исчислении)
Общая численность тыс. человек 34,1 33,7 31,6 34,5 30,9 32,8 28,6 30,8
безработных, рассчитанная по
методологии МОТ
в том числе численность 9,7 8,8 8,7 8,9 8,6 8,8 8,5 8,7
официально зарегистрированных тыс. человек
безработных в органах службы
занятости (в среднегодовом
исчислении)
Уровень безработицы
(в % к экономически активному
населению в среднегодовом
исчислении)
общей % 8,9 8,9 8,4 9,2 8,3 8,9 7,8 8,4
официально зарегистрированной % 2,5 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4
Численность работников, всего тыс. человек 139,9 136,7 136,6 135,4 139,5 137,2 143,2 140,7
Фонд заработной платы, всего млн. руб. 27383, 9 30265, 4 34046, 2 32528, 5 39020, 9 35809, 2 44850, 2 39837, 8
в % к 124,1 110,5 112,5 107,5 114,6 110,1 114,9 111,3
предыдущему
году
Среднемесячная зарплата руб. 16314, 4 18450, 0 20770, 0 20020, 0 23310, 0 21750, 0 26100, 0 23595, 0
в % к 126,2 113,1 112,6 108,5 112,2 108,6 112,0 108,5
предыдущему
году
Численность пенсионеров тыс. человек 184,5 187,7 191,4 191,4 196,5 196,5 201,2 201,2
Средний размер пенсий руб. 7430,0 8186,0 9013,0 9013,0 9923,0 9923,0 10915, 0 10915, 0
Прожиточный минимум на душу руб. 5043,0 6202,0 6475,0 6475,0 6863,0 6863,0 7206,0 7206,0
населения (среднегодовой)
трудоспособного населения руб. 5418,0 6665,0 6957,0 6957,0 7374,0 7374,0 7780,0 7780,0
пенсионеров руб. 3958,0 4870,0 5082,0 5082,0 5387,0 5387,0 5656,0 5656,0
детей руб. 4726,0 5812,0 6069,0 6069,0 6433,0 6433,0 6755,0 6755,0
Удельный вес населения с % 14,7 15,5 13,6 14,5 12,8 13,4 10,3 12,1
доходами ниже прожиточного
минимума (в среднем за год)
IV. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли
(по всем каналам реализации)
млн. руб. 80549,5 88965,3 97990,3 97710,9 108543,9 107417,5 120803,2 118313,7
в сопоставимых ценах в % к 103,0 104,0 105,2 104,9 106,0 105,2 106,4 105,3
предыдущему
году
Объем платных услуг населению
(во всех секторах реализации)
млн. руб. 18788,5 21448,6 24396,1 24098,6 27826,8 27178,9 31502,6 30653,5
в сопоставимых ценах в % к 106,0 105,8 106,6 105,3 106,9 105,7 106,5 106,1
предыдущему
году
V. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс промышленного % 118,6 100,0 108,1 108,1 103,1 102,9 102,1 102,1
производства
Объем отгруженных товаров млн. руб. 41526,2 43926,5 50256,8 45537,1 61695,2 49512,0 67329,7 53565,4
собственного производства,
выполненных работ и услуг
в том числе:
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 58,6 106,0 117,1 80,6 1126,5 1072,0 1216,6 1157,8
Добыча полезных ископаемых, млн. руб. 58,6 106,0 117,1 80,6 1126,5 1072,0 1216,6 1157,8
кроме топливно-энергетических
Обрабатывающие производства млн. руб. 33441,1 34552,4 39190,3 34914,9 48748,2 37170,0 53356,1 40405,3
Производство пищевых млн. руб. 21749,1 21645,1 24154,7 21419,7 24846,6 22738,1 27084,3 24631,0
продуктов, включая напитки, и
табака
Текстильное и швейное млн. руб. 325,4 348,8 365,9 358,7 377,6 370,2 413,0 401,8
производство
Производство кожи, изделий из млн. руб. 140,3 150,4 157,8 154,7 162,8 159,6 178,1 173,2
кожи и производство обуви
Обработка древесины и млн. руб. 82,4 87,1 93,7 91,9 98,5 96,6 108,6 105,7
производство изделий из
дерева
Целлюлозно-бумажное млн. руб. 308,3 316,0 340,3 333,6 351,9 345,0 384,2 374,1
производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Производство кокса и млн. руб. 40,4 41,5 45,2 44,3 47,8 46,9 51,1 49,7
нефтепродуктов
Химическое производство млн. руб. 518,3 554,6 1744,6 584,5 9654,6 619,6 10600,7 680,3
Производство резиновых и млн. руб. 110,1 117,8 126,6 124,1 134,2 131,6 151,5 147,4
пластмассовых изделий
Производство прочих млн. руб. 513,7 939,5 1096,7 955,6 1398,5 1215,7 1544,6 1351,9
неметаллических минеральных
продуктов
Металлургическое производство млн. руб. 1742,6 1899,4 2070,4 2029,8 2223,6 2180,0 2461,9 2394,8
и производство готовых
металлических изделий
Производство машин и млн. руб. 54,3 58,0 61,7 60,5 64,9 63,6 71,1 69,3
оборудования
Производство млн. руб. 6774,8 7235,5 7698,6 7547,6 8091,2 7932,5 8883,3 8641,3
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных млн. руб. 923,6 986,4 1049,5 1028,9 1103,1 1081,5 1211,1 1178,1
средств и оборудования
Прочие производства млн. руб. 157,8 172,3 184,6 181,0 192,9 189,1 212,5 206,8
Производство и распределение млн. руб. 8026,5 9268,1 10949,4 10541,6 11820,5 11270,0 12757,0 12002,3
электроэнергии, газа и воды
Производство, передача и млн. руб. 5893,8 6730,3 8139,6 7987,8 8709,4 8467,1 9319,0 8975,1
распределение электроэнергии
Производство, передача и млн. руб. 1124,2 1266,0 1410,9 1382,6 1572,4 1538,1 1745,3 1661,1
распределение пара и горячей
воды (тепловой энергии)
VI. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Грузооборот автомобильного млн. тонн-км 87,3 94,0 101,0 98,0 104,0 101,0 107,1 103,9
транспорта
в % к 93,5 107,7 107,4 104,3 103,0 103,1 103,0 102,9
предыдущему
году
Перевозки пассажиров млн. пасс. 48,0 57,4 58,3 56,5 59,1 57,2 61,0 59,1
автомобильным транспортом,
всего
в % к 97,2 119,6 101,5 98,5 101,5 101,1 103,2 103,4
предыдущему
году
Перевозки пассажиров
электрическим
транспортом млн. пасс. 2,4 2,6 3,0 2,7 3,6 2,8 4,2 2,9
в % к 57,3 108,3 115,4 103,8 120,0 103,7 116,7 103,6
предыдущему
году
Общий объем услуг связи
(оказываемых всеми млн. руб. 4417,3 4500,0 4633,2 4586,9 4907,9 4858,8 5198,9 5146,9
предприятиями связи)
в действующих ценах в % к 129,2 101,9 103,0 101,9 105,9 105,9 105,9 105,9
предыдущему
году
VII. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Общее потребление млн. кВт. час 1502,8 1534,2 1554,6 1515,5 1716,8 1523,3 1726,1 1524,2
электроэнергии, всего
в том числе:
Объем покупки на ОРЭМ млн. кВт. час 1455,8 1469,7 1490,1 1451,0 1652,3 1458,8 1661,6 1459,8
Объем продажи на ОРЭМ млн. кВт. час 457,8 553,9 660,9 660,9 660,9 660,9 660,9 660,9
Производство собственной млн. кВт. час 504,8 618,4 725,4 725,4 725,4 725,4 725,4 725,4
электроэнергии
в том числе:
блок-станций млн. кВт. час 25,1 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6
ГЭС млн. кВт. час 479,7 582,8 689,8 689,8 689,8 689,8 689,8 689,8
Потребление на собственные млн. кВт. час 25,1 40,9 42,4 42,4 42,4 42,4 42,6 42,6
нужды
в том числе:
блок-станций млн. кВт. час 22,2 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,5 32,5
ГЭС млн. кВт. час 2,9 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,1 10,1
Отпуск в сеть - всего млн. кВт. час 1477,7 1493,3 1512,2 1473,1 1674,4 1480,9 1683,5 1481,6
Уровень потерь % 25,20 22,0 21,0 22,0 20,0 21,5 19,0 21,0
Объем потерь млн. кВт. час 373,7 328,5 317,6 324,1 334,9 318,4 319,9 311,1
Полезный отпуск млн. кВт. час 1105,3 1164,8 1194,7 1149,0 1339,5 1162,5 1363,6 1170,5
электроэнергии
в том числе:
населению млн. кВт. час 398,0 436,0 450,0 426,8 463,4 430,0 468,6 432,0
промышленным и приравненным к млн. кВт. час 396,8 405,0 415,0 400,0 540,0 405,0 550,0 407,0
ним потребителям
бюджетофинансируемым млн. кВт. час 106,3 105,5 103,3 107,2 101,1 108,0 100,0 108,5
потребителям
другим потребителям млн. кВт. час 204,2 218,3 226,4 215,0 235,0 219,5 245,0 223,0
Добыча нефти тыс. тонн 2,3 2,4 2,5 2,4 2,6 2,5 2,7 2,6
Продукция первичной
переработки нефти
дизельное топливо тыс. тонн 0,0 6,5 6,7 0,0 6,9 0,0 7,2 0,0
мазут топочный тыс. тонн 1,3 8,0 8,2 1,7 8,4 1,9 8,6 2,0
бензин тыс. тонн 2,0 3,6 3,8 2,2 4,0 2,4 4,2 2,5
Объем покупки сетевого млн. куб. м 1373,9 1522, 7 1545,5 1471,9 1568,6 1494,0 1576,6 1496,4
природного газа, всего
Оптовая цена на газ
для населения руб./тыс. куб. м 2520,0 2898, 0 3333,0 3333,0 3833,0 3833,0 4407,9 4407,9
для промышленности руб./тыс. куб. м 3374,5 3763, 0 4326,5 4326,5 4953,8 4975,5 5449,2 5473,0
Стоимость приобретенного газа млн. руб. 4162,7 4993, 2 5819,9 5542,8 6769,7 6461,3 7650,9 7276,2
Уровень потерь % 30,8 14,5 14,0 14,0 13,5 13,5 13,0 13,0
Объем потерь млн. куб. м 423,2 220,8 216,4 206,1 211,8 201,7 205,0 194,5
Отпуск сетевого природного млн. куб. м 950,7 1301, 9 1329,1 1265,8 1356,9 1292,3 1371,6 1301,9
газа, всего
в том числе:
населению млн. куб. м 554,1 851,7 872,2 830,7 893,2 850,6 902,8 858,0
прочим потребителям млн. куб. м 396,6 450,2 456,9 435,1 463,7 441,6 468,8 443,9
Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал. 1395,9 1543, 1 1515,7 1448,7 1488,5 1416,4 1475,2 1400,6
всего
Уровень потерь % 25,6 13,8 13,7 20,9 13,6 20,4 13,5 20,2
Объем потерь тыс. Гкал. 348,9 207,8 202,7 296,0 197,3 282,4 194,2 276,2
Тепловая энергия на тыс. Гкал. 31,9 37,4 37,1 34,0 36,7 33,6 36,4 33,3
собственные нужды
Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал. 1015,1 1297, 9 1275,9 1118,7 1254,5 1100,4 1244,6 1091,1
всего
в том числе:
населению тыс. Гкал. 620,3 760,4 752,8 686,3 745,2 679,5 740,0 672,7
бюджетофинансируемым тыс. Гкал. 329,3 445,4 432,0 358,5 419,1 347,7 417,5 346,3
потребителям
предприятиям и организациям тыс. Гкал. 65,4 92,1 91,2 74,0 90,3 73,2 87,1 72,1
VIII. ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 25572,1 27600,0 29910,3 29700,0 36901,1 33200,0 42000,0 37000,0
капитал) за счет всех
источников финансирования
Индекс физического объема в % к 113,5 100,7 101,3 100,6 115,8 105,0 106,6 104,3
предыдущему
году
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 4561,3 6200,0 6800,0 6100,0 8500,0 7000,0 10400,0 8550,0
капитал) за счет бюджетных
средств, всего:
из республиканского и млн. руб. 965,4 1766,1 2400,0 1780,0 3350,0 2420,0 4670,0 3370,0
местного бюджетов
Объем работ выполненных по млн. руб. 6427,0 7200,0 9254,9 8100,0 11105,9 9150,0 13800,0 11120,0
виду деятельности
"строительство"
Индекс физического объема в % к 102,8 104,3 119,7 104,7 112,5 105,9 115,8 113,3
предыдущему
году
в том числе:
по крупным и средним млн. руб. 3366,5 3800,0 4600,0 4450,0 5500,0 4800,0 6800,0 5600,0
предприятиям
Ввод в эксплуатацию жилых тыс. кв. м 281,8 283,5 349,8 304,0 405,5 341,7 435,0 370,0
домов
в т.ч. индивидуальными тыс. кв. м 251,5 263,1 295,6 278,9 331,3 293,7 355,0 310,0
застройщиками
Ввод объектов социальной
сферы и жизнеобеспечения
(за счет всех источников
финансирования):
школ мест 264,0 540,0 - - 505,0 - - -
больниц коек - 291,0 - - - - 590,0 -
дошкольных учреждений мест - - - - 980,0 - 240,0 -
объектов культуры мест - - - - - - - -
Новое строительство
инженерной инфраструктуры:
водопроводных км - - - - - - - -
электрических км - - - - - - - -
газовых км - - - - - - - -
канализационных км - - - - - - - -
IX. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Площадь сельскохозяйственных га 389780,2 381815,6 412720,0 407001,0 417786,0 412267,0 423908,0 418589,0
угодий, переданных в аренду
органами местного
самоуправления и органом
исполнительной власти КБР,
уполномоченным в сфере
земельных отношений, всего
в том числе:
пашня га 224367,8 240315,0 250861,9 246275,9 251981,9 247395,9 252895,9 248309,9
земли, занятые многолетними га 8102,8 8447,3 8790,0 8790,0 9111,0 9111,0 9401,0 9401,0
насаждениями
сенокосы га 27053,5 25069,3 27999,3 27999,3 28787,3 28787,3 29569,3 29569,3
пастбища га 130256,2 107984,1 125068,9 123935,9 127905,9 126972,9 132041,9 131308,9
из них площадь га 313767,0 310629,4 340745,4 335026,4 345409,4 339890,4 351125,4 345806,4
сельскохозяйственных угодий,
сдаваемых в аренду органами
местного самоуправления,
всего
в том числе:
пашня га 212915,2 228134,1 238681,0 234095,0 239801,0 235215,0 240715,0 236129,0
земли, занятые многолетними га 7591,8 7936,3 8279,0 8279,0 8600,0 8600,0 8890,0 8890,0
насаждениями
сенокосы га 24643,0 22228,0 25158,0 25158,0 25946,0 25946,0 26728,0 26728,0
пастбища га 68617,0 52331,0 68627,4 67494,4 71062,4 70129,4 74792,4 74059,4
Продукция сельского хозяйства млн. руб. 29920,2 31735,3 33700,8 33312,5 35736,2 35165,8 37930,2 37175,2
в сопоставимых ценах в % к 104,4 103,0 103,1 101,9 103,0 102,5 103,0 102,6
предыдущему
году
Производство основных видов
сельскохозяйственной
продукции
(все категории хозяйств)
зерно (в весе после тыс. т 817,5 813,1 822,1 809,1 835,7 822,7 850,3 839,0
доработки)
подсолнечник тыс. т 32,9 33,2 33,7 32,9 34,2 33,3 34,7 33,7
картофель тыс. т 237,5 243,3 245,5 242,1 248,7 244,4 267,4 257,0
овощи тыс. т 346,3 357,7 369,8 365,0 387,6 381,2 407,0 397,5
скот и птица (живая масса) тыс. т 85,0 90,0 98,5 96,5 100,7 98,4 101,9 99,8
молоко тыс. т 444,5 453,6 459,0 456,6 469,6 467,2 476,5 474,1
яйца млн. штук 176,8 186,8 188,5 186,1 190,4 188,0 192,3 189,9
Производство отдельных видов
пищевых продуктов, включая
напитки
мясо и субпродукты пищевые тонн 188,8 207,7 257,5 250,4 254,3 246,7 258,6 250,7
убойных животных
мясо и субпродукты пищевые тонн 6766,7 8878,0 9489,0 8978,0 10099,0 9588,0 10799,0 10288,0
домашней птицы
плодоовощные консервы туб 106356,1 116100 145080 143923 147820 146663 162830 161673
масла и жиры, кроме остатков тонн 895,0 700,0 1414,0 1400,0 1430,0 1420,0 1445,0 1430,0
(осадков), рафинированные
масла растительные тонн 289,2 290,0 300,0 285,0 305,0 300,0 310,0 309,0
нерафинированные
молоко жидкое обработанное тонн 14696,6 15387 15478,0 15420,0 15588,0 15528,0 15688,0 15628,0
сливки тонн 69,8 84,0 84,0 80,0 87,0 84,0 90,0 87,0
йогурт и прочие виды молока тонн 26845,8 27482,0 27520,7 27428,2 27599,0 27506,7 27679,0 27591,7
или сливок, ферментированных
или сквашенных
изделия хлебобулочные тонн 28502,8 29146,0 29817,0 29125,0 30560,0 29602,0 30655,0 29687,0
недлительного хранения
изделия мучные кондитерские, тонн 431,5 546,0 546,0 545,0 546,0 545,0 546,0 545,0
торты и пирожные
недлительного хранения
печенье и пряники имбирные и тонн 861,0 870,0 880,0 870,0 890,0 875,0 890,0 875,0
аналогичные изделия; печенье
сладкое; вафли
какао, шоколад и изделия тонн 4032,7 4180,0 4200,0 4180,0 4250,0 4200,0 4250,0 4200,0
кондитерские сахаристые
в том числе:
халва тонн 551,2 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0
воды минеральные и млн. полул. 48680,5 41823,0 50535,0 50150,0 50905,0 50470,0 51285,0 50950,0
газированные неподслащенные и
неароматизированные
Производство подакцизных
товаров
Спирт этиловый тыс. дкл 17021,4 8780,0 9790,0 9760,0 10210,0 10150,0 10370,0 10320,0
ректификованный из пищевого
сырья
в том числе реализуемый на тыс. дкл 15971,4 8780,0 9790,0 9760,0 10210,0 10150,0 10370,0 10320,0
сторону
Спиртные напитки - всего тыс. дкл 4643,2 5245,0 7214,0 7214,0 7798,0 7798,0 8200,0 8200,0
из них:
водка тыс. дкл 4338,7 5145,0 7014,0 7014,0 7518,0 7518,0 7860,0 7860,0
коньяк тыс. дкл 304,5 100,0 200,0 200,0 280,0 280,0 340,0 340,0
Винодельческая продукция - тыс. дкл 5869,3 4573,0 5258,0 5253,0 5758,0 5748,0 6233,0 6218,0
всего
из нее:
вина игристые и шампанские тыс. дкл 1030,9 468,0 558,0 558,0 588,0 588,0 628,0 628,0
вино тыс. дкл 1413,5 930,0 1260,0 1255,0 1405,0 1400,0 1530,0 1525,0
в т.ч. вина столовые тыс. дкл 1413,5 930,0 1260,0 1255,0 1405,0 1400,0 1530,0 1525,0
вино фруктовое тыс. дкл 11,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0
в т.ч. вина плодовые столовые тыс. дкл 11,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл 106,6 1690,0 1890,0 1890,0 2090,0 2090,0 2230,0 2230,0
без добавления этилового
спирта
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл 1195,0 1260,0 1260,0 1385,0 1380,0 1555,0 1545,0
с добавлением этилового
спирта
вина специальные <*> тыс. дкл 3307,4
Пиво тыс. дкл 237,1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
<*> Приказом Федеральной службы государственной статистики от 5 декабря 2012 года № 628, начиная с отчета за январь
2013 года показатель исключен из сведений о производстве и об отгрузке этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной
продукции и розливе алкогольной продукции (форма № 1-алкоголь), представляемых предприятиями-производителями
X. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Инвестиции в основной млн. руб. 1006,3 1013,0 1086,8 925,8 1119,4 953,6 1156,5 984,3
капитал, направленные на
охрану окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов за счет
всех источников
финансирования
в % к 328,3 93,9 100,3 96,4 96,7 96,7 98,0 97,0
предыдущему году
из них за счет:
средств федерального бюджета млн. руб. 973,6 975,8 1051,5 895,7 1083,0 922,3 1118,0 952,3
в % к 348,6 93,5 100,7 96,4 96,7 96,7 98,0 97,0
предыдущему году
республиканского бюджета КБР млн. руб. 32,7 37,2 35,3 30,1 36,4 29,2 39,2 32,0
и бюджетов муниципальных
образований
в % к 120,0 106,1 88,7 98,8 96,7 91,1 102,0 103,0
предыдущему году
собственных средств млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
предприятий
в % к
предыдущему году
Объем сброса загрязненных млн. куб. м 29,6 30,5 31,0 30,0 31,5 30,5 32,5 31,0
сточных вод
в % к 91,7 103,0 101,6 98,4 101,6 101,7 103,2 101,6
предыдущему году
Объем вредных веществ, тыс. т 2,6 2,6 2,8 2,6 3,0 2,8 3,2 3,0
выбрасываемых в атмосферный
воздух стационарными
источниками загрязнения
в % к 107,9 100,0 108,5 100,8 107,2 107,7 106,7 107,2
предыдущему году
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем водопотребления млн. куб. м 443,1 445,0 446,0 445,0 447,0 446,0 449,0 447,0
в % к 101,7 100,4 100,2 100,0 100,2 100,2 100,5 100,2
предыдущему году
Объем оборотного и млн. куб. м 12,7 13,2 13,8 13,0 14,0 13,2 14,4 13,6
повторно-последовательного
использования воды
в % к 88,7 103,9 104,5 98,5 101,4 101,4 102,8 103,0
предыдущему году
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Лесовосстановление га 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
в том числе:
посадка леса га 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
содействие естественному га
возобновлению леса
Рубки ухода в молодняках га 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5
(осветление и прочистка)
Рубки ухода за лесом и тыс. куб. м 14,4 44,7 47,2 47,2 29,6 29,6 30,5 30,5
санитарные рубки
(ликвидная древесина)
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
И ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
Объемы финансирования, млн. руб. 183,0 107,2 207,0 198,0 187,0 175,0 206,0 188,0
направленные на геологическое
изучение и воспроизводство
минерально-сырьевой базы за
счет всех источников
финансирования
из низ за счет средств:
федерального бюджета млн. руб. 178,6 96,2 195,0 195,0 170,0 170,0 182,0 180,0
республиканского бюджета КБР млн. руб. 0,40 1,0 2,0 0,0 2,0 0,0 4,0 0,0
и местных бюджетов
внебюджетных источников млн. руб. 4,0 10,0 10,0 3,0 15,0 5,0 20,0 8,0
XI. РАЗРАБОТКА НЕДР
Минеральные воды куб. м 74527,6 77500,0 80500,0 80000,0 87000,0 86000,0 90000,0 89500,0
Нефть тонн 2300,0 2400,0 2500,0 2400,0 2600,0 2500,0 2700,0 2600,0
Лечебные грязи тонн 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Бентонитовые глины тонн 0,0 1200,0 2500,0 2300,0 4000,0 3500,0 5000,0 4500,0
Аплиты тонн 0,0 200,0 200,0 200,0 500,0 450,0 700,0 650,0
Песчано-гравийная смесь куб. м 952989,0 955000,0 960000,0 960000,0 949000,0 949000,0 960000,0 800000,0
Кирпично-черепичное сырье куб. м 218530,0 146000,0 146000,0 146000,0 148000,0 148000,0 153000,0 120000,0
Камни строительные куб. м 163224,0 162000,0 165000,0 165000,0 167000,0 167000,0 170000,0 140000,0
Гипс строительный тонн 24330,0 50000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0 35000,0
Камни пильные куб. м 14690,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 15000,0
Вулканический пепел куб. м 122098,0 142000,0 145000,0 145000,0 147000,0 147000,0 150000,0 120000,0
Камни облицовочные куб. м 5259,0 5350,0 6000,0 6000,0 6300,0 6300,0 6300,0 4000,0
Песок строительный куб. м 75852,0 150000,0 155000,0 155000,0 160000,0 160000,0 160000,0 120000,0
XII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Оказано жилищно-коммунальных млн. руб. 5163,6 6180,5 6613,1 6674,9 7076,1 7208,9 7571,4 7785,7
услуг населению (с учетом
НДС), всего
в том числе:
жилищных млн. руб. 274,3 374,0 389,0 396,4 412,3 424,2 437,0 453,9
коммунальных млн. руб. 4889,3 5806,5 6224,2 6278,5 6663,8 6784,7 7134,3 7331,8
XIII. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ <*>
Внешнеторговый оборот, всего млн. долл. США 157,07 162,41 167,93 165,82 173,64 169,30 179,55 172,86
в % к 95,49 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
в том числе:
Экспорт млн. долл. США 21,13 21,85 22,59 22,31 23,36 22,78 24,15 23,25
в % к 104,55 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
Импорт, всего млн. долл. США 135,94 140,56 145,34 143,51 150,28 146,53 155,39 149,60
в % к 94,23 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
Внешнеторговый оборот, всего млн. долл. США 144,01 148,91 153,97 152,03 159,20 155,23 164,62 158,49
в % к 100,64 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
в том числе:
Экспорт млн. долл. США 16,73 17,30 17,89 17,66 18,50 18,03 19,12 18,41
в % к 114,43 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
Импорт млн. долл. США 127,28 131,61 136,08 134,37 140,71 137,19 145,49 140,07
в % к 99,07 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
<*> Включая объем участников внешней экономической деятельности, незарегистрированных на территории республики
БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
Внешнеторговый оборот, всего млн. долл. США 13,05 13,49 13,95 13,78 14,43 14,07 14,92 14,36
в % к 61,01 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
в том числе:
Экспорт млн. долл. США 4,40 4,55 4,70 4,65 4,86 4,74 5,03 4,84
в % к 78,57 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
в том числе:
продовольственные товары и млн. долл. США 3,14 3,25 3,36 3,31 3,47 3,38 3,59 3,46
сырье для их производства
машины, оборудование и млн. долл. США 0,51 0,53 0,55 0,54 0,56 0,55 0,58 0,56
транспортные средства
Импорт млн. долл. США 8,65 8,94 9,25 9,13 9,56 9,32 9,89 9,52
в % к 54,75 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
в том числе:
продовольственные товары и млн. долл. США 1,87 1,93 2,00 1,97 2,07 2,02 2,14 2,03
сырье для их производства
текстильная продукция, обувь млн. долл. США 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,34 0,37 0,35
машины, оборудование и млн. долл. США 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
транспортные средства
XIV. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Количество малых (включая единиц 4315,0 4345,2 4401,7 4384,3 4489,8 4428,2 4579,6 4494,6
микро) предприятий
(юридических лиц), всего
Численность занятых на человек 20153,0 20582,0 22317,6 20736,0 22890,0 21775,0 23813,7 22922,3
малых (включая микро)
предприятиях (без учета
внешних совместителей),
всего
Количество зарегистрированных человек 27886,0 27886,0 28318,5 28164,9 29026,5 28671,8 29897,3 29388,6
индивидуальных
предпринимателей, всего
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
XVI. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
Численность детей в тыс. чел. 40,2 43,4 46,7 45,2 48,4 46,4 50,6 48,8
учреждениях дошкольного
образования
Численность учащихся в тыс. чел. 90,1 86,4 85,8 85,8 87,6 87,6 91,4 91,4
учреждениях общего
образования
Численность обучающихся в % 91,0 92,3 93,4 93,4 94,7 94,7 95,1 95,1
первую смену в дневных
учреждениях общего
образования в % к общему
числу обучающихся в этих
учреждениях
Численность обучающихся в
учреждениях:
начального профессионального тыс. чел. 3,8 3,6 2,7 2,7 2,5 2,5 2,3 2,3
образования
среднего профессионального тыс. чел. 8,9 7,8 7,2 7,2 6,8 6,8 6,3 6,3
образования
высшего профессионального тыс. чел. 22,9 18,3 17,8 17,8 17,2 17,2 16,5 16,5
образования
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Обеспеченность:
больничными койками коек на 10 тыс. 97,5 91,0 88,0 88,0 86,0 86,0 83,0 83,0
населения
амбулаторно-поликлиническими посещений 199,8 201,0 205,0 205,0 208,0 208,0 210,0 210,0
учреждениями (мощность) в смену на 10
тыс. населения
врачами на 10 тыс. 44,9 44,9 42,7 42,7 43,6 43,6 44,4 44,4
населения
средним медицинским на 10 тыс. 110,6 114,3 116,2 116,2 118,3 118,3 121,0 121,0
персоналом населения
КУЛЬТУРА
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками учреждений 19,3 19,2 19,0 19,0 18,4 18,4 16,5 16,5
на 100 тыс.
населения
учреждениями учреждений 17,8 18,0 18,2 18,2 18,5 18,5 18,8 18,8
культурно-досугового типа на 100 тыс.
населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Количество спортивных залов единиц 470,0 480,0 500,0 480,0 520,0 500,0 550,0 520,0
Обеспеченность спортивными тыс. кв. м 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,0 2,4 2,2
залами на 10 тыс.
населения
Количество плоскостных единиц 771,0 900,0 950,0 900,0 1000,0 950,0 1050,0 1000,0
спортивных сооружений
Обеспеченность плоскостными тыс. кв. м 15,9 16,4 16,6 16,4 16,8 16,6 17,0 16,8
спортивными сооружениями на 10 тыс.
населения
XVII. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Чистая прибыль хозяйственных тыс. руб. 9538,7 22000,0 22500,0 21000,0 21500,0 20000,0 21500,0 20000,0
обществ с долей
государственной собственности
КБР
Чистая прибыль тыс. руб. 3832,5 2400,0 2600,0 2500,0 2700,0 2600,0 2700,0 2600,0
государственных
предприятий
Площадь государственного кв. м 11399,4 11000,0 11500,0 11000,0 10500,0 10000,0 10500,0 10000,0
имущества, сдаваемого в
аренду
Доходы от использования тыс. руб. 38356,9 30100,0 30000,0 29400,0 29500,0 28900,0 29500,0 28900,0
имущества, находящегося в
государственной
собственности КБР
в том числе:
доходы в виде прибыли, тыс. руб. 5750,7 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
приходящейся на доли в
уставных капиталах
хозяйственных обществ, или
дивидендов по акциям,
принадлежащим субъектам РФ
доходы, получаемые в виде тыс. руб. 16465,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0
арендной платы за земли
после разграничения
государственной
собственности на землю, а
также средства от продажи
права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков (за
исключением земельных
участков автономных
учреждений)
доходы от сдачи в аренду тыс. руб. 15018,1 11500,0 12000,0 11500,0 11500,0 11000,0 11500,0 11000,0
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов государственной
власти и созданных ими
учреждений (за исключением
имущества автономных
учреждений субъектов РФ)
доходы от перечисления тыс. руб. 1123,1 1100,0 1000,0 900,0 1000,0 900,0 1000,0 900,0
части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и
иных обязательных платежей
государственных унитарных
предприятий
Доходы от приватизации тыс. руб. 159408,7 1548432,0 - - - - - -
государственного имущества
КБР
XVIII. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы млн. руб. 140970,3 153700,0 167500,0 165250,0 184100,0 180500,0 203000,0 198400,0
населения, всего
в том числе:
оплата труда млн. руб. 27383,9 30265,4 34046,2 32528,5 39020,9 35809,2 44850,2 39837,8
социальные выплаты, всего млн. руб. 30000,0 37000,0 41700,0 41090,0 44700,0 44500,0 49400,0 48500,0
прочие доходы млн. руб. 83586,4 86434,6 91753,8 91631,5 100379,1 100190,8 108749,8 110062,2
Расходы и сбережения, млн. руб. 118290,2 129680,0 143400,0 141950,0 159860,0 156700,0 179100,0 174100,0
всего
в том числе:
покупка товаров и млн. руб. 102707,6 113081,5 125324,6 124747,7 139610,0 137835,7 155883,8 152545,2
оплата услуг
обязательные платежи и млн. руб. 10819,1 11100,0 11730,0 11485,0 12850,0 12314,0 14550,0 13980,0
добровольные взносы
прочие расходы млн. руб. 4763,5 5498,5 6345,4 5717,3 7400,00 6550,30 8666,20 7574,80
Прогноз
социально-экономического развития
городского округа Нальчик на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
Наименование Единица 2012 2013 Прогноз
показателя измерения год год
отчет оценка 2014 год 2015 год 2016 год
I II I II I II
вариант вариант вариант вариант вариант вариант
1. Объем отгруженных товаров млн. руб. 10121,4 10411,4 11810,2 10747,7 12732,6 11769,3 14116,0 12721,2
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
промышленным предприятиям
2. Площадь га 3527,0 2551,1 2806,0 2806,0 2982,0 2982,0 3224,0 3224,0
сельскохозяйственных угодий,
переданных в аренду органами
местного самоуправления и
органом исполнительной власти
КБР, уполномоченным в сфере
земельных отношений, всего
в том числе:
пашни га 1086,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0
земли, занятые многолетними га 856,0 733,8 800,0 800,0 826,0 826,0 826,0 826,0
насаждениями
сенокосы га 672,0 482,0 550,0 550,0 600,0 600,0 642,0 642,0
пастбища га 913,0 279,3 400,0 400,0 500,0 500,0 700,0 700,0
из них площадь 3527,0 2551,1 2806,0 2806,0 2982,0 2982,0 3224,0 3224,0
сельскохозяйственных угодий,
сдаваемых в аренду органами
местного самоуправления, всего
в том числе:
пашни га 1086,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0
земли, занятые многолетними га 856,0 733,8 800,0 800,0 826,0 826,0 826,0 826,0
насаждениями
сенокосы га 672,0 482,0 550,0 550,0 600,0 600,0 642,0 642,0
пастбища га 913,0 279,3 400,0 400,0 500,0 500,0 700,0 700,0
3. Производство продукции
сельского хозяйства (все
категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые тонн 7888,7 7700,0 7815,5 7700,0 7932,7 7800,0 8051,7 7900,0
(в весе после доработки)
подсолнечник тонн 860,3 870,0 883,1 850,0 896,3 880,0 909,7 900,0
картофель тонн 3054,0 3306,1 3384,6 3279,3 3600,0 3400,0 4241,4 3685,0
овощи тонн 7354,7 7465,0 7577,0 7500,0 7690,7 7600,0 7806,0 7720,0
скот и птица (живая масса) тонн 3478,0 3700,0 4100,0 3990,0 4200,0 4000,0 4300,0 4100,0
молоко тонн 15790,0 16100,0 16300,0 16100,0 16700,0 16500,0 17000,0 16800,0
яйцо тыс. штук 7750,0 8100,0 8200,0 8000,0 8300,0 8100,0 8400,0 8200,0
4. Производство отдельных
видов пищевых продуктов,
включая напитки
мясо и субпродукты пищевые тонн 3,8 3,6 3,9 3,6 3,9 3,6
убойных животных
мясо и субпродукты пищевые тонн
домашней птицы
плодоовощные консервы туб 5991,0 6000,0 12500,0 12000,0 12500,0 12000,0 12500,0 12000,0
масла и жиры, кроме остатков тонн
(осадков), рафинированные
масла растительные тонн 5,4 24,0 24,0 23,0 10,0 10,0 10,0 10,0
нерафинированные
молоко жидкое обработанное тонн
сливки тонн
йогурт и прочие виды молока тонн
или сливок, ферментированных
или сквашенных
изделия хлебобулочные тонн 22587,3 22658,0 22827,0 22642,0 22992,0 22811,0 23042,0 22861,0
недлительного хранения
изделия мучные кондитерские, тонн 398,3 513,0 513,0 512,0 513,0 512,0 513,0 512,0
торты и пирожные недлительного
хранения
печенье и пряники имбирные и тонн 812,2 821,0 831,0 821,0 841,0 826,0 841,0 826,0
аналогичные изделия; печенье
сладкое; вафли
какао, шоколад и изделия тонн 4032,7 4180,0 4200,0 4180,0 4250,0 4200,0 4250,0 4200,0
кондитерские сахаристые
в том числе: халва тонн 551,2 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0
воды минеральные и газированные тыс. полул. 46133,0 38730,0 47325,0 47005,0 47590,0 47220,0 47865,0 47595,0
неподслащенные и
неароматизированные
5. Производство подакцизных
товаров
Спирт этиловый ректификованный тыс. дкл
из пищевого сырья
в т.ч. реализуемый на сторону тыс. дкл
Спиртные напитки - всего тыс. дкл 403,1 950,0 1220,0 1220,0 1440,0 1440,0 1560,0 1560,0
из них:
водка тыс. дкл 403,1 950,0 1220,0 1220,0 1440,0 1440,0 1560,0 1560,0
коньяк тыс. дкл
Винодельческая продукция - тыс. дкл 150,0 200,0 200,0 215,0 210,0 230,0 220,0
всего
из нее:
вина игристые и шампанские тыс. дкл
вино тыс. дкл
в т.ч. вина столовые тыс. дкл
вино фруктовое тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл
без добавления этилового спирта
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл 150,0 200,0 200,0 215,0 210,0 230,0 220,0
с добавлением этилового спирта
вина специальные тыс. дкл
Пиво тыс. дкл 237,1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
6. Объем перевезенных тыс. чел. 34700,0 40250,0 40650 40000 41100 40250 42593 41100
пассажиров автомобильным
транспортом
Объем перевезенных пассажиров тыс. чел. 2,4 2,6 3,0 2,7 3,6 2,8 4,2 2,9
электрическим транспортом
7. Объем инвестиций (в основной млн. руб. 6310,9 6768,8 7254,6 7248,1 9857,5 8351,8 11335,0 9461,0
капитал) за счет всех
источников финансирования по
крупным и средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 163,6 100,1 100,2 100,1 127,6 108,2 107,7 106,1
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 2425,0 2600,0 2805,0 2650,0 4110,0 3850,0 5200,0 4900,0
капитал) за счет бюджетных
средств, всего:
из республиканского и местного млн. руб. 2250,0 2350,0 2500,0 2390,0 2700,0 2550,0 3000,0 2800,0
бюджетов
8. Объем работ выполненных по млн. руб. 2118,5 2325,5 2998,0 2872,3 3718,4 3110,1 4776,2 3737,6
виду деятельности
"строительство" по крупным и
средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 232,0 102,2 120,0 115,0 116,2 101,5 119,7 112,0
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
9. Ввод в эксплуатацию жилых тыс. кв. м 164,2 164,9 218 179,5 259,2 205,9 267,7 219,8
домов
в т.ч. индивидуальными тыс. кв. м 139,7 146,4 165,8 155,9 187,0 159,9 190,2 161,8
застройщиками
10. Ввод объектов социальной
сферы и жизнеобеспечения
(за счет всех источников
финансирования):
школ мест 264,0 540,0 - - - - - -
больниц коек - 291,0 - - - 470,0 -
дошкольных учреждений мест - - - - 280,0 - 240,0 -
объектов культуры мест - - - - - - - -
11. Среднесписочная численность тыс. чел. 77,2 75,3 75,2 74,8 76,9 75,6 78,2 77,4
работников, всего
12. Среднемесячная зарплата руб. 19232,0 21130,0 23792,0 22947,0 26695,0 24944,0 29952,0 27064,0
13. Фонд заработной платы по млн. руб. 19232,0 19093,0 21470,0 20597,0 24634,0 22629,0 28107,0 25137,0
территории, всего
Прогноз социально-экономического развития
городского округа Баксан на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Объем отгруженных товаров млн. руб. 5 161,0 5 541,7 5 818,1 5 771,9 5 936,9 5 869,7 6 212,4 6 130,5
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
промышленным предприятиям
2. Площадь га 5735,0 10486,0 11819,0 11819,0 12019,0 12019,0 12119,0 12119,0
сельскохозяйственных угодий,
переданных в аренду органами
местного самоуправления и
органом исполнительной власти
КБР, уполномоченным в сфере
земельных отношений, всего
в том числе:
пашни га 3706,0 8622,0 8700,0 8700,0 8700,0 8700,0 8700,0 8700,0
земли, занятые многолетними га 296,0 444,0 444,0 444,0 444,0 444,0 444,0 444,0
насаждениями
сенокосы га 1211,0 1410,0 1509,0 1509,0 1709,0 1709,0 1809,0 1809,0
пастбища га 522,0 10,0 1166,0 1166,0 1166,0 1166,0 1166,0 1166,0
из них площадь 5553,0 10304,0 11637,0 11637,0 11837,0 11837,0 11937,0 11937,0
сельскохозяйственных угодий,
сдаваемых в аренду органами
местного самоуправления,
всего
в том числе:
пашни га 3681,0 8597,0 8675,0 8675,0 8675,0 8675,0 8675,0 8675,0
земли, занятые многолетними га 148,0 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0
насаждениями
сенокосы га 1202,0 1401,0 1500,0 1500,0 1700,0 1700,0 1800,0 1800,0
пастбища га 522,0 10,0 1166,0 1166,0 1166,0 1166,0 1166,0 1166,0
3. Производство продукции
сельского хозяйства (все
категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые тонн 20720,2 21000,0 21315,0 21000,0 21634,7 21000,0 21959,2 21500,0
(в весе после доработки)
подсолнечник тонн 1205,8 1250,0 1268,8 1250,0 1287,8 1250,0 1307,1 1280,0
картофель тонн 3465,0 3550,0 3600,0 3500,0 3500,0 3450,0 3670,0 3550,0
овощи тонн 3647,0 3701,7 3757,2 3740,0 3813,6 3800,0 3870,8 3840,0
скот и птица (живая масса) тонн 3540,0 3600,0 3645,0 3600,0 3750,0 3700,0 3815,0 3750,0
молоко тонн 15402,0 15700,0 15900,0 15700,0 16200,0 16000,0 16500,0 16300,0
яйцо тыс. штук 6001,0 6300,0 6400,0 6200,0 6700,0 6500,0 6800,0 6600,0
4. Производство отдельных видов
пищевых продуктов, включая
напитки
мясо и субпродукты пищевые тонн 3,2 5,0 14,0 13,5 15,0 13,0 15,0 13,0
убойных животных
мясо и субпродукты пищевые тонн
домашней птицы
плодоовощные консервы туб 177,0 200,0 210,0 200,0 220,0 210,0 230,0 220,0
масла и жиры, кроме остатков тонн
(осадков), рафинированные
масла растительные тонн
нерафинированные
молоко жидкое обработанное тонн
сливки тонн
йогурт и прочие виды молока тонн
или сливок, ферментированных
или сквашенных
изделия хлебобулочные тонн 65,2 58,0 60,0 57,0 65,0 63,0 65,0 63,0
недлительного хранения
изделия мучные кондитерские, тонн
торты и пирожные недлительного
хранения
печенье и пряники имбирные тонн
и аналогичные изделия;
печенье сладкое; вафли
какао, шоколад и изделия тонн
кондитерские сахаристые
в том числе: халва тонн
воды минеральные и газированные тыс. полул.
неподслащенные и
неароматизированные
5. Производство подакцизных
товаров
Спирт этиловый ректификованный тыс. дкл 9300,2 28,4
из пищевого сырья
в т.ч. реализуемый на сторону тыс. дкл 9300,2 28,4
Спиртные напитки - всего тыс. дкл 1013,7 1050,0 1320,0 1320,0 1420,0 1420,0 1470,0 1470,0
из них:
водка тыс. дкл 1013,7 1050,0 1320,0 1320,0 1420,0 1420,0 1470,0 1470,0
коньяк тыс. дкл
Винодельческая продукция - тыс. дкл 1010,4 1620,0 1855,0 1850,0 2000,0 1995,0 2195,0 2190,0
всего
из нее:
вина игристые и шампанские тыс. дкл 174,8 300,0 390,0 390,0 420,0 420,0 460,0 460,0
вино тыс. дкл 44,0 400,0 455,0 450,0 510,0 505,0 515,0 510,0
в т.ч. вина столовые тыс. дкл 44,0 400,0 455,0 450,0 510,0 505,0 515,0 510,0
вино фруктовое тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл 210,0 250,0 250,0 270,0 270,0 300,0 300,0
без добавления этилового спирта
напитки винные, изготовляемые с тыс. дкл 710,0 760,0 760,0 800,0 800,0 920,0 920,0
добавлением этилового спирта
вина специальные тыс. дкл 791,6
Пиво тыс. дкл - - - - - - - -
6. Объем перевезенных тыс. чел. 2300 3230 3235 3230 3240 3235 3260 3240
пассажиров автомобильным
транспортом
7. Объем инвестиций (в основной млн. руб. 14,4 15,8 17,3 16,9 18,9 18,2 21,0 20,0
капитал) за счет всех
источников финансирования по
крупным и средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 101,3 102,4 102,3 100,0 102,6 101,1 104,0 102,9
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 11,1 12,0 13,1 12,8 14,3 13,7 15,0 14,0
капитал) за счет бюджетных
средств, всего:
из республиканского и млн. руб. 10,8 12,0 13,1 12,8 14,3 13,7 15,0 14,0
местного бюджетов
8. Объем работ выполненных млн. руб. 47,9 52,0 58,0 56,0 65,0 61,0 75,0 68,0
по виду деятельности
"строительство" по крупным и
средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 161,7 101,1 103,9 100,3 105,0 102,1 107,5 103,9
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
9. Ввод в эксплуатацию жилых тыс. кв. м 5,2 5,3 6,0 5,5 6,3 6,0 7,8 6,5
домов
в т.ч. индивидуальными тыс. кв. м 5,2 5,3 6,0 5,5 6,3 6,0 7,8 6,5
застройщиками
10. Ввод объектов социальной - - - - - - - -
сферы и жизнеобеспечения
(за счет всех источников
финансирования):
школ мест - - - - - - - -
больниц коек - - - - - - - -
дошкольных учреждений мест - - - - - - - -
объектов культуры мест - - - - - - - -
11. Среднесписочная численность тыс. чел. 5,8 5,7 5,7 5,6 5,8 5,7 6,1 5,9
работников, всего
12. Среднемесячная зарплата руб. 13945,0 16165,0 18202,0 17490,0 20422,0 19012,0 22914,0 20628,0
13. Фонд заработной платы млн. руб. 970,6 1105,8 1224,0 1175,0 1421,0 1300,0 1677,0 1460,0
по территории, всего
Прогноз социально-экономического развития
городского округа Прохладный на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Объем отгруженных товаров млн. руб. 10 023,3 10 324,4 11711,5 10657,6 12625,9 11670,7 13997,7 12614,7
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
промышленным предприятиям
2. Площадь га - - - - - - - -
сельскохозяйственных угодий,
переданных в аренду органами
местного самоуправления и
органом исполнительной власти
КБР, уполномоченным в сфере
земельных отношений, всего
в том числе:
пашни га - - - - - - - -
земли, занятые многолетними га - - - - - - - -
насаждениями
сенокосы га - - - - - - - -
пастбища га - - - - - - - -
из них площадь - - - - - - - -
сельскохозяйственных угодий,
сдаваемых в аренду органами
местного самоуправления,
всего
в том числе:
пашни га - - - - - - - -
земли, занятые многолетними га - - - - - - - -
насаждениями
сенокосы га - - - - - - - -
пастбища га - - - - - - - -
3. Производство продукции - - - - - - - -
сельского хозяйства (все
категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые тонн - - - - - - - -
(в весе после доработки)
подсолнечник тонн - - - - - - - -
картофель тонн - - - - - - - -
овощи тонн - - - - - - - -
скот и птица (живая масса) тонн - - - - - - - -
молоко тонн - - - - - - - -
яйцо тыс. штук - - - - - - - -
4. Производство отдельных видов
пищевых продуктов, включая
напитки
мясо и субпродукты пищевые тонн - - - - - - - -
убойных животных
мясо и субпродукты пищевые тонн - - - - - - - -
домашней птицы
плодоовощные консервы туб - - - - - - - -
масла и жиры, кроме остатков тонн - - - - - - - -
(осадков), рафинированные
масла растительные тонн - - - - - - - -
нерафинированные
молоко жидкое обработанное тонн - - - - - - - -
сливки тонн - - - - - - - -
йогурт и прочие виды молока тонн - - - - - - - -
или сливок, ферментированных
или сквашенных
изделия хлебобулочные тонн 4040,6 4385,0 4825,0 4400,0 5310,0 4620,0 5350,0 4650,0
недлительного хранения
изделия мучные кондитерские, тонн 33,2 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0
торты и пирожные недлительного
хранения
печенье и пряники имбирные тонн 48,8 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
и аналогичные изделия;
печенье сладкое; вафли
какао, шоколад и изделия тонн
кондитерские сахаристые
в том числе: халва тонн
воды минеральные и газированные тыс. полул. 200,5 208,0 210,0 205,0 215,0 210,0 220,0 215,0
неподслащенные и
неароматизированные
5. Производство
подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный тыс. дкл 2700,0 2800,0 2800,0 2900,0 2900,0 3000,0 3000,0
из пищевого сырья
в т.ч. реализуемый на сторону тыс. дкл 2700,0 2800,0 2800,0 2900,0 2900,0 3000,0 3000,0
Спиртные напитки - всего тыс. дкл 285,3 1480,0 1600,0 1600,0 1720,0 1720,0 1840,0 1840,0
из них:
водка тыс. дкл 285,3 1480,0 1600,0 1600,0 1720,0 1720,0 1840,0 1840,0
коньяк тыс. дкл
Винодельческая продукция - тыс. дкл 521,3
всего
из нее:
вина игристые и шампанские тыс. дкл 311,3
вино тыс. дкл 210,0
в т.ч. вина столовые тыс. дкл 210,0
вино фруктовое тыс. дкл - - - - - - - -
в т.ч. вина плодовые столовые тыс. дкл - - - - - - - -
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл - - - - - - - -
без добавления этилового спирта
напитки винные, изготовляемые с тыс. дкл - - - - - - - -
добавлением этилового спирта
вина специальные тыс. дкл - - - - - - - -
Пиво тыс. дкл - - - - - - - -
6. Объем перевезенных тыс. чел. 6700,0 7350,0 7400 7200 7450 7350 7650 7450
пассажиров автомобильным
транспортом
7. Объем инвестиций (в основной млн. руб. 440,9 478,0 527,2 520,0 577,3 560,4 630,0 600,0
капитал) за счет всех
источников финансирования по
крупным и средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 101,5 101,1 103,1 101,7 102,8 101,2 102,2 100,2
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 90,0 105,0 130,0 110,0 160,0 135,0 180,0 140,0
капитал) за счет бюджетных
средств, всего:
из республиканского и млн. руб. 62,1 76,5 90,0 80,0 110,0 100,0 125,0 105,0
местного бюджетов
8. Объем работ выполненных млн. руб. 11,4 12,5 14,0 13,5 15,6 14,6 17,8 16,2
по виду деятельности
"строительство" по крупным и
средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 318,4 102,1 104,3 100,6 104,4 101,4 106,3 103,4
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
9. Ввод в эксплуатацию тыс. кв. м 10,0 10,1 10,5 10,2 13,0 12,0 15,0 13,5
жилых домов
в т.ч. индивидуальными тыс. кв. м 7,2 10,1 10,5 10,2 13,0 12,0 15,0 13,5
застройщиками
10. Ввод объектов социальной
сферы и жизнеобеспечения
(за счет всех источников
финансирования):
школ мест - - - - - - - -
больниц коек - - - - - - -
дошкольных учреждений мест - - - - 200,0 - - -
объектов культуры мест - - - - - - - -
11. Среднесписочная тыс. чел. 12,9 12,7 12,7 12,5 12,8 12,6 13,1 12,9
численность работников,
всего
12. Среднемесячная зарплата руб. 14958, 0 17180, 0 19328,0 18589,0 21685,0 20206,0 24331,0 21923,0
13. Фонд заработной платы млн. руб. 2315,5 2618,0 2946,0 2788,0 3331,0 3055,0 3825,0 3394,0
по территории, всего
Прогноз социально-экономического развития
Баксанского муниципального района на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Объем отгруженных товаров млн. руб. 373,6 428,6 486,2 442,4 524,1 484,5 581,1 523,7
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
промышленным предприятиям
2. Площадь га 36717,0 36449,0 37020,0 37020,0 37220,0 37220,0 37420,0 37420,0
сельскохозяйственных угодий,
переданных в аренду органами
местного самоуправления и
органом исполнительной власти
КБР, уполномоченным в сфере
земельных отношений, всего
в том числе:
пашни га 31232,0 31414,0 31420,0 31420,0 31420,0 31420,0 31420,0 31420,0
земли, занятые многолетними га 725,0 635,0 700,0 700,0 800,0 800,0 900,0 900,0
насаждениями
сенокосы га 3250,0 3328,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0
пастбища га 1510,0 1072,0 1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0
из них площадь 36717,0 36449,0 37020,0 37020,0 37220,0 37220,0 37420,0 37420,0
сельскохозяйственных угодий,
сдаваемых в аренду органами
местного самоуправления, всего
в том числе:
пашни га 31232,0 31414,0 31420,0 31420,0 31420,0 31420,0 31420,0 31420,0
земли, занятые многолетними га 725,0 635,0 700,0 700,0 800,0 800,0 900,0 900,0
насаждениями
сенокосы га 3250,0 3328,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0
пастбища га 1510,0 1072,0 1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0
3. Производство продукции
сельского хозяйства (все
категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые тонн 85637,1 85000,0 86275,0 85000,0 87569,1 86000,0 88882,7 88000,0
(в весе после доработки)
подсолнечник тонн 4039,0 4100,0 4161,5 4000,0 4223,9 4100,0 4287,3 4100,0
картофель тонн 26252,0 26852,0 27000,0 26959,3 27592,0 27046,6 29657,1 28200,0
овощи тонн 33790,3 35991,4 37451,2 37152,0 40903,0 40086,0 44346,6 43442,0
скот и птица (живая масса) тонн 10910,0 11600,0 12700,0 12500,0 12900,0 12700,0 13000,0 12800,0
молоко тонн 72004,0 73500,0 74400,0 74200,0 76200,0 76000,0 77800,0 77600,0
яйцо тыс. штук 29502,0 31100,0 31400,0 31200,0 31700,0 31500,0 32000,0 31800,0
4. Производство отдельных видов
пищевых продуктов, включая
напитки
мясо и субпродукты пищевые тонн 17,2 17,0 17,8 17,7 17,8 17,7
убойных животных
мясо и субпродукты пищевые тонн 270,0 270,0 280,0 270,0 290,0 280,0 290,0 280,0
домашней птицы
плодоовощные консервы туб
масла и жиры, кроме остатков тонн
(осадков), рафинированные
масла растительные тонн
нерафинированные
молоко жидкое обработанное тонн
сливки тонн 19,5 21,0 22,0 21,0 23,0 22,0 24,0 23,0
йогурт и прочие виды молока тонн
или сливок, ферментированных
или сквашенных
изделия хлебобулочные тонн 63,6 70,0 80,0 75,0 85,0 80,0 85,0 80,0
недлительного хранения
изделия мучные кондитерские, тонн
торты и пирожные недлительного
хранения
печенье и пряники имбирные тонн
и аналогичные изделия; печенье
сладкое; вафли
какао, шоколад и изделия тонн
кондитерские сахаристые
в том числе: халва тонн
воды минеральные и газированные тыс. полул.
неподслащенные и
неароматизированные
5. Производство подакцизных
товаров
Спирт этиловый ректификованный тыс. дкл
из пищевого сырья
в т.ч. реализуемый на тыс. дкл
сторону
Спиртные напитки - всего тыс. дкл 355,0
из них:
водка тыс. дкл 355,0
коньяк тыс. дкл
Винодельческая продукция - тыс. дкл 112,0
всего
из нее:
вина игристые и шампанские тыс. дкл
вино тыс. дкл
в т.ч. вина столовые тыс. дкл
вино фруктовое тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл
без добавления этилового спирта
напитки винные, изготовляемые с тыс. дкл
добавлением этилового спирта
вина специальные тыс. дкл 112,0
Пиво тыс. дкл - - - - - - - -
6. Объем перевезенных тыс. чел. 400,0 458,0 460,0 457,0 462,0 460,0 466,0 462,0
пассажиров автомобильным
транспортом
7. Объем инвестиций (в основной млн. руб. 112,0 122,0 134,0 131,0 147,0 142,0 165,0 155,0
капитал) за счет всех
источников финансирования по
крупным и средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 101,5 101,6 102,7 100,4 103,0 101,8 105,1 102,2
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 22,5 25,1 28,0 26,5 31,1 28,5 35,0 32,0
капитал) за счет бюджетных
средств, всего:
из республиканского и млн. руб. 12,3 13,3 14,5 14,2 15,8 15,3 18,0 16,0
местного бюджетов
8. Объем работ выполненных млн. руб. 250,1 290,0 320,0 312,0 350,0 330,0 400,0 370,0
по виду деятельности
"строительство" по крупным и
средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 14,6 108,0 102,7 100,2 102,5 99,1 106,5 104,5
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
9. Ввод в эксплуатацию тыс. кв. м 13,9 14,2 16,3 16,1 17,0 16,5 20,0 18,0
жилых домов
в т.ч. индивидуальными тыс. кв. м 13,9 14,2 16,3 16,1 17,0 16,5 20,0 18,0
застройщиками
10. Ввод объектов социальной
сферы и жизнеобеспечения
(за счет всех источников
финансирования):
школ мест - - - - - - - -
больниц коек - - - - - - - -
дошкольных учреждений мест - - - - - - - -
объектов культуры мест - - - - - - - -
11. Среднесписочная численность тыс. чел. 4,8 4,7 4,7 4,6 4,8 4,7 4,9 4,8
работников, всего
12. Среднемесячная зарплата руб. 10990,0 13760,0 15495,0 14888,0 17384,0 16184,0 19470,0 17559,0
13. Фонд заработной платы млн. руб. 633,0 776,0 874,0 822,0 1001,0 913,0 1145,0 1011,0
по территории, всего
Прогноз социально-экономического развития
Зольского муниципального района на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Объем отгруженных товаров млн. руб. 5608,8 5987,1 6791,5 6180,4 7321,7 6767,8 8117,3 7315,2
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
промышленным предприятиям
2. Площадь га 82979,3 80907,8 84937,7 84937,7 86854,7 86854,7 88870,7 88870,7
сельскохозяйственных угодий,
переданных в аренду органами
местного самоуправления и
органом исполнительной власти
КБР, уполномоченным в сфере
земельных отношений, всего
в том числе:
пашни га 20773,0 20600,6 21100,0 21100,0 21100,0 21100,0 21100,0 21100,0
земли, занятые многолетними га 713,0 713,5 745,0 745,0 760,0 760,0 770,0 770,0
насаждениями
сенокосы га 7249,3 7405,2 8868,7 8868,7 9368,7 9368,7 9968,7 9968,7
пастбища га 54244,0 52188,6 54224,0 54224,0 55626,0 55626,0 57032,0 57032,0
из них площадь 41283,0 40103,6 43345,0 43345,0 44860,0 44860,0 46470,0 46470,0
сельскохозяйственных угодий,
сдаваемых в аренду органами
местного самоуправления, всего
в том числе:
пашни га 20773,0 20600,6 21100,0 21100,0 21100,0 21100,0 21100,0 21100,0
земли, занятые многолетними га 713,0 713,5 745,0 745,0 760,0 760,0 770,0 770,0
насаждениями
сенокосы га 6060,0 6036,5 7500,0 7500,0 8000,0 8000,0 8600,0 8600,0
пастбища га 13737,0 12753,0 14000,0 14000,0 15000,0 15000,0 16000,0 16000,0
3. Производство продукции
сельского хозяйства (все
категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые тонн 98262,6 99000,0 100485,0 99000,0 101992,3 100000,0 103522,2 101000,0
(в весе после доработки)
подсолнечник тонн 3740,1 3800,0 3857,0 3700,0 3914,9 3800,0 3973,6 3900,0
картофель тонн 73444,7 74752,6 75800,0 75259,3 76790,4 76154,0 79848,7 78635,0
овощи тонн 7817,7 8335,0 8754,0 8600,0 9674,8 9350,0 10397,4 10150,0
скот и птица (живая масса) тонн 6071,0 6500,0 7200,0 7000,0 7300,0 7100,0 7400,0 7200,0
молоко тонн 73605,0 75200,0 76100,0 75900,0 77800,0 77600,0 79400,0 79200,0
яйцо тыс. штук 13143,0 13800,0 13900,0 13700,0 14100,0 13900,0 14200,0 14000,0
4. Производство отдельных видов
пищевых продуктов, включая
напитки
мясо и субпродукты пищевые тонн
убойных животных
мясо и субпродукты пищевые тонн
домашней птицы
плодоовощные консервы туб
масла и жиры, кроме остатков тонн
(осадков), рафинированные
масла растительные тонн 10,0 15,0 15,0 18,0 18,0 19,0 19,0
нерафинированные
молоко жидкое обработанное тонн 13346,0 14760,0 14865,0 14810,0 14970,0 14915,0 15070,0 15015,0
сливки тонн
йогурт и прочие виды молока тонн 19602,2 20180,0 20209,0 20176,0 20232,0 20199,0 20252,0 20229,0
или сливок, ферментированных
или сквашенных
изделия хлебобулочные тонн 304,0 310,0 310,0 300,0 350,0 340,0 350,0 340,0
недлительного хранения
изделия мучные кондитерские, тонн
торты и пирожные недлительного
хранения
печенье и пряники имбирные тонн
и аналогичные изделия;
печенье сладкое; вафли
какао, шоколад и изделия тонн
кондитерские сахаристые
в том числе: халва тонн
воды минеральные и газированные тыс. полул.
неподслащенные и
неароматизированные
5. Производство подакцизных
товаров
Спирт этиловый ректификованный тыс. дкл 3078,1 2500,0 2600,0 2580,0 2650,0 2600,0 2650,0 2600,0
из пищевого сырья
в т.ч. реализуемый на сторону тыс. дкл 2028,1 2500,0 2600,0 2580,0 2650,0 2600,0 2650,0 2600,0
Спиртные напитки - всего тыс. дкл 508,9 1100,0 2300,0 2300,0 2430,0 2430,0 2540,0 2540,0
из них:
водка тыс. дкл 204,4 1000,0 2100,0 2100,0 2150,0 2150,0 2200,0 2200,0
коньяк тыс. дкл 304,5 100,0 200,0 200,0 280,0 280,0 340,0 340,0
Винодельческая продукция - тыс. дкл 755,5 1000,0 1135,0 1135,0 1260,0 1260,0 1380,0 1380,0
всего
из нее:
вина игристые и шампанские тыс. дкл
вино тыс. дкл 173,7 180,0 185,0 185,0 190,0 190,0 195,0 195,0
в т.ч. вина столовые тыс. дкл 173,7 180,0 185,0 185,0 190,0 190,0 195,0 195,0
вино фруктовое тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл 800,0 900,0 900,0 1000,0 1000,0 1100,0 1100,0
без добавления этилового спирта
напитки винные, изготовляемые с тыс. дкл 20,0 50,0 50,0 70,0 70,0 85,0 85,0
добавлением этилового спирта
вина специальные тыс. дкл 581,8
Пиво тыс. дкл - - - - - - - -
6. Объем перевезенных тыс. чел. 500,0 494,6 509 490 525 495 540 525
пассажиров автомобильным
транспортом
7. Объем инвестиций (в основной млн. руб. 71,3 77,9 85,2 84,0 93,3 90,5 105,0 99,0
капитал) за счет всех
источников финансирования по
крупным и средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 101,5 101,9 102,2 100,8 102,8 101,2 105,4 102,4
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 47,0 60,0 70,0 65,0 80,0 75,0 95,0 85,0
капитал) за счет бюджетных
средств, всего:
из республиканского и млн. руб. 13,0 15,0 20,0 15,0 25,0 20,0 30,0 25,0
местного бюджетов
8. Объем работ выполненных млн. руб. - 1,0 2,5 2,0 3,5 2,6 5,0 3,6
по виду деятельности
"строительство" по крупным и
средним предприятиям
Индекс физического объема в % к - - 232,8 186,2 131,2 121,8 133,1 129,0
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
9. Ввод в эксплуатацию тыс. кв. м 8,2 8,3 9,0 8,5 10,0 9,0 12,0 10,0
жилых домов
в т.ч. индивидуальными тыс. кв. м 8,2 8,3 9,0 8,5 10,0 9,0 12,0 10,0
застройщиками
10. Ввод объектов социальной
сферы и жизнеобеспечения
(за счет всех источников
финансирования):
школ мест - - - - - - - -
больниц коек - - - - - - - -
дошкольных учреждений мест - - - - - - - -
объектов культуры мест - - - - - - - -
11. Среднесписочная численность тыс. чел. 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,2 4,1
работников, всего
12. Среднемесячная зарплата руб. 10708,0 13900,0 15651,0 15040,0 17561,0 16348,0 19668,0 17738,0
13. Фонд заработной платы млн. руб. 526,8 667,0 751,0 722,0 864,0 785,0 991,0 873,0
по территории, всего
Прогноз социально-экономического развития
Лескенского муниципального района на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Объем отгруженных товаров млн. руб. 174,3 200,0 226,8 206,4 244,5 226,0 271,1 244,3
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
промышленным предприятиям
2. Площадь га 15919,0 15333,0 15742,0 15742,0 15742,0 15742,0 15742,0 15742,0
сельскохозяйственных угодий,
переданных в аренду органами
местного самоуправления и
органом исполнительной власти
КБР, уполномоченным в сфере
земельных отношений, всего
в том числе:
пашни га 14300,0 13827,0 14100,0 14100,0 14100,0 14100,0 14100,0 14100,0
земли, занятые многолетними га 904,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0
насаждениями
сенокосы га 84,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0
пастбища га 631,0 495,0 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0
из них площадь 15919,0 15333,0 15742,0 15742,0 15742,0 15742,0 15742,0 15742,0
сельскохозяйственных угодий,
сдаваемых в аренду органами
местного самоуправления, всего
в том числе:
пашни га 14300,0 13827,0 14100,0 14100,0 14100,0 14100,0 14100,0 14100,0
земли, занятые многолетними га 904,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0
насаждениями
сенокосы га 84,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0
пастбища га 631,0 495,0 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0
3. Производство продукции
сельского хозяйства (все
категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые тонн 65372,1 65200,0 66178,0 65000,0 67170,7 66000,0 68178,2 67000,0
(в весе после доработки)
подсолнечник тонн 552,0 560,0 568,4 560,0 576,9 560,0 585,6 580,0
картофель тонн 7876,6 8201,0 8353,0 8159,3 8377,3 8146,6 9857,1 9085,0
овощи тонн 78566,0 79100,0 81473,0 80286,5 84731,9 83096,5 89815,8 86420,4
скот и птица (живая масса) тонн 4260,0 4500,0 4900,0 4700,0 5100,0 4900,0 5200,0 5000,0
молоко тонн 22102,0 22600,0 22900,0 22700,0 23600,0 23400,0 21200,0 21000,0
яйцо тыс. штук 17880,0 18900,0 19100,0 18900,0 19300,0 19100,0 19600,0 19400,0
4. Производство отдельных
видов пищевых продуктов,
включая напитки
мясо и субпродукты пищевые тонн
убойных животных
мясо и субпродукты пищевые тонн
домашней птицы
плодоовощные консервы туб 7033,0 7000,0 9400,0 9000,0 10000,0 9600,0 10000,0 9600,0
масла и жиры, кроме остатков тонн
(осадков), рафинированные
масла растительные тонн
нерафинированные
молоко жидкое обработанное тонн
сливки тонн
йогурт и прочие виды молока тонн
или сливок, ферментированных
или сквашенных
изделия хлебобулочные тонн 147,0 220,0 230,0 220,0 240,0 230,0 240,0 230,0
недлительного хранения
изделия мучные кондитерские, тонн
торты и пирожные
недлительного хранения
печенье и пряники имбирные и тонн
аналогичные изделия; печенье
сладкое; вафли
какао, шоколад и изделия тонн
кондитерские сахаристые
в том числе: халва тонн
воды минеральные и газированные тыс. полул.
неподслащенные и
неароматизированные
5. Производство подакцизных
товаров
Спирт этиловый ректификованный тыс. дкл 437,2 437,0 510,0 500,0 560,0 550,0 570,0 570,0
из пищевого сырья
в т.ч. реализуемый на сторону тыс. дкл 437,2 437,0 510,0 500,0 560,0 550,0 570,0 570,0
Спиртные напитки - всего тыс. дкл 299,5 216,0 445,0 445,0 458,0 458,0 480,0 480,0
из них:
водка тыс. дкл 299,5 216,0 445,0 445,0 458,0 458,0 480,0 480,0
коньяк тыс. дкл
Винодельческая продукция - тыс. дкл 188,6
всего
из нее:
вина игристые и шампанские тыс. дкл
вино тыс. дкл
в т.ч. вина столовые тыс. дкл
вино фруктовое тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл
без добавления этилового спирта
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл
с добавлением этилового спирта
вина специальные тыс. дкл 188,6
Пиво тыс. дкл - - - - - - - -
6. Объем перевезенных тыс. чел. 600,0 1304,1 1320,0 1304,1 1340,0 1310,0 1380,0 1340,0
пассажиров автомобильным
транспортом
7. Объем инвестиций (в основной млн. руб. 48,2 130 143 140 155 150 175 165
капитал) за счет всех
источников финансирования по
крупным и средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 101,5 251,6 102,8 100,6 101,8 100,6 105,7 103,0
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 42,9 110,0 125,0 120,0 135,0 125,0 145,0 135,0
капитал) за счет бюджетных
средств, всего:
из республиканского и местного млн. руб. 25,8 100,0 110,0 105,0 115,0 110,0 125,0 118,0
бюджетов
8. Объем работ выполненных по млн. руб. - - - - - - - -
виду деятельности
"строительство" по крупным и
средним предприятиям
Индекс физического объема в % к - - - - - - - -
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
9. Ввод в эксплуатацию жилых тыс. кв. м 5,5 5,5 5,7 5,6 6,0 5,8 6,5 6,2
домов
в т.ч. индивидуальными тыс. кв. м 5,5 5,5 5,7 5,6 6,0 5,8 6,5 6,2
застройщиками
10. Ввод объектов социальной
сферы и жизнеобеспечения
(за счет всех источников
финансирования):
школ мест - - - - - - - -
больниц коек - - - - - - 120,0 -
дошкольных учреждений мест - - - - - - - -
объектов культуры мест - - - - - - - -
11. Среднесписочная тыс. чел. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 1,9
численность работников, всего
12. Среднемесячная зарплата руб. 12569,0 15830,0 17825,0 17128,0 20000,0 18618,0 22399,0 20201,0
13. Фонд заработной платы по млн. руб. 271,0 342,0 385,0 370,0 456,0 424,0 564,0 461,0
территории, всего
Прогноз социально-экономического развития
Майского муниципального района на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Объем отгруженных товаров млн. руб. 2412,3 2494,3 3684,3 2701,3 11594,3 2879,6 11773,4 3087,0
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
промышленным предприятиям
2. Площадь га 2120,0 5718,9 11683,0 5964,0 11683 6164,0 11683,0 6364,0
сельскохозяйственных угодий,
переданных в аренду органами
местного самоуправления и
органом исполнительной власти
КБР, уполномоченным в сфере
земельных отношений, всего
в том числе:
пашни га 1642,0 4558,1 9146,0 4560,0 9146,0 4560 9146,0 4560
земли, занятые многолетними га 112,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0
насаждениями
сенокосы га 31,0 30,5 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0
пастбища га 335,0 893,3 2133,0 1000,0 2133,0 1200,0 2133,0 1400,0
из них площадь 2120,0 5718,9 11683,0 5964,0 11683,0 6164,0 11683,0 6364,0
сельскохозяйственных угодий,
сдаваемых в аренду органами
местного самоуправления, всего
в том числе:
пашни га 1642 4558,1 9146 4560 9146 4560 9146 4560
земли, занятые многолетними га 112,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0
насаждениями
сенокосы га 31,0 30,5 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0
пастбища га 335,0 893,3 2133,0 1000,0 2133,0 1200,0 2133,0 1400,0
3. Производство продукции
сельского хозяйства (все
категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые тонн 50223,6 50000,0 50750,0 50000,0 51511,3 50000,0 52283,9 52000,0
(в весе после доработки)
подсолнечник тонн 1088,2 1100,0 1116,5 1000,0 1133,2 1000,0 1150,2 1000,0
картофель тонн 15592,5 16032,6 16302,1 16059,3 16415,6 16146,6 18046,5 17185,0
овощи тонн 36044,3 37432,1 38453,5 38176,0 40475,3 39943,0 42497,5 41921,0
скот и птица (живая масса) тонн 6190,0 6500,0 7100,0 6900,0 7200,0 7000,0 7300,0 7100,0
молоко тонн 19002,0 19300,0 19500,0 19300,0 19900,0 19700,0 20300,0 20100,0
яйцо тыс. штук 18514,0 19600,0 19700,0 19500,0 19800,0 19600,0 19900,0 19700,0
4. Производство отдельных
видов пищевых продуктов,
включая напитки
мясо и субпродукты пищевые тонн 97,56 120,0 126,0 125,8 130,0 129,0 130,0 129,0
убойных животных
мясо и субпродукты пищевые тонн 12,5 8,0 9,0 8,0 9,0 8,0 9,0 8,0
домашней птицы
плодоовощные консервы туб 1220,6 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
масла и жиры, кроме остатков тонн
(осадков), рафинированные
масла растительные тонн 6,3 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0
нерафинированные
молоко жидкое обработанное тонн 734,3 307,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0
сливки тонн 40,7 46,0 47,0 46,0 48,0 47,0 49,0 48,0
йогурт и прочие виды молока тонн 278,7 280,0 230,0 226,0 230,0 226,0 230,0 226,0
или сливок, ферментированных
или сквашенных
изделия хлебобулочные тонн 363,89 455,0 460,0 431,0 463,0 433,0 463,0 433,0
недлительного хранения
изделия мучные кондитерские, тонн
торты и пирожные недлительного
хранения
печенье и пряники имбирные и тонн
аналогичные изделия; печенье
сладкое; вафли
какао, шоколад и изделия тонн
кондитерские сахаристые
в том числе: халва тонн
воды минеральные и газированные тыс. полул.
неподслащенные и
неароматизированные
5. Производство подакцизных
товаров
Спирт этиловый ректификованный тыс. дкл 477,3 1000,0 1050,0 1050,0 1100,0 1100,0 1150,0 1150,0
из пищевого сырья
в т.ч. реализуемый на сторону тыс. дкл 477,3 1000,0 1050,0 1050,0 1100,0 1100,0 1150,0 1150,0
Спиртные напитки - всего тыс. дкл 189,2 100,0 120,0 120,0 130,0 130,0 140,0 140,0
из них: тыс. дкл
водка тыс. дкл 189,2 100,0 120,0 120,0 130,0 130,0 140,0 140,0
коньяк тыс. дкл
Винодельческая продукция - тыс. дкл 478,1 380,0 440,0 440,0 400,0 400,0 530,0 530,0
всего
из нее:
вина игристые и шампанские тыс. дкл
вино тыс. дкл 104,5 100,0 100,0 100,0 110,0 110,0
в т.ч. вина столовые тыс. дкл 104,5 100,0 100,0 100,0 110,0 110,0
вино фруктовое тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл 106,6 80,0 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0
без добавления этилового спирта
напитки винные, изготовляемые с тыс. дкл 200,0 250,0 250,0 300,0 300,0 320,0 320,0
добавлением этилового спирта
вина специальные тыс. дкл 267,0
Пиво тыс. дкл - - - - - - - -
6. Объем перевезенных тыс. чел. 700,0 701,0 703,0 700,0 704,0 700,0 708,0 704,0
пассажиров автомобильным
транспортом
7. Объем инвестиций (в основной млн. руб. 580,0 630,0 710,0 700,0 780,0 748,0 890,0 820,0
капитал) за счет всех
источников финансирования по
крупным и средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 102,7 101,3 105,3 103,8 103,2 100,3 106,8 102,6
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 350,0 466,3 520,9 492,0 577,5 529,1 630,0 580,0
капитал) за счет бюджетных
средств, всего:
из республиканского и млн. руб. 42,3 47,1 51,1 49,1 55,8 52,8 65,0 58,0
местного бюджетов
8. Объем работ выполненных млн. руб. 0,3 1,0 1,5 1,2 2,5 1,7 4,0 2,6
по виду деятельности
"строительство" по крупным и
средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 55,3 310,4 139,7 111,7 156,2 132,8 149,1 142,5
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
9. Ввод в эксплуатацию жилых тыс. кв. м 13,5 13,6 15,0 14,0 16,0 15,0 17,5 16,2
домов
в т.ч. индивидуальными тыс. кв. м 13,5 13,6 15,0 14,0 16,0 15,0 17,5 16,2
застройщиками
10. Ввод объектов социальной
сферы и жизнеобеспечения
(за счет всех источников
финансирования):
школ мест - - - - - - - -
больниц коек - - - - - - - -
дошкольных учреждений мест - - - - - - - -
объектов культуры мест - - - - - - - -
11. Среднесписочная тыс. чел. 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 4,1 3,9
численность работников, всего
11. Среднемесячная зарплата руб. 12173,0 13960,0 15719,0 15105,0 17637,0 16419,0 19753,0 17814,0
13. Фонд заработной платы по млн. руб. 555,0 620,0 698,0 671,0 804,0 749,0 972,0 834,0
территории, всего
Прогноз социально-экономического развития
Прохладненского муниципального района на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Объем отгруженных товаров млн. руб. 963,3 1073,0 1280,8 1140,8 1619,8 1438,7 2194,8 1844,8
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
промышленным предприятиям
2. Площадь га 79172,6 91425,6 92584,6 92584,6 93584,6 93584,6 94298,6 94298,6
сельскохозяйственных угодий,
переданных в аренду органами
местного самоуправления и
органом исполнительной власти
КБР, уполномоченным в сфере
земельных отношений, всего
в том числе:
пашни га 76805,8 89065,6 89682,6 89682,6 90682,6 90682,6 91396,6 91396,6
земли, занятые многолетними га 1087,8 1091,0 1091,0 1091,0 1091,0 1091,0 1091,0 1091,0
насаждениями
сенокосы га 174,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0
пастбища га 1105,0 1145,0 1687,0 1687,0 1687,0 1687,0 1687,0 1687,0
из них площадь 70868,0 83255,0 84414,0 84414,0 85414,0 85414,0 86128,0 86128,0
сельскохозяйственных угодий,
сдаваемых в аренду органами
местного самоуправления, всего
в том числе:
пашни га 68993,2 81383,0 82000,0 82000,0 83000,0 83000,0 83714,0 83714,0
земли, занятые многолетними га 787,8 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0
насаждениями
сенокосы га 173,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0
пастбища га 914,0 958,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
3. Производство продукции
сельского хозяйства (все
категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые тонн 176608,7 172000,0 174580,0 173000,0 177198,7 175000,0 179856,7 178000,0
(в весе после доработки)
подсолнечник тонн 16360,6 16400,0 16646,0 16500,0 16895,7 16600,0 17149,1 16700,0
картофель тонн 37631,2 38401,9 38900,0 38659,3 39391,0 38996,6 41734,7 40870,0
овощи тонн 46670,6 49064,9 50720,8 50402,0 54371,6 53586,0 58017,3 56642,0
скот и птица (живая масса) тонн 19100,0 20300,0 22300,0 22100,0 22800,0 22600,0 23000,0 22900,0
молоко тонн 47844,0 48500,0 49100,0 48900,0 50300,0 50100,0 51300,0 51100,0
яйцо тыс. штук 21170,0 22400,0 22600,0 22400,0 22800,0 22600,0 23000,0 22800,0
4. Производство отдельных
видов пищевых продуктов,
включая напитки
мясо и субпродукты пищевые тонн 69,8 76,7 79,3 73,7 69,8 66,2 74,1 70,2
убойных животных
мясо и субпродукты пищевые тонн 6484,2 8600,0 9200,0 8700,0 9800,0 9300,0 10500,0 10000,0
домашней птицы
плодоовощные консервы туб 690,3 700,0 1600,0 1353,0 1600,0 1353,0 1600,0 1353,0
масла и жиры, кроме остатков тонн
(осадков), рафинированные
масла растительные тонн 123,5 241,0 256,0 243,0 272,0 268,0 276,0 276,0
нерафинированные
молоко жидкое обработанное тонн
сливки тонн 9,6 5,0
йогурт и прочие виды молока тонн 5307,0 5350,0 5400,0 5350,0 5450,0 5400,0 5500,0 5450,0
или сливок, ферментированных
или сквашенных
изделия хлебобулочные тонн 397,4 460,0 465,0 460,0 480,0 470,0 480,0 470,0
недлительного хранения
изделия мучные кондитерские, тонн - - - - - - - -
торты и пирожные недлительного
хранения
печенье и пряники имбирные и тонн - - - - - - - -
аналогичные изделия; печенье
сладкое; вафли
какао, шоколад и изделия тонн - - - - - - - -
кондитерские сахаристые
в том числе: халва тонн - - - - - - - -
воды минеральные и тыс. полул. - - - - - - - -
газированные неподслащенные и
неароматизированные
5. Производство подакцизных
товаров
Спирт этиловый ректификованный тыс. дкл - - - - - - - -
из пищевого сырья
в т.ч. реализуемый на сторону тыс. дкл - - - - - - - -
Спиртные напитки - всего тыс. дкл - - - - - - - -
из них:
водка тыс. дкл - - - - - - - -
коньяк тыс. дкл - - - - - - - -
Винодельческая продукция - тыс. дкл - - - - - - - -
всего
из нее:
вина игристые и шампанские тыс. дкл - - - - - - - -
вино тыс. дкл - - - - - - - -
в т.ч. вина столовые тыс. дкл - - - - - - - -
вино фруктовое тыс. дкл - - - - - - - -
в т.ч. вина плодовые столовые тыс. дкл - - - - - - - -
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл - - - - - - - -
без добавления этилового спирта
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл - - - - - - - -
с добавлением этилового спирта
вина специальные тыс. дкл - - - - - - - -
Пиво тыс. дкл - - - - - - - -
6. Объем перевезенных тыс. чел. - - - - - - - -
пассажиров автомобильным
транспортом
7. Объем инвестиций (в основной млн. руб. 468,2 455,3 1000,0 990,0 1100,0 1070,0 1200,0 1150,0
капитал) за счет всех
источников финансирования по
крупным и средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 34,4 90,7 205,3 203,2 103,3 101,5 102,1 100,6
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 75,6 49,3 82,0 75,0 90,0 85,0 115,0 90,0
капитал) за счет бюджетных
средств, всего:
из республиканского и местного млн. руб. 66,8 48,9 26,6 24,0 28,9 25,0 35,0 30,0
бюджетов
8. Объем работ выполненных по млн. руб. - - - - - - - -
виду деятельности
"строительство" по крупным и
средним предприятиям
Индекс физического объема в % к - - - - - - - -
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
9. Ввод в эксплуатацию жилых тыс. кв. м 8,8 8,9 9,5 9,0 10,5 10,0 12,0 11,0
домов
в т.ч. индивидуальными тыс. кв. м 8,8 8,9 9,5 9,0 10,5 10,0 12,0 11,0
застройщиками
10. Ввод объектов социальной
сферы и жизнеобеспечения
(за счет всех источников
финансирования):
школ мест - - - - - - - -
больниц коек - - - - - - - -
дошкольных учреждений мест - - - - - - - -
объектов культуры мест - - - - - - - -
11. Среднесписочная тыс. чел. 4,5 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4 4,6 4,4
численность работников, всего
12. Среднемесячная зарплата руб. 9155,0 11200,0 12611,0 12118,0 14150,0 13173,0 15848,0 14292,0
13. Фонд заработной платы по млн. руб. 494,0 591,0 666,0 625,0 747,0 696,0 875,0 755,0
территории, всего
Прогноз социально-экономического развития
Терского муниципального района на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Объем отгруженных товаров млн. руб. 955,4 1096,1 1243,3 1131,4 1340,4 1239,0 1486,0 1339,2
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
промышленным предприятиям
2. Площадь га 49982,0 51276,6 51455,7 51455,7 51655,7 51655,7 51905,7 51905,7
сельскохозяйственных угодий,
переданных в аренду органами
местного самоуправления и
органом исполнительной власти
КБР, уполномоченным в сфере
земельных отношений, всего
в том числе:
пашни га 43793,0 44837,2 45016,3 45016,3 45216,3 45216,3 45466,3 45466,3
земли, занятые многолетними га 502,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0
насаждениями
сенокосы га 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
пастбища га 5681,0 5893,4 5893,4 5893,4 5893,4 5893,4 5893,4 5893,4
из них площадь 46537,0 46973,3 47152,4 47152,4 47352,4 47352,4 47602,4 47602,4
сельскохозяйственных угодий,
сдаваемых в аренду органами
местного самоуправления, всего
в том числе:
пашни га 40435,0 40620,9 40800,0 40800,0 41000,0 41000,0 41250,0 41250,0
земли, занятые многолетними га 502,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0
насаждениями
сенокосы га
пастбища га 5600,0 5812,4 5812,4 5812,4 5812,4 5812,4 5812,4 5812,4
3. Производство продукции
сельского хозяйства (все
категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые тонн 197209,3 196900,0 199853,5 195000,0 202851,3 201000,0 205894,1 204000,0
(в весе после доработки)
подсолнечник тонн 2635,2 2640,0 2679,6 2600,0 2719,8 2650,0 2760,6 2700,0
картофель тонн 15104,1 15536,9 15799,0 15559,3 15934,9 15646,6 18528,1 17285,0
овощи тонн 57349,5 59056,8 60402,7 59776,0 62753,7 62043,0 65110,1 64421,0
скот и птица (живая масса) тонн 6521,0 6900,0 7600,0 7400,0 7700,0 7500,0 7800,0 7600,0
молоко тонн 39784,0 40800,0 41300,0 41100,0 42400,0 42200,0 43400,0 43200,0
яйцо тыс. штук 10760,0 11400,0 11500,0 11300,0 11600,0 11400,0 11700,0 11500,0
4. Производство отдельных
видов пищевых продуктов,
включая напитки
мясо и субпродукты пищевые тонн 0,2
убойных животных
мясо и субпродукты пищевые тонн
домашней птицы
плодоовощные консервы туб 15022,0 41250,0 46300,0 46300,0 46600,0 46600,0 46600,0 46600,0
масла и жиры, кроме остатков тонн
(осадков), рафинированные
масла растительные тонн 100,0 10,0
нерафинированные
молоко жидкое обработанное тонн 160,0
сливки тонн 12,0 15,0 13,0 16,0 15,0 17,0 16,0
йогурт и прочие виды молока тонн 12,0 16,7 16,2 17,0 16,7 17,0 16,7
или сливок, ферментированных
или сквашенных
изделия хлебобулочные тонн
недлительного хранения
изделия мучные кондитерские, тонн
торты и пирожные
недлительного хранения
печенье и пряники имбирные и тонн
аналогичные изделия; печенье
сладкое; вафли
какао, шоколад и изделия тонн
кондитерские сахаристые
в том числе: халва тонн
воды минеральные и тыс. полул. 1647,0 2085,0 2100,0 2050,0 2200,0 2150,0 2300,0 2250,0
газированные неподслащенные и
неароматизированные
5. Производство подакцизных
товаров
Спирт этиловый ректификованный тыс. дкл - - - - - - - -
из пищевого сырья
в т.ч. реализуемый на сторону тыс. дкл - - - - - - - -
Спиртные напитки - всего тыс. дкл - - - - - - - -
из них:
водка тыс. дкл - - - - - - - -
коньяк тыс. дкл - - - - - - - -
Винодельческая продукция - тыс. дкл - - - - - - - -
всего
из нее:
вина игристые и шампанские тыс. дкл - - - - - - - -
вино тыс. дкл - - - - - - - -
в т.ч. вина столовые тыс. дкл - - - - - - - -
вино фруктовое тыс. дкл - - - - - - - -
в т.ч. вина плодовые столовые тыс. дкл - - - - - - - -
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл - - - - - - - -
без добавления этилового спирта
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл - - - - - - - -
с добавлением этилового спирта
вина специальные тыс. дкл - - - - - - - -
Пиво тыс. дкл - - - - - - - -
6. Объем перевезенных тыс. чел. 1400,0 1414,0 1430,0 1414,0 1450,0 1430,0 1470,0 1450,0
пассажиров автомобильным
транспортом
7. Объем инвестиций (в основной млн. руб. 126,0 137,0 150,0 148,0 164,0 160,0 184,0 175,0
капитал) за счет всех
источников финансирования по
крупным и средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 101,6 101,4 102,3 101,0 102,7 101,5 105,1 102,4
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 40,0 75,0 90,0 78,0 110,0 95,0 130,0 110,0
капитал) за счет бюджетных
средств, всего:
из республиканского и местного млн. руб. 10,0 30,0 45,0 35,0 60,0 50,0 75,0 65,0
бюджетов
8. Объем работ выполненных по млн. руб. 6,0 8,0 12,0 10,0 16,0 12,0 20,0 14,0
виду деятельности
"строительство" по крупным и
средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 44,2 124,1 139,7 116,4 125,0 112,5 116,5 108,7
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
9. Ввод в эксплуатацию жилых тыс. кв. м 10,1 10,2 12,0 11,0 14,0 12,0 16,0 14,0
домов
в т.ч. индивидуальными тыс. кв. м 10,1 10,2 12,0 11,0 14,0 12,0 16,0 14,0
застройщиками
10. Ввод объектов социальной
сферы и жизнеобеспечения
(за счет всех источников
финансирования):
школ мест - - - - - - - -
больниц коек - - - - - - - -
дошкольных учреждений мест - - - - - - - -
объектов культуры мест - - - - - - - -
11. Среднесписочная численность тыс. чел. 5,3 5,2 5,2 5,1 5,3 5,2 5,5 5,4
работников, всего
12. Среднемесячная зарплата руб. 11723,0 13700,0 15426,0 14823,0 17308,0 16113,0 19385,0 17291,0
13. Фонд заработной платы по млн. руб. 745,6 855,0 963,0 907,0 1101,0 1005,0 1279,0 1133,0
территории, всего
Прогноз социально-экономического развития
Урванского муниципального района на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Объем отгруженных товаров млн. руб. 3159,2 3394,8 3850,9 3504,4 4151,6 3837,5 4602,7 4147,9
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
промышленным предприятиям
2. Площадь га 17958,0 18226,0 18352,0 18352,0 18505,0 18505,0 18655,0 18655,0
сельскохозяйственных угодий,
переданных в аренду органами
местного самоуправления и
органом исполнительной власти
КБР, уполномоченным в сфере
земельных отношений, всего
в том числе:
пашни га 16037,0 15627,0 15527,0 15527,0 15427,0 15427,0 15327,0 15327,0
земли, занятые многолетними га 1323,0 1948,0 2128,0 2128,0 2308,0 2308,0 2488,0 2488,0
насаждениями
сенокосы га 386,0 436,0 479,0 479,0 517,0 517,0 557,0 557,0
пастбища га 212,0 215,0 218,0 218,0 253,0 253,0 283,0 283,0
из них площадь 17575,0 17843,0 17969,0 17969,0 18122,0 18122,0 18272,0 18272,0
сельскохозяйственных угодий,
сдаваемых в аренду органами
местного самоуправления, всего
в том числе:
пашни га 15784,0 15374,0 15274,0 15274,0 15174,0 15174,0 15074,0 15074,0
земли, занятые многолетними га 1323,0 1948,0 2128,0 2128,0 2308,0 2308,0 2488,0 2488,0
насаждениями
сенокосы га 259,0 309,0 352,0 352,0 390,0 390,0 430,0 430,0
пастбища га 209,0 212,0 215,0 215,0 250,0 250,0 280,0 280,0
3. Производство продукции
сельского хозяйства (все
категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые тонн 54535,9 54500,0 52100,0 51000,0 54200,0 53000,0 57000,0 56000,0
(в весе после доработки)
подсолнечник тонн 423,5 430,0 436,5 400,0 443,0 410,0 449,6 430,0
картофель тонн 23006,8 23558,2 22600,0 21500,0 23200,0 22200,0 23800,0 22600,0
овощи тонн 51210,5 53272,9 56600,0 55000,0 58200,0 57000,0 59800,0 58000,0
скот и птица (живая масса) тонн 9680,0 10300,0 11300,0 11200,0 11500,0 11300,0 11600,0 11400,0
молоко тонн 29110,0 29700,0 30000,0 29800,0 30800,0 30600,0 31500,0 31300,0
яйцо тыс. штук 18610,0 19600,0 19700,0 19500,0 19800,0 19600,0 19900,0 19700,0
4. Производство отдельных видов
пищевых продуктов, включая
напитки
мясо и субпродукты пищевые тонн - - - - - - - -
убойных животных
мясо и субпродукты пищевые тонн - - - - - - - -
домашней птицы
плодоовощные консервы туб 73361,3 58850,0 66770,0 66770,0 68400,0 68400,0 83400,0 83400,0
масла и жиры, кроме остатков тонн 895,0 700,0 1414,0 1400,0 1430,0 1420,0 1445,0 1430,0
(осадков), рафинированные
масла растительные тонн 54,0
нерафинированные
молоко жидкое обработанное тонн
сливки тонн
йогурт и прочие виды молока тонн
или сливок, ферментированных
или сквашенных
изделия хлебобулочные тонн 162,8 170,0 180,0 175,0 190,0 185,0 190,0 185,0
недлительного хранения
изделия мучные кондитерские, тонн
торты и пирожные недлительного
хранения
печенье и пряники имбирные и тонн
аналогичные изделия; печенье
сладкое; вафли
какао, шоколад и изделия тонн
кондитерские сахаристые
в том числе: халва тонн
воды минеральные и газированные тыс. полул.
неподслащенные
и неароматизированные
5. Производство подакцизных
товаров
Спирт этиловый ректификованный тыс. дкл 3728,6 2114,6 2830,0 2830,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
из пищевого сырья
в т.ч. реализуемый на сторону тыс. дкл 3728,6 2114,6 2830,0 2830,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
Спиртные напитки - всего тыс. дкл 1239,2 200,0 150,0 150,0 160,0 160,0 170,0 170,0
из них: тыс. дкл
водка тыс. дкл 1239,2 200,0 150,0 150,0 160,0 160,0 170,0 170,0
коньяк тыс. дкл
Винодельческая продукция - тыс. дкл 2661,5 370,0 550,0 550,0 755,0 755,0 770,0 770,0
всего
из нее:
вина игристые и шампанские тыс. дкл 541,5
вино тыс. дкл 753,6 130,0 400,0 400,0 585,0 585,0 590,0 590,0
в т.ч. вина столовые тыс. дкл 753,6 130,0 400,0 400,0 585,0 585,0 590,0 590,0
вино фруктовое тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл 150,0 150,0 150,0 170,0 170,0 180,0 180,0
без добавления этилового спирта
напитки винные, изготовляемые с тыс. дкл 90,0
добавлением этилового спирта
вина специальные тыс. дкл 1366,4
Пиво тыс. дкл - - - - - - - -
6. Объем перевезенных тыс. чел. 500,0 1630,2 1991,4 1180,5 2298,3 1341,7 2340,0 2298,3
пассажиров автомобильным
транспортом
7. Объем инвестиций (в основной млн. руб. 223,3 240,0 272,2 268,0 298,9 290,0 337,0 317,0
капитал) за счет всех
источников финансирования по
крупным и средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 162,0 100,3 106,0 104,4 103,1 101,6 105,6 102,4
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 80,0 150,0 170,0 155,0 190,0 170,0 210,0 190,0
капитал) за счет бюджетных
средств, всего:
из республиканского и местного млн. руб. 60,0 100,0 120,0 105,0 135,0 125,0 150,0 140,0
бюджетов
8. Объем работ выполненных млн. руб. 54,0 65,0 72,0 70,0 80,0 76,0 100,0 86,0
по виду деятельности
"строительство" по крупным и
средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 49,3 112,1 103,1 100,3 104,1 101,8 116,5 105,5
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
9. Ввод в эксплуатацию жилых тыс. кв. м 16,0 16,0 18,0 17,0 20,0 19,0 23,0 21,0
домов
в т.ч. индивидуальными тыс. кв. м 14,9 16,0 18,0 17,0 20,0 19,0 23,0 21,0
застройщиками
10. Ввод объектов социальной
сферы и жизнеобеспечения
(за счет всех источников
финансирования):
школ мест - - - - 185,0 - - -
больниц коек - - - - - - - -
дошкольных учреждений мест - - - - 360,0 - - -
объектов культуры мест - - - - - - - -
11. Среднесписочная численность тыс. чел. 7,1 6,9 6,9 6,8 7,1 6,9 7,3 7,2
работников, всего
12. Среднемесячная зарплата руб. 11488,0 13550,0 15257,0 14661,0 17119,0 15937,0 19173,0 17291,0
13. Фонд заработной платы по млн. руб. 979,0 1122,0 1263,0 1196,0 1459,0 1320,0 1680,0 1494,0
территории, всего
Прогноз социально-экономического развития
Чегемского муниципального района на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Объем отгруженных товаров млн. руб. 636,0 729,6 827,7 753,2 892,3 824,8 989,2 891,5
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
промышленным предприятиям
2. Площадь га 49339,3 33581,7 47832,7 47832,7 47832,7 47832,7 47832,7 47832,7
сельскохозяйственных угодий,
переданных в аренду органами
местного самоуправления и
органом исполнительной власти
КБР, уполномоченным в сфере
земельных отношений, всего
в том числе:
пашни га 12880,0 8500,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0
земли, занятые многолетними га 995,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0
насаждениями
сенокосы га 5688,7 3914,9 4167,9 4167,9 4167,9 4167,9 4167,9 4167,9
пастбища га 29775,7 20521,8 30139,8 30139,8 30139,8 30139,8 30139,8 30139,8
из них площадь 44855,0 29614,0 43865,0 43865,0 43865,0 43865,0 43865,0 43865,0
сельскохозяйственных угодий,
сдаваемых в аренду органами
местного самоуправления, всего
в том числе:
пашни га 12880,0 8500,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0
земли, занятые многолетними га 995,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0
насаждениями
сенокосы га 5040,0 3417,0 3670,0 3670,0 3670,0 3670,0 3670,0 3670,0
пастбища га 25940,0 17052,0 26670,0 26670,0 26670,0 26670,0 26670,0 26670,0
3. Производство продукции
сельского хозяйства (все
категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые тонн 49367,5 50000,0 50750,0 50600,0 51511,3 51000,0 52283,9 51500,0
(в весе после доработки)
подсолнечник тонн 700,8 720,0 730,8 700,0 741,8 730,0 752,9 750,0
картофель тонн 13510,0 13919,7 14147,7 13909,3 14268,0 13946,6 15836,2 15015,0
овощи тонн 13585,5 13789,3 13996,1 13800,0 14206,1 14000,0 14419,2 14200,0
скот и птица (живая масса) тонн 7304,0 7700,0 8500,0 8300,0 8800,0 8600,0 8900,0 8700,0
молоко тонн 45381,0 46300,0 46800,0 46600,0 47800,0 47600,0 48800,0 48600,0
яйцо тыс. штук 20300,0 21500,0 21700,0 21500,0 21900,0 21700,0 22200,0 22000,0
4. Производство отдельных
видов пищевых продуктов,
включая напитки
мясо и субпродукты пищевые тонн 15,0 6,0 7,2 7,0 7,3 7,2 7,3 7,2
убойных животных
мясо и субпродукты пищевые тонн
домашней птицы
плодоовощные консервы туб 1061,0 1100,0 5500,0 5500,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0
масла и жиры, кроме остатков тонн
(осадков), рафинированные
масла растительные тонн
нерафинированные
молоко жидкое обработанное тонн 456,3 320,0 323,0 320,0 328,0 323,0 328,0 323,0
сливки тонн
йогурт и прочие виды молока тонн 1657,9 1660,0 1665,0 1660,0 1670,0 1665,0 1680,0 1670,0
или сливок, ферментированных
или сквашенных
изделия хлебобулочные тонн
недлительного хранения
изделия мучные кондитерские, тонн
торты и пирожные недлительного
хранения
печенье и пряники имбирные и тонн
аналогичные изделия; печенье
сладкое; вафли
какао, шоколад и изделия тонн
кондитерские сахаристые
в том числе: халва тонн
воды минеральные и тыс. полул.
газированные неподслащенные
и неароматизированные
5. Производство подакцизных
товаров
Спирт этиловый ректификованный тыс. дкл
из пищевого сырья
в т.ч. реализуемый на сторону тыс. дкл
Спиртные напитки - всего тыс. дкл 349,2 149,0 59,0 59,0 40,0 40,0
из них: тыс. дкл
водка тыс. дкл 349,2 149,0 59,0 59,0 40,0 40,0
коньяк тыс. дкл
Винодельческая продукция - тыс. дкл 142,1 1053,0 1078,0 1078,0 1128,0 1128,0 1128,0 1128,0
всего
из нее:
вина игристые и шампанские тыс. дкл 3,4 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0
вино тыс. дкл 127,7 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
в т.ч. вина столовые тыс. дкл 127,7 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
вино фруктовое тыс. дкл 11,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0
в т.ч. вина плодовые столовые тыс. дкл 11,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл 450,0 500,0 500,0 550,0 550,0 550,0 550,0
без добавления этилового спирта
напитки винные, изготовляемые с тыс. дкл 25,0
добавлением этилового спирта
вина специальные тыс. дкл - - - - - - - -
Пиво тыс. дкл - - - - - - - -
6. Объем перевезенных тыс. чел. - - - - - - - -
пассажиров автомобильным
транспортом
7. Объем инвестиций (в основной млн. руб. 120,7 131,9 144,3 143,0 158,0 154,1 178,0 168,0
капитал) за счет всех
источников финансирования по
крупным и средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 101,5 101,9 102,2 101,3 102,8 101,2 105,5 102,1
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 48,0 70,0 85,0 75,0 100,0 86,0 120,0 100,0
капитал) за счет бюджетных
средств, всего:
из республиканского и млн. руб. 24,0 35,0 42,0 38,0 50,0 42,0 60,0 50,0
местного бюджетов
8. Объем работ выполненных млн. руб. 606,0 705,0 760,0 758,0 850,0 810,0 960,0 890,0
по виду деятельности
"строительство" по крупным и
средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 157,3 108,3 100,4 100,1 104,8 100,2 105,3 102,4
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
9. Ввод в эксплуатацию жилых тыс. кв. м 18,0 18,1 20,0 19,0 22,0 20,5 24,0 22,5
домов
в т.ч. индивидуальными тыс. кв. м 18,0 18,1 20,0 19,0 22,0 20,5 24,0 22,5
застройщиками
10. Ввод объектов социальной
сферы и жизнеобеспечения (за
счет всех источников
финансирования):
школ мест - - - - - - - -
больниц коек - - - - - - - -
дошкольных учреждений мест - - - - - - - -
объектов культуры мест - - - - - - - -
10. Среднесписочная тыс. чел. 5,2 5,1 5,1 5,0 5,1 5,1 5,3 5,2
численность работников, всего
11. Среднемесячная зарплата руб. 13187,0 16680,0 18782,0 18048,0 21073,0 19618,0 23623,0 21305,0
12. Фонд заработной платы по млн. руб. 823,0 1020,0 1149,0 1083,0 1290,0 1201,0 1502,0 1329,0
территории, всего
Прогноз социально-экономического развития
Черекского муниципального района на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Объем отгруженных млн. руб. 1892,4 2056,3 2332,5 2122,6 2514,7 2324,4 2787,9 2512,4
товаров собственного
производства, выполненных
работ и услуг по промышленным
предприятиям
2. Площадь га 22757,8 21827,5 22812,5 22812,5 22812,5 22812,5 22812,5 22812,5
сельскохозяйственных угодий,
переданных в аренду
органами местного
самоуправления и органом
исполнительной власти КБР,
уполномоченным в сфере
земельных отношений, всего
в том числе:
пашни га 2033,0 2154,0 2154,0 2154,0 2154,0 2154,0 2154,0 2154,0
земли, занятые многолетними га 589,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0
насаждениями
сенокосы га 4929,6 4636,7 5331,7 5331,7 5331,7 5331,7 5331,7 5331,7
пастбища га 15206,2 14333,8 14623,8 14623,8 14623,8 14623,8 14623,8 14623,8
из них площадь 13755,0 13005,0 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0
сельскохозяйственных угодий,
сдаваемых в аренду органами
местного самоуправления, всего
в том числе:
пашни га 2029,0 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0
земли, занятые многолетними га 526,0 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0
насаждениями
сенокосы га 4500,0 3805,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0
пастбища га 6700,0 6410,0 6700,0 6700,0 6700,0 6700,0 6700,0 6700,0
3. Производство продукции
сельского хозяйства (все
категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые тонн 10349,6 10500,0 10657,5 10500,0 10817,4 10600,0 10979,6 10800,0
(в весе после доработки)
подсолнечник тонн 1173,9 1200,0 1218,0 1200,0 1236,3 1200,0 1254,8 1200,0
картофель тонн 14196,8 14616,0 14864,2 14659,3 15006,1 14746,6 16565,1 15785,0
овощи тонн 4436,4 4502,9 4570,5 4550,0 4639,0 4620,0 4708,6 4680,0
скот и птица (живая масса) тонн 5454,0 5800,0 6400,0 6200,0 6500,0 6300,0 6600,0 6400,0
молоко тонн 45216,0 46200,0 46700,0 46500,0 47700,0 47500,0 48700,0 48500,0
яйцо тыс. штук 10900,0 11600,0 11700,0 11500,0 11800,0 11600,0 11900,0 11700,0
4. Производство отдельных
видов пищевых продуктов,
включая напитки
мясо и субпродукты пищевые тонн - - - - - - - -
убойных животных
мясо и субпродукты пищевые тонн - - - - - - - -
домашней птицы
плодоовощные консервы туб - - 1800,0 1800,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0
масла и жиры, кроме остатков тонн - - - - - - - -
(осадков), рафинированные
масла растительные тонн - - - - - - - -
нерафинированные
молоко жидкое обработанное тонн - - - - - - - -
сливки тонн - - - - - - - -
йогурт и прочие виды молока тонн - - - - - - - -
или сливок, ферментированных
или сквашенных
изделия хлебобулочные тонн 107,0 80,0 90,0 85,0 95,0 90,0 100,0 95,0
недлительного хранения
изделия мучные кондитерские, тонн - - - - - - - -
торты и пирожные недлительного
хранения
печенье и пряники имбирные тонн - - - - - - - -
и аналогичные изделия;
печенье сладкое; вафли
какао, шоколад и изделия тонн - - - - - - - -
кондитерские сахаристые
в том числе: халва тонн - - - - - - - -
воды минеральные и тыс. полул. - - - - - - - -
газированные неподслащенные и
неароматизированные
5. Производство - - - - - - - -
подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный тыс. дкл - - - - - - - -
из пищевого сырья
в т.ч. реализуемый на сторону тыс. дкл - - - - - - - -
Спиртные напитки - всего тыс. дкл - - - - - - - -
из них:
водка тыс. дкл - - - - - - - -
коньяк тыс. дкл - - - - - - - -
Винодельческая продукция - тыс. дкл - - - - - - - -
всего
из нее:
вина игристые и шампанские тыс. дкл - - - - - - - -
вино тыс. дкл - - - - - - - -
в т.ч. вина столовые тыс. дкл - - - - - - - -
вино фруктовое тыс. дкл - - - - - - - -
в т.ч. вина плодовые тыс. дкл - - - - - - - -
столовые
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл - - - - - - - -
без добавления этилового спирта
напитки винные, изготовляемые с тыс. дкл - - - - - - - -
добавлением этилового спирта
вина специальные тыс. дкл - - - - - - - -
Пиво тыс. дкл - - - - - - - -
6. Объем перевезенных тыс. чел. - - - - - - - -
пассажиров автомобильным
транспортом
7. Объем инвестиций (в основной млн. руб. 1750,0 1880,0 2080,0 2040,0 2291,4 2220,1 2600,0 2450,0
капитал) за счет всех
источников финансирования по
крупным и средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 108,1 100,2 103,4 101,4 103,4 102,2 106,2 103,3
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 1044,8 1400,0 1600,0 1450,0 1800,0 1650,0 1950,0 1800,0
капитал) за счет бюджетных
средств, всего:
из республиканского и млн. руб. 25,0 45,0 55,0 50,0 65,0 58,0 80,0 70,0
местного бюджетов
8. Объем работ выполненных млн. руб. - 60,0 70,0 65,0 85,0 72,0 100,0 78,0
по виду деятельности
"строительство" по крупным и
средним предприятиям
Индекс физического объема в % к - - 108,6 100,9 113,8 103,8 109,6 101,0
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
9. Ввод в эксплуатацию тыс. кв. м 5,4 5,4 5,8 5,6 6,5 6,0 7,5 6,3
жилых домов
в т.ч. индивидуальными тыс. кв. м 5,4 5,4 5,8 5,6 6,5 6,0 7,5 6,3
застройщиками
10. Ввод объектов социальной
сферы и жизнеобеспечения (за
счет всех источников
финансирования):
школ мест - - - - 320,0 - - -
больниц коек - - - - - - - -
дошкольных учреждений мест - - - - 140,0 - - -
объектов культуры мест - - - - - - - -
10. Среднесписочная численность тыс. чел. 3,0 2,9 2,9 2,9 3,1 3,0 3,3 3,2
работников, всего
11. Среднемесячная зарплата руб. 14585,0 17650,0 19874,0 19097,0 22299,0 20759,0 24974,0 22523,0
12. Фонд заработной платы млн. руб. 525,0 614,0 692,0 665,0 830,0 747,0 989,0 865,0
по территории, всего
Прогноз социально-экономического развития
Эльбрусского муниципального района на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Объем отгруженных товаров млн. руб. 45,2 189,2 193,0 177,0 196,4 180,0 200,1 193,0
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
промышленным предприятиям
2. Площадь га 23573,2 14032,4 15674,9 15674,9 16894,9 16894,9 19344,9 19344,9
сельскохозяйственных угодий,
переданных в аренду органами
местного самоуправления и
органом исполнительной власти
КБР, уполномоченным в сфере
земельных отношений, всего
в том числе:
пашни га 80,0 53,5 80,0 80,0 100,0 100,0 150,0 150,0
земли, занятые многолетними га - - - - - - - -
насаждениями
сенокосы га 3372,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0
пастбища га 20121,2 10936,9 12552,9 12552,9 13752,9 13752,9 16152,9 16152,9
из них площадь 15058,0 9479,5 11122,0 11122,0 12342,0 12342,0 14792,0 14792,0
сельскохозяйственных угодий,
сдаваемых в аренду органами
местного самоуправления, всего
в том числе:
пашни га 80,0 53,5 80,0 80,0 100,0 100,0 150,0 150,0
земли, занятые многолетними га - - - - - - - -
насаждениями
сенокосы га 3372,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0
пастбища га 11606,0 6384,0 8000,0 8000,0 9200,0 9200,0 11600,0 11600,0
3. Производство продукции
сельского хозяйства (все
категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые тонн 1277,2 1300,0 1319,5 1300,0 1339,3 1300,0 1359,4 1300,0
(в весе после доработки)
подсолнечник тонн 130,0 150,0 152,3 150,0 154,5 150,0 156,9 150,0
картофель тонн 4329,0 4600,2 4700,4 4559,3 4667,6 4526,6 5594,6 5120,0
овощи тонн 5861,5 5949,4 6038,7 6000,0 6129,2 6050,0 6221,2 6100,0
скот и птица (живая масса) тонн 2500,0 2600,0 2800,0 2600,0 2900,0 2700,0 3000,0 2800,0
молоко тонн 19300,0 19700,0 20000,0 19800,0 20200,0 20000,0 20600,0 20400,0
яйцо тыс. штук 2310,0 2500,0 2600,0 2400,0 2600,0 2400,0 2700,0 2500,0
4. Производство отдельных
видов пищевых продуктов,
включая напитки
мясо и субпродукты пищевые тонн - - 10,0 9,8 10,5 10,0 10,5 10,0
убойных животных
мясо и субпродукты пищевые тонн - - - - - - - -
домашней птицы
плодоовощные консервы туб - - - - - - - -
масла и жиры, кроме остатков тонн - - - - - - - -
(осадков), рафинированные
масла растительные тонн - - - - - - - -
нерафинированные
молоко жидкое обработанное тонн - - - - - - - -
сливки тонн - - - - - - - -
йогурт и прочие виды молока тонн - - - - - - - -
или сливок, ферментированных
или сквашенных
изделия хлебобулочные тонн 264,0 280,0 290,0 280,0 290,0 280,0 290,0 280,0
недлительного хранения
изделия мучные кондитерские, тонн - - - - - - - -
торты и пирожные недлительного
хранения
печенье и пряники имбирные тонн - - - - - - - -
и аналогичные изделия;
печенье сладкое; вафли
какао, шоколад и изделия тонн - - - - - - - -
кондитерские сахаристые
в том числе: халва тонн - - - - - - - -
воды минеральные и газированные тыс. полул. - - - - - - - -
неподслащенные и
неароматизированные
5. Производство подакцизных - - - - - - - -
товаров
Спирт этиловый ректификованный тыс. дкл - - - - - - - -
из пищевого сырья
в т.ч. реализуемый на сторону тыс. дкл - - - - - - - -
Спиртные напитки - всего тыс. дкл - - - - - - - -
из них:
водка тыс. дкл - - - - - - - -
коньяк тыс. дкл - - - - - - - -
Винодельческая продукция - тыс. дкл - - - - - - - -
всего
из нее:
вина игристые и шампанские тыс. дкл - - - - - - - -
вино тыс. дкл - - - - - - - -
в т.ч. вина столовые тыс. дкл - - - - - - - -
вино фруктовое тыс. дкл - - - - - - - -
в т.ч. вина плодовые тыс. дкл - - - - - - - -
столовые
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл - - - - - - - -
без добавления этилового спирта
напитки винные, изготовляемые с тыс. дкл - - - - - - - -
добавлением этилового спирта
вина специальные тыс. дкл - - - - - - - -
Пиво тыс. дкл - - - - - - - -
6. Объем перевезенных тыс. чел. 200,0 560,0 580,0 560,0 590,8 590,0 593,0 590,8
пассажиров автомобильным
транспортом
7. Объем инвестиций (в основной млн. руб. 1300,0 1400,0 1540,0 1530,0 1702,2 1648,9 1920,0 1810,0
капитал) за счет всех
источников финансирования по
крупным и средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 120,4 100,5 102,8 102,1 103,8 101,2 105,6 102,8
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 320,0 360,0 380,0 360,0 410,0 390,0 490,0 440,0
капитал) за счет бюджетных
средств, всего:
из республиканского и млн. руб. 105,0 150,0 160,0 150,0 175,0 162,0 190,0 178,0
местного бюджетов
8. Объем работ выполненных млн. руб. 113,7 130,0 142,0 140,0 154,0 150,0 172,0 164,0
по виду деятельности
"строительство" по крупным и
средним предприятиям
Индекс физического объема в % к 47,3 106,5 101,7 100,3 101,6 100,4 104,1 101,9
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
9. Ввод в эксплуатацию тыс. кв. м 3,0 3,0 4,0 3,0 5,0 4,0 6,0 5,0
жилых домов
в т.ч. индивидуальными тыс. кв. м 1,1 1,1 2,0 1,5 3,0 2,0 3,5 3,0
застройщиками
10. Ввод объектов социальной
сферы и жизнеобеспечения
(за счет всех источников
финансирования):
школ мест - - - - - - - -
больниц коек - - - - - - - -
дошкольных учреждений мест - - - - - - - -
объектов культуры мест - - - - - - - -
11. Среднесписочная численность тыс. чел. 4,4 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4
работников, всего
12. Среднемесячная зарплата руб. 13911,0 16250,0 18298,0 17583,0 20530,0 19112,0 23034,0 20737,0
13. Фонд заработной платы млн. руб. 735,0 838,0 944,0 907,0 1084,0 986,0 1244,0 1095,0
по территории, всего
Одобрен
Постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2013 г. № 260-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. рублей)
№ Наименование 2014 год 2015 год 2016 год
п/п государственной программы,
республиканской целевой программы
ИТОГО по программам 19949213,5 24372998,6 16520784,7
- федеральный бюджет 3996722,7 6108809,9 4735712,9
- республиканский бюджет КБР 4994500,4 5707654,4 4042847,1
- местные бюджеты 218683,1 262661,9 107541,0
- внебюджетные источники 10739307,2 12293872,4 7634683,7
1 Государственная программа 271059,3 248737,9 257344,4
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие здравоохранения в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 124707,8 130818,4 137197,9
- республиканский бюджет КБР 146351,5 117919,5 120146,5
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
1.1 РЦП "Формирование здорового образа 770,0 847,0 0,0
жизни в Кабардино-Балкарской
Республике" на 2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 770,0 847,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
1.2 РЦП "Развитие здравоохранения в 270289,3 247890,9 257344,4
Кабардино-Балкарской Республике" на
2013 - 2020 годы
- федеральный бюджет 124707,8 130818,4 137197,9
- республиканский бюджет КБР 145581,5 117072,5 120146,5
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
2 Государственная программа 917483,7 1704512,4 515070,4
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 761690,0 1080560,0 335430,0
- республиканский бюджет КБР 150198,7 618687,4 174925,4
- местные бюджеты 5595,0 5265,0 4715,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
2.1 РЦП "Развитие образования 917483,7 1704512,4 515070,4
в Кабардино-Балкарской Республике"
на 2012 - 2016 годы
- федеральный бюджет 761690,0 1080560,0 335430,0
- республиканский бюджет КБР 150198,7 618687,4 174925,4
- местные бюджеты 5595,0 5265,0 4715,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
3 Государственная программа 19908,8 20698,1 0,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Повышение эффективности реализации
молодежной политики в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 12000,0 12000,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 7572,8 8330,1 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 336,0 368,0 0,0
3.1 РЦП "Молодежь Кабардино-Балкарии 18673,8 19341,2 0,0
(2009 - 2015 годы)"
- федеральный бюджет 12000,0 12000,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 6673,8 7341,2 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
3.2 РЦП "Патриотическое воспитание 1235,0 1356,9 0,0
граждан в Кабардино-Балкарской
Республике (2010 - 2015 годы)"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 899,0 988,9 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 336,0 368,0 0,0
4 Государственная программа 296471,0 235754,0 0,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Социальная поддержка населения
Кабардино-Балкарской Республики"
- федеральный бюджет 51741,0 14541,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 99000,0 109053,0 0,0
- местные бюджеты 3460,0 3750,0 0,0
- внебюджетные источники 142270,0 108410,0 0,0
4.1 РЦП "Развитие системы организации 229330,0 165210,0 0,0
отдыха и оздоровления детей и
подростков в Кабардино-Балкарской
Республике" на 2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 37200,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 66500,0 73150,0 0,0
- местные бюджеты 3360,0 3650,0 0,0
- внебюджетные источники 122270,0 88410,0 0,0
4.2 РЦП "Улучшение демографической 50800,0 53880,0 0,0
ситуации в Кабардино-Балкарской
Республике на период до 2015 года"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 30800,0 33880,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 20000,0 20000,0 0,0
4.3 РЦП "Улучшение условий охраны 0,0 153,0 0,0
труда" на 2012 - 2015 годы
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 0,0 153,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
4.4 РЦП "Доступная среда в 16341,0 16511,0 0,0
Кабардино-Балкарской Республике" на
2013 - 2015 годы
- федеральный бюджет 14541,0 14541,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 1700,0 1870,0 0,0
- местные бюджеты 100,0 100,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
5 Государственная программа 7968650,3 8216219,6 0,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Обеспечение населения
Кабардино-Балкарской Республики
жильем"
- федеральный бюджет 337129,5 419366,5 0,0
- республиканский бюджет КБР 159613,8 485473,1 0,0
- местные бюджеты 71400,0 69000,0 0,0
- внебюджетные источники 7400507,0 7242380,0 0,0
5.1 РЦП "Развитие жилищного 7319726,5 7429684,5 0,0
строительства в
Кабардино-Балкарской Республике в
2011 - 2015 годах"
- федеральный бюджет 65648,5 63456,5 0,0
- республиканский бюджет КБР 63200,0 377058,0 0,0
- местные бюджеты 19000,0 9000,0 0,0
- внебюджетные источники 7171878,0 6980170,0 0,0
5.2 РЦП "Обеспечение жильем молодых 436700,0 497500,0 0,0
семей в Кабардино-Балкарской
Республике" на 2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 110300,0 125400,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 52400,0 60000,0 0,0
- местные бюджеты 52400,0 60000,0 0,0
- внебюджетные источники 221600,0 252100,0 0,0
5.3 РЦП "Повышение устойчивости жилых 212223,8 289035,1 0,0
домов в Кабардино-Балкарской
Республике" на 2010 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 161181,0 230510,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 44013,8 48415,1 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 7029,0 10110,0 0,0
6 Государственная программа 2047150,3 1929439,4 1484243,7
Кабардино-Балкарской
Республики "Обеспечение населения
Кабардино-Балкарской
Республики услугами
жилищно-коммунального хозяйства"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 116100,0 127710,0 0,0
- местные бюджеты 70391,1 74059,0 0,0
- внебюджетные источники 1860659,2 1727670,4 1484243,7
6.1 РЦП "Реформирование и модернизация 253935,1 274236,0 0,0
жилищно-коммунального комплекса
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 116100,0 127710,0 0,0
- местные бюджеты 70391,1 74059,0 0,0
- внебюджетные источники 67444,0 72467,0 0,0
6.2 РЦП "Чистая вода" на 2012 - 2017 1793215,2 1655203,4 1484243,7
годы
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 1793215,2 1655203,4 1484243,7
7 Государственная программа 231701,5 254871,7 280358,8
Кабардино-Балкарской Республики
"Содействие занятости населения
Кабардино-Балкарской Республики"
- федеральный бюджет 231701,5 254871,7 280358,8
- республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0
КБР
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
8 Государственная программа 58984,5 63279,4 39225,9
Кабардино-Балкарской Республики
"Профилактика правонарушений и
укрепление общественного порядка и
общественной безопасности в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 7900,0 7900,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 51084,5 55379,4 39225,9
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
8.1 РЦП "Профилактика терроризма и 7998,6 9249,6 0,0
экстремизма в Кабардино-Балкарской
Республике" на 2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 7998,6 9249,6 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
8.2 РЦП "Профилактика правонарушений в 9589,0 10114,7 0,0
Кабардино-Балкарской Республике" на
2011 - 2015 годы
- федеральный бюджет 7900,0 7900,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 1689,0 2214,7 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
8.3 РЦП "Безопасная республика" на 32418,1 35659,9 39225,9
2013 - 2016 годы
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 32418,1 35659,9 39225,9
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
8.4 РЦП "Комплексные меры 8978,8 8255,2 0,0
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту в Кабардино-Балкарской
Республике" на 2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 8978,8 8255,2 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
9 Государственная программа 290880,3 646253,7 487247,2
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие культуры в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 163200,0 493620,0 332240,0
- республиканский бюджет КБР 116770,3 128447,4 141292,1
- местные бюджеты 10760,0 24036,3 13565,1
- внебюджетные источники 150,0 150,0 150,0
9.1 РЦП "Развитие культуры в 290880,3 646253,7 487247,2
Кабардино-Балкарской Республике" на
2013 - 2017 годы
- федеральный бюджет 163200,0 493620,0 332240,0
- республиканский бюджет КБР 116770,3 128447,4 141292,1
- местные бюджеты 10760,0 24036,3 13565,1
- внебюджетные источники 150,0 150,0 150,0
10 Государственная программа 647359,1 1000202,9 0,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие физической культуры и
спорта в Кабардино-Балкарской
Республике"
- федеральный бюджет 258421,0 573421,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 378438,1 416281,9 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 10500,0 10500,0 0,0
10.1 РЦП "Развитие футбола в 140904,5 213102,9 0,0
Кабардино-Балкарской Республике на
2009 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 108421,0 178421,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 21983,5 24181,9 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 10500,0 10500,0 0,0
10.2 РЦП "Развитие физической культуры и 506454,6 787100,0 0,0
спорта в Кабардино-Балкарской
Республике на 2009 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 150000,0 395000,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 356454,6 392100,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
11 Государственная программа 455500,0 2083370,0 5721585,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного
комплекса в Кабардино-Балкарской
Республике"
- федеральный бюджет 449000,0 1598020,0 2082960,0
- республиканский бюджет КБР 2500,0 2750,0 3025,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 4000,0 482600,0 3635600,0
11.1 РЦП "Развитие 455500,0 2083370,0 5721585,0
туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики на
2012 - 2018 годы"
- федеральный бюджет 449000,0 1598020,0 2082960,0
- республиканский бюджет КБР 2500,0 2750,0 3025,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 4000,0 482600,0 3635600,0
12 Государственная программа 23891,3 24390,2 0,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Взаимодействие с общественными
организациями и институтами
гражданского общества в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 23891,3 24390,2 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
12.1 РЦП "Взаимодействие с религиозными 3188,2 3507,0 0,0
организациями в
Кабардино-Балкарской Республике и
их государственная поддержка"
на 2013 - 2015 годы
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 3188,2 3507,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
12.2 РЦП "Гармонизация межэтнических 2028,1 4921,2 0,0
взаимоотношений и укрепление
толерантности в
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 2028,1 4921,2 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
12.3 РЦП "Поддержка социально 18675,0 15962,0 0,0
ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся
государственными (муниципальными)
учреждениями, в
Кабардино-Балкарской Республике" на
2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 18675,0 15962,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
13 Государственная программа 669761,8 751434,6 925442,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Охрана окружающей среды в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 581019,6 636011,7 785353,3
- республиканский бюджет КБР 43407,2 65735,9 63524,7
- местные бюджеты 15215,0 18587,0 39504,0
- внебюджетные источники 30120,0 31100,0 37060,0
13.1 РЦП "Организация управления 258377,0 283770,0 301209,0
отходами в Кабардино-Балкарской
Республике" на 2013 - 2025 годы
(I этап, 2013 - 2017 годы)
- федеральный бюджет 197742,0 199265,0 195130,0
- республиканский бюджет КБР 15300,0 34818,0 29515,0
- местные бюджеты 15215,0 18587,0 39504,0
- внебюджетные источники 30120,0 31100,0 37060,0
13.2 РЦП "Развитие водохозяйственного 411384,8 467664,6 624233,0
комплекса Кабардино-Балкарской
Республики на 2013 - 2020 годах"
- федеральный бюджет 383277,6 436746,7 590223,3
- республиканский бюджет КБР 28107,2 30917,9 34009,7
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
14 Государственная программа 29210,0 31506,0 9823,6
Кабардино-Балкарской Республики
"Защита населения и территории
Кабардино-Балкарской Республики от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 22460,0 24706,0 3823,6
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 6750,0 6800,0 6000,0
14.1 РЦП "Снижение рисков и смягчение 20050,0 22030,0 0,0
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
в Кабардино-Балкарской Республике
на 2012 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 19300,0 21230,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 750,0 800,0 0,0
14.2 РЦП "Обеспечение средствами 8300,0 8530,0 8783,0
индивидуальной защиты населения и
нештатных аварийно-спасательных
формирований в Кабардино-Балкарской
Республике" на 2013 - 2026 годы
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 2300,0 2530,0 2783,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 6000,0 6000,0 6000,0
14.3 РЦП "О создании общественных 860,0 946,0 1040,6
спасательных постов в местах
массового отдыха людей, обучении
населения плаванию и приемам
спасания на воде" на 2013 - 2017
годы
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 860,0 946,0 1040,6
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
15 Государственная программа 906105,0 1036939,0 0,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Экономическое развитие и
инновационная экономика в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 170000,0 170000,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 192150,0 211365,0 0,0
- местные бюджеты 10000,0 15000,0 0,0
- внебюджетные источники 533955,0 640574,0 0,0
15.1 РЦП "Развитие и поддержка малого и 796105,0 911939,0 0,0
среднего предпринимательства в
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2012 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 170000,0 170000,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 92150,0 101365,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 533955,0 640574,0 0,0
15.2 РЦП "Повышение инвестиционной 110000,0 125000,0 0,0
привлекательности
Кабардино-Балкарской Республики"
на 2012 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 100000,0 110000,0 0,0
- местные бюджеты 10000,0 15000,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
15.3 РЦП "Программа подготовки кадров 0,0 0,0 0,0
для Кабардино-Балкарской
Республики" на 2012 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
16 Государственная программа 282500,0 1516000,0 2016000,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 32500,0 16000,0 16000,0
- республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 250000,0 1500000,0 2000000,0
16.1 РЦП "Развитие в 282500,0 1516000,0 2016000,0
Кабардино-Балкарской Республике
отраслей промышленности:
машиностроения и металлообработки,
цветной металлургии, медицинской,
легкой и деревообрабатывающей" на
2012 - 2016 годы
- федеральный бюджет 32500,0 16000,0 16000,0
- республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 250000,0 1500000,0 2000000,0
16.2 РЦП "Развитие торговли в 0,0 0,0 0,0
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2012 - 2015 годы
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
17 Государственная программа 559062,5 484824,5 376016,5
Кабардино-Балкарской Республики
"Информационное общество"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 559062,5 484824,5 376016,5
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
17.1 РЦП "Снижение административных 355537,5 343594,5 291016,5
барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления
государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в
Кабардино-Балкарской Республике на
2011 - 2018 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 355537,5 343594,5 291016,5
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
17.2 Другие мероприятия 203525,0 141230,0 85000,0
18 Государственная программа 19224,4 18182,4 78694,4
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие лесного хозяйства в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 9424,4 8987,5 39130,7
- республиканский бюджет КБР 9700,0 9094,9 39563,7
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 100,0 100,0 0,0
18.1 РЦП "Развитие лесного хозяйства 55707,0 26288,3 32706,3
Кабардино-Балкарской Республики" на
2012 - 2020 годы
- федеральный бюджет 4922,9 4426,5 39130,7
- республиканский бюджет КБР 4200,0 3594,9 39563,7
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
18.2 РЦП "Охрана лесов от пожаров в 10101,5 10161,0 0,0
Кабардино-Балкарской Республике" на
2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 4501,5 4561,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 5500,0 5500,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 100,0 100,0 0,0
19 Государственная программа 621742,6 555578,5 627999,3
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 314855,8 201260,0 235610,0
- республиканский бюджет КБР 227916,8 250708,5 275779,3
- местные бюджеты 17460,0 37940,0 48030,0
- внебюджетные источники 61510,0 65670,0 68580,0
19.1 РЦП "Устойчивое развитие сельских 621742,6 555578,5 627999,3
территорий Кабардино-Балкарской
Республики на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года"
- федеральный бюджет 314855,8 201260,0 235610,0
- республиканский бюджет КБР 227916,8 250708,5 275779,3
- местные бюджеты 17460,0 37940,0 48030,0
- внебюджетные источники 61510,0 65670,0 68580,0
19.2 РЦП "Развитие агропромышленного 0,0 0,0 0,0
комплекса Кабардино-Балкарской
Республики на 2008 - 2012 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
20 Государственная программа 453952,0 493784,6 406107,9
Кабардино-Балкарской Республики
"Энергоэффективность и развитие
энергетики в Кабардино-Балкарской
Республике"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 1100,0 1210,0 1331,0
- местные бюджеты 14402,0 15024,6 1726,9
- внебюджетные источники 438450,0 477550,0 403050,0
20.1 РЦП "Энергосбережение и повышение 453952,0 493784,6 406107,9
энергетической эффективности в
Кабардино-Балкарской Республике" на
2012 - 2020 годы
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 1100,0 1210,0 1331,0
- местные бюджеты 14402,0 15024,6 1726,9
- внебюджетные источники 438450,0 477550,0 403050,0
21 Государственная программа 1958599,4 1833115,0 2100000,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие транспортной системы в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 1958599,4 1833115,0 2100000,0
- местные бюджеты 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0
22 Государственная программа 17121,5 24514,9 0,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственным
имуществом Кабардино-Балкарской
Республики"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 17121,5 24514,9 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
23 Государственная программа 1182894,3 1177389,9 1195625,6
Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственными
финансами, государственным долгом и
межбюджетными отношениями в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 491432,2 491432,2 491432,2
- республиканский бюджет КБР 691462,1 685957,7 704193,4
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
24 Государственная программа 20000,0 22000,0 0,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие мировой юстиции в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 20000,0 22000,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
24.1 РЦП "Развитие мировой юстиции в 20000,0 22000,0 0,0
Кабардино-Балкарской Республике
(2010 - 2015 годы)"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 20000,0 22000,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Одобрен
Постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2013 г. № 260-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(РЕСПУБЛИКАНСКИХ) НУЖД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных нужд за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в стоимостном выражении на 2014 год составляет 9850,62 млн. рублей и имеет следующую структуру:
товары - 5 172, 34 млн. рублей (52,51 процента);
работы - 3 326, 68 млн. рублей (33,77 процента);
услуги - 1 351, 60 млн. рублей (13,72 процента).
Прогноз объемов закупок для государственных нужд по Кабардино-Балкарской Республике в стоимостном выражении на 2015 год составляет 11165,69 млн. рублей и имеет следующую структуру:
товары - 5 396, 08 млн. рублей (48,33 процента);
работы - 4 367, 40 млн. рублей (39,11 процента);
услуги - 1 402, 21 млн. рублей (12,56 процента).
Прогноз объемов закупок для государственных нужд по Кабардино-Балкарской Республике в стоимостном выражении на 2016 год составляет 12055,42 млн. рублей и имеет следующую структуру:
товары - 5833,47 млн. рублей (48,39 процента);
работы - 4737,24 млн. рублей (39,30 процента);
услуги - 1484,71 млн. рублей (12,32 процента).
Прогноз объемов продукции,
закупаемой для государственных нужд
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2016 годы
№ Код Наименование Прогноз
продукции
Единица 2014 год 2015 год 2016 год
измерения
1 ВСЕГО тыс. руб. 9850618,26 11165698,50 12055423,66
2 ТОВАРЫ тыс. руб. 5172340,07 5396081,84 5833475,03
3 Раздел A Продукция сельского тыс. руб. 65313,55 66480,70 71799,57
хозяйства, охоты и
лесного хозяйства
4 Раздел A Прочее тыс. руб. 2540,58 2662,53 2875,53
5 Раздел B Рыба и прочая тыс. руб. 5881,72 6029,45 6511,81
продукция
рыболовства
6 Раздел C Продукция тыс. руб. 11022,47 11753,18 12693,43
горнодобывающих
производств
7 Раздел D Продукция тыс. руб. 2819712,01 2796182,63 3019877,24
обрабатывающих
производств
8 Раздел E Электроэнергия, тыс. руб. 2159801,96 2397809,74 2589634,52
газ, пар и вода
9 Раздел E Прочее тыс. руб. 2391,45 2621,03 2830,71
10 Раздел F Строительство тыс. руб. 97444,17 104203,34 112539,61
11 Раздел K Предпринимательская тыс. руб. 1763,27 1862,01 2010,97
деятельность
12 Раздел O Прочие тыс. руб. 11400,92 11760,78 12701,64
коммунальные,
социальные и
персональные услуги
13 Прочее тыс. руб. - - -
14 РАБОТЫ тыс. руб. 3326684,03 4367404,73 4737237,63
15 Раздел F Строительные работы тыс. руб. 3326282,53 4367398,73 4716790,63
16 Раздел F Прочее тыс. руб. 17619,41 18923,24 20438,00
17 Прочее тыс. руб. 1,50 6,00 9,00
18 УСЛУГИ тыс. руб. 1351594,17 1402211,93 1484711,00
19 Раздел A Услуги в области тыс. руб. 41162,39 42824,21 46250,15
сельского
хозяйства, охоты и
лесного хозяйства
20 Раздел B Услуги, связанные с тыс. руб. 350,44 - -
рыболовством
21 Раздел C Услуги тыс. руб. 11,26 - -
горнодобывающих
производств
22 Раздел D Услуги тыс. руб. 92599,17 96285,72 103988,58
обрабатывающих
производств
23 Раздел D Прочее тыс. руб. 7282,15 7646,20 8258,00
24 Раздел E Электроэнергия, тыс. руб. 76653,24 84696,41 91472,12
газ, пар и вода
25 Раздел E Прочее тыс. руб. - - -
26 Раздел F Услуги в области тыс. руб. 1331,16 667,90 722,00
строительства
27 Раздел F Прочее тыс. руб. - 600,00 -
28 Раздел G Услуги по оптовой и тыс. руб. 13680,64 13357,06 13864,54
розничной торговле;
услуги по ремонту
автотранспортных
средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования
29 Раздел G Прочее тыс. руб. - - -
30 Раздел H Услуги гостиниц и тыс. руб. 115910,25 125040,81 135044,15
ресторанов
31 Раздел H Прочее тыс. руб. 283,97 303,28 328,77
32 Раздел I Услуги транспорта, тыс. руб. 188120,59 195344,07 210971,60
складского
хозяйства и связи
33 Раздел I Прочее тыс. руб. - - -
34 Раздел J Услуги в сфере тыс. руб. 11547,14 11920,43 12874,06
финансового
посредничества
35 Раздел J Прочее тыс. руб. 562,30 588,60 635,68
36 Раздел K Услуги, связанные с тыс. руб. 338061,03 338452,26 342786,23
недвижимым
имуществом,
арендой,
вычислительной
техникой, научными
исследованиями,
прочие услуги,
связанные с
предпринимательской
деятельностью
37 Раздел K Прочее тыс. руб. 965,72 1012,07 1093,05
38 Раздел L Услуги в сфере тыс. руб. 76429,31 80173,59 86587,48
государственного
управления и
обязательного
социального
обеспечения
39 Раздел L Прочее тыс. руб. 229,42 240,43 257,65
40 Раздел M Услуги в области тыс. руб. 150220,42 152324,33 158510,28
образования
41 Раздел M Прочее тыс. руб. 434,73 464,72 502,00
42 Раздел № Услуги в области тыс. руб. 135824,91 145399,98 157032,00
здравоохранения и
социальные услуги
43 Раздел № Прочее тыс. руб. 187,97 190,69 194,32
44 Раздел O Прочие тыс. руб. 100944,29 106455,63 110972,08
коммунальные,
социальные и
персональные услуги
45 Раздел O Прочее тыс. руб. - - -
46 Раздел Q Услуги, тыс. руб. 459,80 505,78 546,24
предоставляемые
экстерриториальными
организациями и
органами
47 Раздел Q Прочее тыс. руб. 1869,76 1844,76 1820,00
48 Прочее тыс. руб. - - -
Приложение № 1
к Постановлению
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2013 г. № 260-ПП
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2013 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Раздел 1. МАКРОЭКОНОМИКА
Показатели прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее - Прогноз) разработаны на основе анализа результатов развития экономики республики, сложившихся в 2011 - 2012 годах.
Согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2012 года № 24-РЗ "О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике" Прогноз разработан в 2-х вариантах.
Достижение прогнозных параметров по двум вариантам определяется возможностями хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкарской Республики, скоростью достижения поставленных целей и степенью воздействия неблагоприятных факторов экономического развития.
Первый вариант (оптимистичный) выступает как инвестиционно-ориентированный вариант экономического роста Кабардино-Балкарской Республики, характеризующийся высокой инвестиционной активностью и осуществлением ряда крупных инфраструктурных проектов.
Второй вариант (базовый) характеризует параметры развития экономики республики при сохранении основных тенденций социально-экономического развития.
В 2012 году темп роста объема валового регионального продукта (ВРП) оценочно составил 106,9 процента, а его объем достиг 95,1 млрд. рублей. К концу прогнозируемого периода валовой региональный продукт возрастет на 17,5 процента к уровню 2012 года, а его объем достигнет 135,4 млрд. рублей.
Увеличение валового регионального продукта на 40,3 млрд. рублей в 2015 году по сравнению с 2012 годом произойдет в основном за счет наращивания объемов по основным отраслям экономики, таким как:
промышленность - прирост объема отгруженных товаров составит 20169 млн. рублей;
сельское хозяйство - 5816,0 млн. рублей;
строительство - 4678,9 млн. рублей;
оборот розничной торговли - 27994,4 млн. рублей.
Рост объемов базовых отраслей, формирующих валовой региональный продукт, в 2013 - 2015 годах к 2012 году в сопоставимых ценах составит:
индекс промышленного производства - 111,4 процента;
объем продукции сельского хозяйства - 109,4 процента;
объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", - 140,4 процента;
оборот розничной торговли - 116 процентов.
Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году возрастет на 42,5 процентов.
Сохранится тенденция роста прочих доходов, обусловленная динамичным развитием в республике предпринимательской деятельности.
Денежные расходы населения прогнозируются в сумме 184100 млн. рублей, с темпом роста 130,6 процента к показателю 2012 года.
Индекс потребительских цен по отношению к предыдущему году в 2013 году - 107 процента, в 2014 году - 105,4 процента, в 2015 году - 104,9 процента.
При расчете объема прибыли по всем видам деятельности на 2013 - 2015 годы учтена динамика роста показателей деятельности крупных и средних организаций, кредитных организаций, малых предприятий, работающих на общей системе налогообложения, а также обособленных подразделений организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике.
Прибыль по всем видам деятельности в 2015 году по первому варианту прогнозируется в сумме 10297 млн. рублей, что в 1,7 раза выше показателя 2012 года. Существенное влияние на формирование налогооблагаемой прибыли по-прежнему будут оказывать организации, принадлежащие к таким видам экономической деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, транспорт и связь. Организациями указанных видов деятельности формируется свыше 60 процентов общего объема налогооблагаемой прибыли.
Прибыль по всем видам деятельности в 2015 году по второму варианту прогнозируется в сумме 9611 млн. рублей, что в 1,5 раза выше показателя 2012 года.
Раздел 2. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
2.1. Промышленность
Прогноз развития промышленного производства в республике на 2013 - 2015 годы составлен исходя из отчетных данных за 2012 год, условий текущей и прогнозируемой экономической ситуации, рыночной конъюнктуры, инвестиционных ожиданий. Для расчета стоимостных показателей использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации.
В соответствии с первым вариантом прогноза объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по чистым видам деятельности в 2013 году прогнозируется в размере 43926.5 млн. рублей, или 105,8 процента к уровню 2012 года. К 2015 году этот показатель увеличится по сравнению с 2012 годом на 48,6 процента и составит 61695,2 млн. рублей.
Индекс промышленного производства, рассчитанный по 168 товарам-представителям, в 2013 году составит 100,0 процента к предыдущему году, в 2014 году - 108,1 процента, в 2015 году - 103,1 процента.
По виду деятельности "добыча полезных ископаемых" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2013 году составит 106,0 млн. рублей, в 2015 году - 1126,5 млн. рублей. Рост объемов добычи полезных ископаемых по сравнению с 2012 годом в 19,2 раза связан с предполагаемой реализацией в 2015 году инвестиционного проекта "Строительство единого технологического комплекса горного и обогатительных производств с замкнутым циклом Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения по добыче сырья с применением инновационных технологий" на ОАО "Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания".
Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров к концу 2015 года составит 1,8 процента.
По виду деятельности "обрабатывающие производства" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2013 году составит 34552,4 млн. рублей, или 103,3 процента к уровню 2012 года. В 2015 году этот показатель увеличится по сравнению с 2012 годом на 45,8 процента и составит 48748,2 млн. рублей.
Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров к 2015 году составит 79 процентов.
"Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" будет оставаться одним из ведущих подвидов деятельности, удельный вес которого в объеме отгрузки обрабатывающих производств в 2015 году составит 51 процент. Объем отгруженной продукции в 2013 году прогнозируется в сумме 21645,1 млн. рублей, что на 0,5 процента меньше объема 2012 года. В 2015 году объем отгрузки увеличится по сравнению с оценкой 2012 года на 14,2 процента и составит 24846,6 млн. рублей. Рост объемов производства будет обеспечен за счет увеличения выпуска спирта этилового из пищевого сырья, водки, вин столовых и специальных, хлебобулочных и кондитерских изделий, молочных продуктов, крахмальной патоки и т.д. Основными объемообразующими предприятиями по данному подвиду деятельности являются ООО "Халвичный завод "Нальчикский", ООО Кондитерская фабрика "Жако", ООО "Минерал-плюс", ООО "Премиум", ООО "Винзавод "Майский", ООО "Стандарт-спирт", ООО "Алькасар", ООО "Нарткалинский пищекомбинат "Вега".
По подвиду деятельности "производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования", удельный вес которого в объеме обрабатывающих производств в 2015 году достигнет 16,6 процента, объем отгруженной продукции составит в 2013 году 7235,5 млн. рублей, в 2015 году - 8091,2 млн. рублей, что больше объема за 2012 год на 6,8 и 19,4 процента соответственно. Объемообразующими предприятиями этого подвида деятельности являются ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель", ЗАО "Кавказкабель-ТМ" и ОАО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры". В прогнозируемом периоде предполагается реализация крупных инвестиционных проектов: "Создание современной цифровой медицинской рентгеновской техники" на ООО "Севкаврентген-Д"; "Реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия, увеличение объемов производства продукции" на ОАО "Телемеханика".
Значительный рост объемов производства прогнозируется по подвиду деятельности "химическое производство", в связи с введением в действие в 2014 - 2015 годы нового предприятия "Этана" по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. тонн/год: в 2014 году объем отгруженной продукции по предприятию составит 1190 млн. рублей, в 2015 году - 9100 млн. рублей. Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2015 году существенно увеличится и составит 19,8 процента. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг к 2015 году увеличится по сравнению с 2012 годом в 18,6 раз и составит 9654,6 млн. рублей.
По подвиду деятельности "металлургическое производство и производство готовых металлических изделий", удельный вес которого в объеме обрабатывающих производств составит к 2015 году 4,6 процента, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2013 году прогнозируется в размере 1899,4 млн. рублей, в 2015 году - 2223,6 млн. рублей, что больше объема за 2012 год на 9,0 процента и 27,6 процента соответственно. Основными объемообразующими предприятиями являются ОАО "Терекалмаз" и ОП ООО "ЭлектроПросервис".
По подвиду деятельности "производство прочих неметаллических минеральных продуктов" объем отгруженной продукции в 2013 году прогнозируется в сумме 939,5 млн. рублей, в 2015 году - 1398,5 млн. рублей, что больше объема за 2012 год на 82,9 процента и в 2,7 раза соответственно. Значительный рост объема отгрузки в 2013 - 2015 годах обусловлен введением в действие нового предприятия ООО "Капитал-Инвест" по производству гипса, гипсокартона и кирпича, а также возобновлением производственной деятельности после проведения технического перевооружения на ООО "Каббалкгипс". Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2015 году составит 2,9 процента.
По подвиду деятельности "производство транспортных средств и оборудования" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2013 году составит 986,4 млн. рублей, в 2015 году - 1103,1 млн. рублей. Рост объемов отгруженной продукции в 2015 году прогнозируется в связи с реализацией инвестиционного проекта "Создание предприятия по производству прицепной техники и дисков автотракторных "Евростандарт" на базе ОАО ОЛ "РМЗ Прохладненский". Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2015 году составит 2,3 процента.
По подвиду "текстильное и швейное производство" объем отгруженных товаров в 2013 году прогнозируется в размере 348,8 млн. рублей, в 2015 году - 377,6 млн. рублей, что больше объема за 2012 год на 7,2 процента и 16,0 процентов соответственно. Объемообразующим предприятием является ЗАО "Корпорация "Глория Джинс". Замедление темпов роста объемов отгруженной продукции связано с остановкой производственной деятельности на ООО "Борен-Текстиль", а также отсутствием достаточного количества заказов и оборотных средств на ООО НПО "Комтекс". Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2015 году составит 0,8 процента.
По подвиду деятельности "производство кожи, изделий из кожи и производство обуви" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2013 году составит 150,4 млн. рублей, в 2015 году - 162,8 млн. рублей, что больше объема за 2012 год на 7,2 процента и 16,0 процентов соответственно. Объемообразующими предприятиями являются ООО "Кариста" и ООО "Обувная фабрика "Комплект". Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2015 году составит 0,3 процента.
По подвиду деятельности "производство машин и оборудования" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2013 году составит 54,3 млн. рублей с ростом объемов к 2015 году до 64,9 млн. рублей. Некоторое замедление темпов роста по данному подвиду деятельности связано с прекращением производственной деятельности на ОАО "Машзавод". Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств составит к 2015 году 0,1 процента.
По подвиду деятельности "прочие производства" объем отгруженной продукции в 2013 году прогнозируется в размере 172,3 млн. рублей с ростом к 2015 году до 192,9 млн. рублей. Основным предприятием по производству мебели в данном подвиде деятельности является ООО СП "Джеха". Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2015 году составит 0,4 процента.
По виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2013 году прогнозируется в сумме 9268,1 млн. рублей с ростом к 2015 году до 11820,5 млн. рублей, что больше объема за 2012 год на 15,5 процента и 47,3 процента соответственно. Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров к 2015 году составит 19,2 процента.
Второй вариант прогноза развития промышленного комплекса рассчитан исходя из условий возможной неблагоприятной конъюнктуры рынка, повышения уровня инфляции, недостаточного уровня инвестиционной активности, недоступности кредитных ресурсов. При этом индекс промышленного производства в 2013 году составит 100,0 процента, 2014 году - 108,1 процента, в 2015 году - 102,9 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2013 году по чистым видам деятельности составит 41549,8 млн. рублей, в 2014 году - 45537,1 млн. рублей, в 2015 году - 49512,0 млн. рублей, что больше объемов за 2012 год на 5,6 процента, 9,7 процента и 19,2 процента соответственно.
2.2. Топливно-энергетический комплекс и
жилищно-коммунальное хозяйство
Объем электроэнергии, отпущенной потребителям республики, в 2015 году по сравнению с 2012 годом увеличится по первому варианту на 21,2%, а по второму на 5,2%. Рост объема потребления электроэнергии по промышленным и приравненным к ним группам потребителей на 36,1 процента по первому варианту связан с предполагаемым в 2015 году вводом в действие ООО "Завод чистых полимеров "Этана" в Майском муниципальном районе.
Объем выработки электроэнергии предприятиями, осуществляющими деятельность в республике, по обоим вариантам к 2015 году возрастет по сравнению с 2012 годом на 43,7 процентов и составит 725,4 млн. квтч. Такой рост обусловлен в основном планируемым вводом в 2014 году Зарагижской ГЭС (присоединенная мощность - 28,8 МВт, проектная выработка - 107 млн. квтч).
Одним из показателей повышения эффективности функционирования энергоснабжающих предприятий является снижение потерь электроэнергии в сетях. Прогнозируется поэтапное снижение удельного уровня потерь к 2015 году до 20 процентов по первому варианту и 21,5 процента по второму варианту.
Объем отпущенного потребителям газа к концу прогнозируемого периода по сравнению с 2012 годом увеличится на 42,7 и на 35,9 процента соответственно по первому и второму вариантам. Предполагается, что потери газа в сетях будут уменьшены с 30,8 процента в 2012 году до 13,5 процента в 2015 году.
Отпуск тепловой энергии, отпущенной потребителям, в 2015 году по сравнению с 2012 годом увеличится по первому варианту на 23,6 процента, по второму варианту - на 8,4 процента. При этом предполагается, что ежегодно с 2014 года объем потребления тепловой энергии будет уменьшаться, в связи с установкой приборов учета, переходом многих потребителей, в том числе населения, на индивидуальную систему отопления.
Расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, оказанных населению, произведен исходя из отчетных данных по форме 22-ЖКХ и роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 - 2015 годов.
Предполагается, что объем оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг в стоимостном выражении к 2015 году увеличится по первому варианту на 37 процентов, а по второму варианту - на 39,6 процента.
2.3. Транспорт и связь
Первый вариант Прогноза рассчитан на деятельность пассажирских предприятий транспорта в условиях обновления подвижного состава, повышения мобильности населения, увеличения объемов производства продукции грузообразующих отраслей экономики, а также роста объема услуг связи.
К концу 2015 года по сравнению с 2012 годом предполагается увеличение объема перевозок грузов на 55 процентов, количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом - на 23,1 процента, количества перевезенных пассажиров электрическим городским транспортом - на 50 процентов, общего объема услуг связи - на 11,1 процента.
Учитывая преимущества электрического транспорта как экологически безопасного и социально значимого в республике, предполагается принятие всех необходимых мер по выводу из финансового кризиса МУП "Троллейбусное управление" и постепенному восстановлению объемов пассажирских перевозок данным видом транспорта к 2016 году до уровня 2011 года.
Второй вариант Прогноза рассчитан исходя из более замедленных темпов развития указанных отраслей и предполагает к концу 2015 года по сравнению с 2012 годом увеличение объема перевозок грузов на 50 процентов, количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом - на 19,2 процента, количества перевезенных пассажиров электрическим городским транспортом - на 16,7 процента, общего объема услуг связи - на 10 процентов.
2.4. Агропромышленный комплекс
Прогнозные показатели развития агропромышленного производства на 2013 год и на период до 2015 года разработаны на основе анализа факторов, повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия в предыдущие годы. Уточнен потенциал роста в связи с принятием Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013 - 2020 годы.
Также при разработке вариантов Прогноза учитывалось изменение экономических условий функционирования сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию.
На вышеназванные разнонаправленные факторы будут накладываться климатические условия республики, которые в прогнозируемом периоде будут одним из главных факторов повышенного риска ведения сельского хозяйства из-за недостаточной материально-технической оснащенности отрасли.
При всех вариантах предполагается, что в 2013 - 2015 годах произойдет замедление темпов роста производства сельскохозяйственной продукции, а при неблагоприятных погодных условиях в эти годы возможно снижение валовой продукции сельского хозяйства.
Первый вариант Прогноза предполагает развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности в условиях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы и предусматривает полную реализацию намеченных мер и достижение поставленных целей. По этому варианту в 2013 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке составит 103 процента к уровню 2012 года, а в 2015 году возрастет по сравнению с 2012 годом на 9,3 процента. При этом к 2015 году продукция растениеводства увеличится на 6,3 процента, продукция животноводства возрастет - на 12,9 процента.
Очевидно, что структура и объемы сельскохозяйственного производства будут определяться необходимостью производить:
конкурентоспособную продукцию для рынка (особенно в связи с вступлением страны во Всемирную торговую организацию);
продукцию для личного потребления (наличие значительной доли натурального хозяйства в сельском хозяйстве республики).
Второй вариант Прогноза инерционный, который предполагает воздействие менее благоприятных факторов, инерционный тип развития без дополнительных положительных сдвигов в привлечении инвестиций в отрасль, но базируется на обязательном выполнении намеченных мер в области агропромышленного комплекса. Объемы производства сельскохозяйственной продукции будут несколько меньше чем по первому варианту, но и при этом варианте развития предполагается закрепление достигнутого уровня и развитие производства. Производство продукции сельского хозяйства в 2013 году составит 102 процента, а в 2015 году - 107,6 процента к уровню 2012 года.
В 2015 году валовый сбор зерна превысит уровень 2012 года и достигнет 835,7 тыс. тонн, или 102,2 процента к уровню 2012 года. В прогнозируемом периоде валовые сборы подсолнечника превысят уровень 2012 года на 4 процента. Посевные площади под зерновыми культурами будут увеличены.
Картофель в основном будет выращиваться в хозяйствах населения. В 2015 году валовые сборы картофеля составят 248,7 тыс. тонн, или возрастут на 4,7 процента по сравнению с 2012 годом. Сбор овощей в 2013 году прогнозируется в объеме 357,7 тыс. тонн, или на 3,3 процента больше чем в 2012 году. В 2015 году будет собрано 387,6 тыс. тонн овощей, или 111,9 процента к уровню 2012 года.
Валовые сборы по всем основным видам сельскохозяйственных культур возрастут в основном за счет увеличения урожайности.
В 2013 году хозяйствами всех категорий будет произведено: скота и птицы (на убой в живой массе) - 90 тыс. тонн, что больше чем в 2012 году на 5,9 процента, молока - 453,6 тыс. тонн, яиц - 186,8 млн. штук, или соответственно на 2 процента и 5,6 процента больше чем в 2012 году. В 2013 - 2015 годах в хозяйствах всех категорий производство мяса (скот и птица в живой массе) и молока возрастет по сравнению с 2012 годом соответственно на 18,4 процента и 5,6 процента.
Рост производства животноводческой продукции прогнозируется за счет увеличения продуктивности скота и птицы, а также увеличения численности его поголовья.
В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы и ведомственных целевых программ в республике буде продолжена реализация более 80 проектов стоимостью 10 млрд. рублей.
Через механизмы государственно-частного партнерства и государственных гарантий Российской Федерации станет возможным продолжить или приступить к реализации современных сверхкрупных высокотехнологичных инвестиционных проектов в области молочного и мясного скотоводства, птицеводства, садоводства и овощеводства.
Предусматривается повышение эффективности государственных вложений в сельское хозяйство.
Будет осуществляться государственная поддержка наиболее перспективных направлений деятельности, способных обеспечить наибольшую отдачу вложенных средств.
Государственные субсидии будут использоваться на поддержку племенного животноводства, овцеводства, элитного семеноводства, закладку и уход за многолетними насаждениями, компенсацию части затрат на приобретение средств химизации, страхование сельскохозяйственных культур, так же на возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, включая и население.
Реализация федеральных, республиканских, и ведомственных программ развития АПК обеспечит целевую направленность принимаемым мерам, концентрацию ресурсов на решении узловых проблем.
Регулирование земельных отношений будет способствовать перераспределению сельскохозяйственных угодий в сторону увеличения площадей для использования эффективными сельскохозяйственными производителями и, соответственно, увеличению масштабов сельскохозяйственного производства. В то же время будут предприниматься меры по ограничению малоразмерного землепользования, постоянных переделов и дробления земельных массивов, восстановлению севооборотов - основы земледелия и продуктивности полей, повышению эффективности использования мелиорации, агрохимии и крупногабаритной техники.
В 2013 - 2015 годах будет расти спрос на земли сельскохозяйственного назначения как на объект хозяйствования. Увеличится площадь земель, вовлеченных в хозяйственный оборот на праве аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Практически вся пашня из земель сельскохозяйственного назначения находится в обработке.
Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых на праве аренды юридическими и физическими лицами, в 2013 - 2015 годах увеличится по сравнению с 2012 годом на 7,2 процента.
Увеличение арендуемых площадей в основном произойдет за счет изменения права, на котором пользовались земельными участками отдельные сельскохозяйственные организации, - с постоянного (бессрочного) на аренду, а также вовлечения дополнительных участков пастбищ и сенокосов в хозяйственный оборот на праве аренды.
Пищевая и перерабатывающая промышленность. Основной проблемой перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде явится загрузка имеющихся производственных мощностей, замена изношенного технологического оборудования, пополнение оборотных средств. Приоритетным направлением будет осуществление технологического переоснащения предприятий и обеспечение на этой основе снижения издержек производства и повышение качества продукции, улучшение ассортимента и, следовательно, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Особе внимание будет уделено развитию сырьевой базы на основе интеграции и кооперации с сельскохозяйственным производством, развитием системы заготовок сырья в населенных пунктах.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличится выработка мяса и субпродуктов пищевых убойных животных и домашней птицы на 30,6 процента (в 2015 году на 48,9 процента), плодоовощных консервов - на 9,2 процента (в 2015 году на 39 процентов), молока жидкого обработанного - на 4,7 процента (в 2015 году на 6,1 процента), кисломолочной продукции - на 2,4 процента (в 2015 году на 2,8 процента больше), кондитерских изделий - на 5,1 процента (в 2015 году на 6,8 процента), хлебобулочных изделий - на 2,3 процента (7,2 процента), воды минеральной в 2013 будет произведено - на 14,1 процента меньше чем в предыдущем году, а в 2015 году объемы производства увеличатся на 4,6 процента.
Масла и жиров, кроме остатков (осадков) рафинированных в 2013 году будет произведено меньше на 21,8 процента по сравнению с 2012 годом (в 2015 - на 59,8 процента больше).
Деятельность Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО, процедуры и порядок принятия решений о выдаче лицензий на производство, хранение и оптовую реализацию этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и федеральных специальных марок производителям спирта и алкогольной продукции значительно повлияли на работу спиртовых и алкогольных предприятий. Из-за сложности получения акцизных марок, возобновления действия лицензий в связи с истечением срока их действия часть предприятий прекратила производство или снизило объемы производства.
Вместе с тем образованы новые предприятия (в основном на имущественном комплексе ранее функционировавших предприятий), которые на день разработки Прогноза еще не функционировали и в прогнозе учтены не в полной мере.
Вновь образованные предприятия:
ООО "Оникс" (на имущественном комплексе ООО "Винзавод "Нарткала") в Урванском муниципальном районе. Лицензия на производство водки, ликеро-водочных изделий, вина и коньяка до 25 мая 2017 года;
ООО "Антарес" в Зольском муниципальном районе. Лицензия на производство водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, шампанских и игристых вин до 24 января 2018 года;
ООО "Росалко" (на имущественном комплексе ООО "Моя столица") в городском округе Прохладный. Лицензия на производство водки до 27 января 2018 года;
ООО "Риал" (на имущественном комплексе ООО "Моя столица") в городском округе Прохладный. Лицензия на производство спирта до 27 января 2018 года;
ООО "Орион" (на имущественном комплексе ООО "Меркурий") в городском округе Баксан. Лицензия на производство водки, ликеро-водочных изделий до 8 января 2018 года;
ООО "Баксанский завод шампанских вин" (вновь зарегистрированное предприятие на территории бывшего Баксанского консервного завода), в Баксанском районе.
С учетом изложенного прогнозируется выработать в 2013 году спирта этилового из пищевого сырья 8780 тыс. дкл, что на 48,4 процента меньше чем в предыдущем году. Производство водки возрастет на 18,6 процента. Производство вина плодового столового увеличится в 26,4 раз, напитков винных без добавления спирта - в 15,9 раз больше чем в 2012 году.
Будет выработано винодельческой продукции на 22,1 процента меньше уровня 2012 года, в том числе: вина столового - на 34,2 процента, вина игристого и шампанского - на 54,6 процента. Также в 2013 году будет произведено напитков винных, изготовленных с добавлением спирта, на 63,9 процента меньше чем в 2012 году.
Значительное снижение оценки производства винодельческой продукции связано в основном с прекращением функционирования ООО "Нарткалинский ПК "Вега". Предприятием производилось более 1800 тыс. декалитров вина в год. Указанные объемы выпали из оценки результатов 2013 года.
Снижение оценки производства спирта этилового из пищевого сырья связано с прекращением функционирования ООО "Альфа" в г.о. Баксан". В 2012 году названным предприятием было произведено 9300 тыс. дкл спирта этилового, а в 2013 году всего 28,4 тыс. дкл.
Пива будет выработано на 5,4 процента больше уровня предыдущего года.
В 2015 году производство спирта составит 10210 тыс. дкл, или 60 процентов к уровню 2012 года. Выработка других видов алкогольной продукции в 2015 году составит к уровню 2012 года: водки - 173,3 процента, коньяка - 92 процента, всей винодельческой продукции - 98,1 процента. Пива в 2013 - 2015 годах будет производиться по 250 тыс. дкл ежегодно, или на 5,4 процента выше уровня 2012 года.
2.5. Охрана окружающей среды
Прогноз основных показателей охраны окружающей среды и использования природных ресурсов на 2013 год и на период до 2015 года разработан на основе анализа тенденций, сложившихся в предыдущие годы, прогнозной оценки 2012 года.
Первый вариант Прогноза показателей охраны природы и природопользования предполагает некоторое ухудшение экологической обстановки в связи с более полной реализацией мер по развитию экономики, однако исключает возможность резкого изменения условий, ухудшающих экологическую обстановку. Развитие по этому варианту предполагает более благоприятные условия развития экономики, следовательно, увеличение финансирования природоохранных мероприятий и рациональное использование природных ресурсов в сравнении со вторым вариантом Прогноза.
Второй вариант Прогноза отражает воздействие факторов и условий, улучшающих экологическую обстановку. Неполная реализации мер по развитию экономики, предусматриваемая этим вариантом Прогноза, будет способствовать сохранению благоприятной экологической обстановки.
В прогнозном периоде остаются актуальными и потребуют приоритетного решения следующие проблемы: неудовлетворительное состояние водных объектов, атмосферного воздуха в населенных пунктах, загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления, охрана и рациональное использование природных ресурсов, защита населения и территорий от стихийных бедствий.
Рост объемов производства в промышленности, стройиндустрии, развитие теплоэнергетики приведет к увеличению объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, загрязненных сточных вод. В 2015 году объем выбросов в атмосферный воздух составит 3,0 тыс. тонн вредных веществ, или 116,3 процента к уровню 2012 года. Прогнозируется незначительное увеличение объемов сбросов сточных вод в водоемы, что обусловлено увеличением объема забора воды для нужд экономики республики. К 2015 году объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты составит 31,5 млн. куб. м., или 106,5 процента к уровню 2012 года.
В 2015 году на природоохранную деятельность за счет всех источников финансирования будут использованы инвестиции в объеме 1119,4 млн. рублей, что составляет 91,1 процента в сопоставимой оценке к уровню 2012 года.
Республиканской целевой программой "Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 - 2025 годы", утвержденной Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 23 ноября 2011 года № 353-ПП, предполагается строительство в отдельных муниципальных районах республики мусороперерабатывающих заводов, полигонов для захоронения отходов, а также начало рекультивации существующих свалок.
Водное хозяйство как составляющая природно-ресурсного потенциала республики, имеющее большое значение в обеспечении устойчивого функционирования экономики республики, характеризуется высокой степенью износа и требует длительных затрат на реконструкцию водохозяйственных объектов.
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды в республике составит к 2015 году 14,0 млн. куб. м (что составляет 110,3 процента к уровню 2012 года).
Прогнозирование объемов лесовосстановительных работ соответствует мероприятиям Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики на 2009 - 2018 годы, которым определены цели и задачи лесного планирования, мероприятия по освоению лесов на территории республики.
В 2013 году предполагается увеличение финансирования мероприятий по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников финансирования составит к 2015 году 187 млн. рублей.
В 2013 - 2015 годах за счет федеральных инвестиций будет продолжено осуществление мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, берегоукреплению, защите населения и производственных объектов от затопления и подтопления (противопаводковые мероприятия).
Возможность сохранения и улучшения экологической ситуации в республике в прогнозном периоде взаимоувязана с условиями социально-экономического развития КБР.
2.6. Разработка недр
Кабардино-Балкарская Республика обладает разнообразными и богатыми ресурсами различных видов минерального сырья. Наиболее характерным для нашей республики является добыча общераспространенных полезных ископаемых.
В прогнозируемом периоде планируется освоение видов сырья, дающих при сравнительно небольших затратах на изучение и освоение, высокую ликвидность и сравнительно быструю окупаемость. Такими видами сырья на территории республики являются: песчано-гравийная смесь, облицовочные камни, вулканический пепел.
На основании лицензионных соглашений добычей песчано-гравийной смеси в прогнозируемом периоде будут заниматься 31 недропользователь. К 2015 году планируется обеспечить объем добычи 949,0 тыс. куб. м, что составляет 99,6 процента к уровню 2012 года. Основными объемообразующими предприятиями по добычи песчано-гравийной смеси в прогнозируемых годах будут ОАО "Нальчикдорстройматериалы" (Докшукинское месторождение), ООО "Черек-1" (Черекское месторождение).
Также, к 2015 году прогнозируется обеспечить следующие объемы добычи:
кирпично-черепичное сырье - 148,0 тыс. куб. м, или 67,7 процента к уровню 2012 года;
песок строительный - 160,0 тыс. куб. м, или 2,1 раз больше чем в 2012 году;
гипс строительный - 70,0 тыс. тонн, или в 3 раза больше чем в 2012 году (что связано с возобновлением деятельности по добыче с 2013 года ООО "Каббалкгипс").
Территория Кабардино-Балкарской Республики характеризуется разнообразием гидроминеральных ресурсов (минеральные, термальные воды). Добычу минеральных и минеральных столовых вод ведут два предприятия-ГП КБР "ГГРЭС" на Малкинском и Нальчикском месторождениях и ООО "Гара-су" на Адылсуйском месторождении. Объемы добычи предприятий достаточно стабильны. ООО "Ростра-Кавказ-Трейдинг" провело изучение для целей промышленного розлива Светловодского месторождения (Скв. 778) термальных минеральных вод. Всего со скважин минеральной воды в 2013 году прогнозируется добыть 77,5 тыс. куб. м. В последующих годах объемы добычи возрастут и к 2015 году составят 87,0 куб. м, или 116,7 процента к уровню 2012 года.
Нефтяная отрасль Кабардино-Балкарской Республики в прогнозируемый период будет развиваться следующим образом:
из имеющихся в республике 5 месторождений нефти добыча будет вестись только на Ахловском и Советском месторождениях. Скважины на Арак-Далатарекском и Курском месторождениях законсервированы из-за высокого содержания сероводорода, на Харбижинском месторождении в настоящее время добыча нефти не ведется в связи с необходимостью проведения капитального ремонта скважин. Прогнозируемый объем добычи нефти в республике к 2015 году составит 2,6 тыс. тонн, или 113,1 процента к уровню 2012 года.
Кабардино-Балкарская Республика обладает значительными потенциальными запасами цементного сырья (Верхнее-Кенженское месторождение), а также известняков, пригодных для приготовления высококачественного цемента (Заюковское, Белореченское, Сармаковское месторождения).
2.7. Инвестиционная деятельность
На развитие экономики и социальной сферы республики в 2012 году использовано 25572,1 млн. рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что составляет 113,5 процента к уровню 2011 года в сопоставимых ценах, в том числе объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств - 4561,3 млн. рублей.
В 2013 году объем инвестиций в основной капитал по первому варианту составит 27600 млн. рублей, по второму варианту - 27500 млн. рублей, или 100,7 и 100,3 процента соответственно к уровню 2012 года. В 2015 году по первому варианту - 36901,1 млн. рублей, по второму варианту - 33200 млн. рублей.
В структуре источников финансирования сохранится степень участия средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, которые будут направляться на реализацию федеральных и республиканских целевых программ.
В 2012 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" составил 6427 млн. рублей, или 102,8 процента в сопоставимых ценах к уровню 2011 года.
В 2013 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", по первому варианту составит 7712,4 млн. рублей, по второму варианту - 7200 млн. рублей, или 111,7 процента и 104,3 процента соответственно к уровню 2012 года в сопоставимых ценах. В 2015 году по первому варианту составит 11105,9 млн. рублей, по второму варианту - 9150 млн. рублей.
В 2012 году ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования составил 281,8 тыс. кв. м, в том числе индивидуальными застройщиками - 251,5 тыс. кв. м.
В 2013 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту составит 304,2 тыс. кв. м, по второму варианту - 283,5 тыс. кв. м, в 2015 году по первому варианту - 405,5 тыс. кв. м и по второму варианту - 341,7 тыс. кв. м.
В коммунальной сфере будут продолжены работы по замене ветхих инженерных сетей и сооружений, особенно в сельской местности, а также газификация новых микрорайонов населенных пунктов республики.
Раздел 3. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
3.1. Потребительский рынок
Повышение уровня благосостояния населения, а также развитие потребительского кредитования позволит сохранить положительную динамику совокупного спроса на товары и услуги в прогнозируемом периоде.
Первый вариант Прогноза рассчитан на усиление позиций организованного рынка, достижение сбалансированности спроса и предложения на товарных рынках, формирование развитой системы товародвижения, а также рост реальных денежных доходов населения.
По первому варианту оборот розничной торговли по всем каналам реализации прогнозируется к 2015 году в объеме 108543,9 млн. рублей, что на 16 процентов превысит уровень 2012 года.
В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров прогнозируется на уровне 49 - 50 процентов.
В 2015 году общий объем платных услуг населению возрастет на 21 процент по отношению к уровню 2012 года, при этом не претерпит существенных изменений структура предоставляемых населению услуг.
В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги связи, коммунальные и бытовые услуги, транспортные услуги, суммарная доля которых в общем объеме услуг занимает 74,5 процента.
Второй вариант Прогноза предполагает сохранение существующей ситуации на потребительском рынке.
По второму варианту Прогноза в 2015 году оборот розничной торговли по всем каналам реализации составит 107417,5 млн. рублей, что на 14,3 процента превысит уровень 2012 года.
В 2015 году общий объем платных услуг населению по отношению к уровню 2012 года возрастет на 16,8 процента, а их структура не претерпит существенных изменений и будет аналогична данному показателю по первому варианту Прогноза.
Раздел 3. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В прогноз внешней торговли Кабардино-Балкарской Республики включены экспортные и импортные операции участников ВЭД, осуществлявших декларирование внешнеторговых грузов не только в таможенных органах Северо-Кавказского таможенного управления (далее СКТУ), но и других таможенных органах России.
В 2012 году внешнеторговый оборот участников ВЭД Кабардино-Балкарской Республики составил 157,07 млн. долл. США, что ниже аналогичного уровня 2011 года на 4,51 процента.
Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья с долей товарооборота 91,69 процента. Наибольшим по величине в отчетном периоде был товарооборот с Германией (72,40 млн. долл. США), Италией (14,09 млн. долл. США), Турцией (11,16 млн. долл. США) и Китаем (10,80 млн. долл. США).
В основе экспорта республики лежит продукция химической промышленности, составляющая 40,1 процента в структуре экспортируемых товаров. В 2012 году 62,67 процента стоимостных объемов импорта обеспечил ввоз машиностроительной продукции.
По первому оптимистичному варианту прогноза экспорт товаров в 2015 году составит 23,36 млн. долл. США, импорт товаров к концу прогнозируемого периода - 150,28 млн. долл. США.
Темп роста внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики - 110,5 процента к уровню 2012 года, что составит в 2015 году 173,64 млн. долларов США.
По второму варианту экспорт товаров в 2015 году составит 22,49 млн. долл. США, импорт товаров - 144,69 млн. долл. США.
Темп роста внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики составит 106,4 процента к уровню 2012 года, или 167,17 млн. долларов США.
Раздел 5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МАЛЫЙ БИЗНЕС
Приоритетными задачами реализации Республиканской целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике" на 2012 - 2015 годы будут являться:
совершенствование механизмов экономико-правового регулирования предпринимательской деятельности, ориентированного на законодательное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, с учетом мнений предпринимателей, снижение административных барьеров, расширение практики досудебного решения проблем субъектов малого предпринимательства;
поддержка молодежного предпринимательства в сельской местности;
развитие сети муниципальных бизнес-инкубаторов;
дальнейшее развитие гарантийно-страховых схем;
создание социально-экономических условий для вовлечения максимального количества граждан в республике в предпринимательскую деятельность;
содействие развитию инновационного предпринимательства;
подготовка кадров для сферы малого предпринимательства.
Условия первого варианта Прогноза предполагают, что в 2015 году в республике будут осуществлять свою деятельность 4490 малых (включая микро) предприятий. Рост количества малых (включая микро) предприятий к 2012 году составит 104 процента.
Среднесписочная численность работников на малых (включая микро) предприятиях составит 22,89 тыс. человек.
Количество индивидуальных предпринимателей прогнозируется в 2015 году на уровне 29 тыс. человек, или 104,1 процента от уровня 2012 года, в 2013 году - 27,9 тыс. человек (100,1 процента), в 2014 году - 28,3 тыс. человек (101,6 процента).
В случае развития ситуации по менее динамичному второму варианту количество малых (включая микро) предприятий в 2015 году составит 4428 единиц, или 102,6 процента к уровню 2012 года, численность занятых на малых предприятиях - 21,8 тыс. человек. Количество индивидуальных предпринимателей прогнозируется на уровне 28,7 тыс. человек, при этом увеличение составит 2,8 процента.
Раздел 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Реестр государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 1 января 2013 года, включал 394 организации. Структура государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики состоит их трех групп организаций:
государственные предприятия - 4,6 процента,
государственные учреждения - 82,5 процента,
хозяйственные общества с долей государственного участия - 12,9 процента.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2015 году по первому варианту прогнозируются в сумме 29,5 млн. рублей, что на 23,1 процента ниже уровня 2012 года.
Свыше 54 процентов доходов от использования имущества составят доходы, получаемые в виде арендной платы после разграничения государственной собственности на землю. Поступления арендной платы за земельные участки снизятся на 2,8 процента по сравнению с 2012 годом и составят 16 млн. рублей. Доходы от сдачи в аренду государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики прогнозируются в сумме 11,5 млн. рублей, что на 23,4 процента ниже уровня 2012 года. Это обусловлено проводимыми мероприятиями по приватизации объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, снизятся более чем на 80 процентов по сравнению с 2012 годом и составят 1 млн. рублей. Уменьшение доходов связано с сокращением количества обществ, не задействованных в осуществлении государственных функций и полномочий Кабардино-Балкарской Республики. В связи с предполагаемой оптимизацией структуры государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, составят 1 млн. рублей, что на 11 процентов ниже аналогичного показателя 2012 года
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2015 году по второму варианту прогнозируются в сумме 28,9 млн. рублей, что на 24,7 процента ниже уровня 2012 года.
Раздел 7. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
7.1. Демография
В соответствии с прогнозными расчетами среднегодовая численность постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики вырастет с 859,0 тыс. человек в 2011 году до 859,7 тыс. человек в 2015 году.
Увеличение численности населения республики произойдет главным образом за счет роста рождаемости и снижения смертности при сохранении миграционных потерь населения.
Рост рождаемости будет определяться благоприятными изменениями в возрастной структуре населения и мерами социальной поддержки семей с детьми. В результате ожидается увеличение общего коэффициента рождаемости (число родившихся в расчете на 1000 жителей) с 15,0 в 2011 году до 16,1 в 2013 году. В 2014 - 2015 годах прогнозируется снижение рождаемости (до 15,4 в расчете на 1000 жителей) в связи с сокращением контингента женщин в возрасте 20 - 29 лет. За пределами рассматриваемого периода снижение рождаемости будет более ощутимым.
Улучшению демографической ситуации будут способствовать меры по модернизации здравоохранения которые должны улучшить медицинское обслуживание населения и снизить смертность - с 9,4 в 2011 году до 8,6 в расчете на 1000 человек населения в 2015 году.
В результате естественный прирост населения составит в 2013 году - 7,3 человека в расчете на 1000 жителей, а в 2015 году - 6,8 человека, тогда как в 2011 году этот показатель составлял 5,6 человека в расчете на 1000 жителей.
Вместе с тем практически весь естественный прирост будет нивелироваться миграционным оттоком населения из республики. Поскольку в ближайшей перспективе не ожидается существенных изменений в социально-экономической и общественно-политической ситуации республике, к 2015 году сохранится миграционная убыль в размере 5,3 - 5,6 в расчете на 1000 человек населения.
Долговременные демографические процессы вызовут ощутимые изменения в возрастной структуре населения. Согласно прогнозным оценкам, в рассматриваемом периоде продолжится волна сокращения численности трудоспособного населения, вызванная вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения 90-х годов XX века. К 2015 году численность этой категории уменьшится по сравнению с 2011 годом на 19,6 тыс. человек и составит 518,2 тыс. человек.
Численность лиц старше трудоспособного возраста будет расти в течение всего рассматриваемого периода и составит в 2013 году 147,4 тыс. человек, в 2015 году - 155,1 тыс. человек. За 2013 - 2015 годы численность населения младше трудоспособного возраста увеличится на 5,6 тыс. человек за счет существенного увеличения контингента детей дошкольного возраста и стабилизации числа детей школьного возраста.
Увеличение контингента моложе и старше трудоспособного возраста на фоне резкого сокращения численности трудоспособного населения вызовет изменения в возрастной структуре населения в сторону увеличения доли населения в нетрудоспособном возрасте и росту демографической нагрузки до 659 человек в 2015 году против 593 человек в расчете на 1000 трудоспособных граждан в 2011 году.
7.2. Труд и занятость
Прогноз развития ситуации в сфере занятости определен с учетом темпов экономического роста, перспектив ввода новых производств, намечаемых мероприятий республиканских и федеральных целевых программ, в том числе по развитию предпринимательства и самозанятости населения, а также других мер экономической политики, направленных на снижение напряженности на рынке труда и стимулирование занятости.
Также на развитие ситуации в сфере занятости окажет влияние существенное уменьшение численности трудоспособного населения и, соответственно, сокращение трудовых ресурсов с 558,1 тыс. человек в 2011 году до 536,9 тыс. человек в 2015 году. Исходя из ожидаемого развития экономической ситуации численность занятых в экономике (по методологии баланса трудовых ресурсов) несколько увеличится и составит в 2013 году 310,1, в 2015 году - 316,5 тыс. человек. Расширение занятости будет происходить за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест, а также за счет развития частного предпринимательства при некотором снижении численности работающих в бюджетных отраслях.
Ожидаемый рост занятости приведет к снижению напряженности на рынке труда в республике и снижению уровня безработицы.
Численность лиц, не имеющих работы и классифицируемых в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) как безработные, несколько снизится и составит в 2013 году 33,7 тыс. человек, в 2015 году - 30,9 тыс. человек. К концу рассматриваемого периода уровень общей безработицы снизится до 8,3 процента экономически активного населения республики.
Ожидается, что численность зарегистрированных безработных составит в 2013 году 8,9 тыс. человек, в 2015 году - 8,6 тыс. человек. Уровень официальной безработицы стабилизируется на уровне 2,2 - 2,4 процента экономически активного населения.
Рост заработной платы будет определяться главным образом возможностями республиканского бюджета и хозяйствующих субъектов по повышению оплаты труда, а также решениями руководства страны по стимулированию роста доходов работающих в государственном секторе.
Опережающий рост заработной платы ожидается в бюджетной сфере. С учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" к 2015 году средняя зарплата в бюджетной сфере приблизится к средней зарплате по региону. В 2013 году прогнозируется рост заработной платы работников образования, здравоохранения и культуры в среднем на 30 процентов. Увеличение заработной платы будет сопровождаться мерами по оптимизации численности работающих в бюджетных организациях. В результате общая численность работников предприятий и организаций республики в 2013 году снизится на 2,3 процента и составит 136,7 тыс. человек.
В 2013 году фонд заработной платы прогнозируется в размере 30265 млн. рублей, что на 37 процентов выше уровня 2011 года. При этом номинальная заработная плата достигнет 18450 рублей. Рост номинальной заработной платы будет опережать рост потребительских цен, при этом реальная зарплата вырастет на 7 - 8 процентов. К 2015 году средняя зарплата вырастет до 23310 рублей, что почти вдвое выше уровня 2010 года.
7.3. Денежные доходы и расходы населения
Баланс денежных доходов и расходов населения на 2013 - 2015 годы разработан на основе анализа итогов функционирования экономики республики, отчетов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике и показателей баланса денежных доходов и расходов за 2012 год.
По первому варианту номинальные денежные доходы населения на 2015 год прогнозируются в размере 184100 млн. рублей с темпом роста 130,6 процента к показателю 2012 года. Реальные располагаемые денежные доходы населения возрастут за этот период на 11,2 процента. Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году возрастет в 1,4 раза, социальные выплаты - в 1,5 раза по сравнению с 2012 годом.
Сохранится тенденция роста прочих доходов, обусловленная динамичным развитием в республике предпринимательской деятельности.
Денежные расходы населения прогнозируются в сумме 159860 млн. рублей, что на 35,1 процента превышает показатель 2012 года.
В структуре расходов населения 87,3 процента общего объема приходятся на потребительские расходы, включающие покупку товаров и оплату услуг, в 2015 году они возрастут на 35,9 процента по сравнению с текущим годом и составят 139610 млн. рублей. Расходы населения на оплату обязательных платежей и взносов в сумме 12850 млн. рублей прогнозируются с ростом 118,8 процента.
Превышение денежных доходов над расходами составит 24240 млн. рублей.
По второму варианту Прогноза номинальные денежные доходы населения возрастут на 28 процентов по сравнению с 2012 годом и составят 180500 млн. рублей. Реальные располагаемые денежные доходы за 3 года увеличатся на 9,2 процента.
В структуре денежных доходов 19,8 процента приходится на оплату труда наемных работников, прогнозируемую в размере 35809,2 млн. рублей с темпом роста 130,8 процента к уровню 2012 года. Социальные выплаты населению за прогнозируемый период возрастут на 48,3 процента.
Общий объем денежных расходов населения увеличится на 32,5 процента по сравнению с 2012 годом и составит 156700 млн. рублей. Расходы на покупку товаров и оплату услуг возрастут на 34,2 процента.
7.4. Развитие отраслей социальной сферы
Основными задачами в области образования в рассматриваемой перспективе остаются:
повышение качества и доступности образования;
развитие системы непрерывного профессионального образования;
формирование эффективного рынка образовательных услуг в соответствии с потребностями экономики в квалифицированных кадрах, повышение инвестиционной привлекательности сферы образования.
Потребность в развитии сети образовательных учреждений во многом будет обусловлена тенденциями в демографическом развитии.
В связи с прогнозируемой положительной динамикой численности детей дошкольного возраста и мерами государственной поддержки дошкольного образования ожидается рост численности детей в дошкольных образовательных учреждениях с 35,2 тыс. человек в 2011 году до 43,4 тыс. человек в 2013 году и 48,4 тыс. человек в 2015 году.
Также в силу демографических причин (уменьшение численности детей, родившихся в 90-е годы XX века) контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях продолжит сокращаться и составит в 2013 году 86,4 тыс. человек, в 2014 году - 85,8 тыс. человек. В 2015 году ожидается увеличение численности школьников до 87,6 тыс. человек.
На среднесрочный период ставится задача: обеспечить всех желающих дошкольными местами, перевести на односменный режим обучения всех учащихся общеобразовательных учреждений, вывести из эксплуатации объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.
С вводом новых школьных мест численность обучающихся в первую смену увеличится с 91,4 процента в 2011 году до 94,7 процента в 2015 году.
Разработка прогнозных цифр приема в образовательные учреждения профессионального образования осуществлялась с учетом процессов модернизации и обновления профессионального образования, структурной перестройки подготовки кадров по направлениям и специальностям, соответствующим потребностям рынка труда. Кроме того, учитывалось сокращение численности абитуриентов - выпускников учреждений общего образования, которое будет происходить в течение всего прогнозируемого периода.
Наибольшее сокращение контингента студентов ожидается по учреждениям начального и среднего профессионального образования - до 11,4 тыс. человек в 2013 году и 8,6 тыс. человек в 2015 году, что составит соответственно 91 и 79 процентов от уровня 2011 года. При этом намечается осуществить перевод всех учреждений начального профессионального образования в учебные заведения, дающие среднее профессиональное образование.
Сокращение контингента студентов ожидается и по учреждениям высшего образования - с 24,1 тыс. человек в 2011 году до 17,2 тыс. человек, или на 28,6 процента.
В прогнозируемом периоде основным направлением работы по совершенствованию системы здравоохранения, повышению доступности и качества медицинской помощи выступает модернизация здравоохранения, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение современных информационных технологий и стандартов оказания медицинской помощи.
Будет продолжена деятельность, направленная на реструктуризацию учреждений здравоохранения, переориентацию части объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап, широкое внедрение ресурсосберегающих, стационарозамещающих технологий, а также преимущественное развитие первичной медико-санитарной помощи.
Учитывая, что здравоохранение в республике по большинству показателей достигло нормативных значений, будет вестись работа не по наращиванию мощностей лечебно-профилактических учреждений, а по оптимизации коечного фонда, укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Ввод новых больничных корпусов в г. Нальчике, ряде населенных пунктов не приведет к росту коечного фонда, а позволит вывести из эксплуатации старые корпуса и улучшить условия пребывания больных в стационарах.
В среднесрочной перспективе будет осуществляться снижение обеспеченности койками хронических больных, увеличение коек интенсивного лечения, в том числе коек хирургического, онкологического кардиологического профиля, а также приоритетное увеличение коек восстановительного лечения и реабилитации, медико-социальной помощи.
В течение прогнозируемого периода планируется достигнуть нормативного уровня обеспеченности врачами (44 врача в расчете на 10000 жителей) и среднего медицинского персонала (118,3 работника в расчете на 10000 жителей).
Реализация республиканских целевых программ в области охраны здоровья населения позволит направить финансовые ресурсы на решение наиболее значимых проблем, связанных с профилактикой заболеваемости, оказанием специализированной медицинской помощи, обеспечением определенных групп населения лекарственными средствами.
Развитие материально-технической базы культуры будет происходить по следующим направлениям:
сохранение памятников истории и культуры и проведение реставрационных работ;
строительство домов культуры в сельской местности;
ремонт, реконструкция объектов культуры;
строительство Национального театрального центра.
Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурного потенциала республики, позволит улучшить условия работы театральных коллективов, а также продолжить обновление содержания и форм развития народного творчества на базе клубных учреждений. С учетом вывода из эксплуатации ветхих и аварийных зданий обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа практически не изменится.
В области физической культуры и спорта в соответствии с Республиканской целевой программой "Развития физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2015 годы" предполагается увеличить обеспеченность населения республики спортивными залами и плоскостными сооружениями, что позволит привлечь различные слои населения к занятиям физической культурой и спортом.
Для улучшения условий занимающихся физической культурой и спортом в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 - 2015 годах планируется ввести в эксплуатацию 50 спортивных зала, 229 спортивных площадок и футбольных полей, при этом обеспеченность спортивными объектами увеличится на 10 процентов, численность занимающихся физической культурой и спортом увеличится на 40 тыс. человек, или на 27 процентов.
Прогноз
социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов
Наименование показателя Единица 2011 год 2012 год Прогноз
измерения
2013 год 2014 год 2015 год
отчет отчет I II I II I II
вариант вариант вариант вариант вариант вариант
I. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем валового млн. руб. 84956,0 95068,4 105912,4 104875,3 119309,2 114729,2 135389,4 126391,9
регионального продукта <*>
в сопоставимых ценах в % к 106,4 106,9 105,2 104,4 105,8 103,8 105,4 104,2
предыдущему году
Объем отгруженных товаров млн. руб. 37457,4 41526,2 43926,5 41549,8 50256,8 45537,1 61695,2 49512,0
собственного производства,
выполненных работ и услуг
Индекс промышленного % 100,0 118,6 100,0 100,0 108,1 108,1 103,1 102,9
производства
Продукция сельского хозяйства млн. руб. 27737,5 29920,2 31735,3 31420,1 33700,8 33645,7 35736,2 35517,6
в сопоставимых ценах в % к 109,2 104,4 103,0 102,0 103,1 102,9 103,0 102,5
предыдущему году
Объем работ, выполненных млн. руб. 5707,7 6427,0 7712,4 7200,0 9254,9 8100,0 11105,9 9150,0
по виду деятельности
"строительство"
в сопоставимых ценах в % к 118,4 102,8 111,7 104,3 111,7 104,7 112,5 105,9
предыдущему году
Оборот розничной торговли млн. руб. 73110,7 80549,5 88965,3 88623,1 97990,3 97710,9 108543,9 107417,5
в сопоставимых ценах в % к 106,5 103,0 104,0 103,6 105,2 104,9 106,0 105,2
предыдущему году
Фонд заработной платы, всего млн. руб. 22073,2 27383,9 30265,4 30265,4 34046,2 32528,5 39020,9 35809,2
Доля фонда заработной платы % 26,0 28,8 28,6 28,9 28,5 28,4 28,8 28,3
в валовом региональном
продукте
Индекс потребительских цен
декабрь к декабрю % 106,7 108,8 106,2 106,2 105,1 105,1 104,9 104,9
в % к предыдущему году % 110,4 106,4 107,0 107,0 105,4 105,4 104,9 104,9
Прибыль по всем видам млн. руб. 7355,4 6224,7 7395,7 7281,0 8800,0 8505,0 10297,0 9611,0
деятельности для целей
налогообложения (крупные,
средние и малые предприятия)
<*> оценка Минэкономразвития КБР
II. ДЕМОГРАФИЯ
Численность постоянного тыс. человек 859,0 859,1 858,4 858,4 858,6 858,6 859,7 859,7
населения (на конец года)
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного тыс. человек 176,9 177,5 178,5 178,5 182,3 182,3 186,4 186,4
трудоспособном тыс. человек 539,4 535,5 530,9 530,9 525,4 525,4 518,2 518,2
старше трудоспособного тыс. человек 142,7 146,1 149,0 149,0 150,9 150,9 155,1 155,1
Общий коэффициент число родившихся 15,0 16,0 16,1 16,1 15,7 15,7 15,4 15,4
рождаемости на 1000 человек
населения
Общий коэффициент число умерших на 9,4 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6 8,6
смертности 1000 человек
населения
Коэффициент естественного на 1000 человек 5,6 7,1 7,3 7,3 7,0 7,0 6,8 6,8
прироста (убыли) населения населения
Коэффициент демографической в расчете на 593 604 617 617 634 634 659 659
нагрузки (в расчете на 1000 чел. 1000 человек
трудоспособного возраста) трудоспособного
возраста
Коэффициент миграционного на 1000 человек -6,5 -7,2 -6,7 -6,7 -5,5 -5,5 -5,3 -5,3
прироста (убыли) населения населения
III. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Трудовые ресурсы (в среднем за тыс. человек 558,1 554,2 549,7 549,7 544,1 544,1 536,9 536,9
год)
Занято в экономике, всего тыс. человек 308,8 308,2 310,1 310,1 312,4 311,6 316,5 312,1
(с учетом занятых в личном
подсобном хозяйстве)
Учащиеся в трудоспособном тыс. человек 32,2 29,4 27,2 27,2 24,5 24,5 22,0 22,0
возрасте, обучающиеся с отрывом
от производства
Население в трудоспособном тыс. человек 217,1 216,6 208,9 208,9 198,2 201,0 189,1 193,5
возрасте, не занятое в экономике
Численность экономически тыс. человек 396,3 383,1 378,6 378,6 376,4 374,2 372,6 370,1
активного населения (в
среднегодовом исчислении)
Общая численность безработных, тыс. человек 38,8 34,1 33,7 33,7 31,6 34,5 30,9 32,8
рассчитанная по методологии МОТ
в том числе численность 11,8 9,7 8,8 8,8 8,7 8,9 8,6 8,8
официально зарегистрированных тыс. человек
безработных в органах службы
занятости (в среднегодовом
исчислении)
Уровень безработицы (в % к
экономически активному населению
в среднегодовом исчислении)
общей % 9,8 8,9 8,9 8,9 8,4 9,2 8,3 8,9
официально зарегистрированной % 3,0 2,5 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4
Численность работников, всего тыс. человек 141,4 139,9 136,7 136,7 136,6 135,4 139,5 137,2
Фонд заработной платы, всего млн. руб. 22073,2 27383,9 30265,4 30265,4 34046,2 32528,5 39020,9 35809,2
в % к 109,3 124,1 110,5 110,5 112,5 107,5 114,6 110,1
предыдущему году
Среднемесячная зарплата руб. 13011,5 16314,4 18450,0 18450,0 20770,0 20020,0 23310,0 21750,0
в % к 111,6 126,2 113,1 113,1 112,6 108,5 112,2 108,6
предыдущему году
Численность пенсионеров тыс. человек 183,5 184,5 187,7 187,7 191,4 191,4 196,5 196,5
Средний размер пенсий руб. 6726,6 7430,0 8186,0 8186,0 9013,0 9013,0 9923,0 9923,0
Прожиточный минимум на душу руб. 4891,0 5043,0 6202,0 6202,0 6475,0 6475,0 6863,0 6863,0
населения (среднегодовой)
трудоспособного населения руб. 5240,0 5418,0 6665,0 6665,0 6957,0 6957,0 7374,0 7374,0
пенсионеров руб. 3864,0 3958,0 4870,0 4870,0 5082,0 5082,0 5387,0 5387,0
детей руб. 4612,0 4726,0 5812,0 5812,0 6069,0 6069,0 6433,0 6433,0
Удельный вес населения с % 15,6 14,7 15,5 15,5 13,6 14,5 12,8 13,4
доходами ниже прожиточного
минимума (в среднем за год)
IV. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли
(по всем каналам реализации)
млн. руб. 73110,7 80549,5 88965, 3 88623,1 97990, 3 97710,9 108543,9 107417, 5
в сопоставимых ценах в % к 106,5 103,0 104,0 103,6 105,2 104,9 106,0 105,2
предыдущему году
Объем платных услуг населению
(во всех секторах реализации)
млн. руб. 16759,9 18788,5 21448, 6 21266,2 24396, 1 24098,6 27826,8 27178,9
в сопоставимых ценах в % к 105,1 106,0 105,8 104,9 106,6 105,3 106,9 105,7
предыдущему году
V. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс промышленного % 100,0 118,6 100,0 100,0 108,1 108,1 103,1 102,9
производства
Объем отгруженных товаров млн. руб. 37457,4 41526,2 43926,5 41549,8 50256,8 45537,1 61695,2 49512,0
собственного производства,
выполненных работ и услуг
в том числе:
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 98,6 58,6 106,0 73,7 117,1 80,6 1126,5 1072,0
Добыча полезных ископаемых, млн. руб. 98,6 58,6 106,0 73,7 117,1 80,6 1126,5 1072,0
кроме топливно-энергетических
Обрабатывающие производства млн. руб. 27107,0 33441,1 34552,4 32646,9 39190,3 34914,9 48748,2 37170,0
Производство пищевых продуктов, млн. руб. 13733,0 21749,1 21645,1 20099,1 24154,7 21419,7 24846,6 22738,1
включая напитки, и табака
Текстильное и швейное млн. руб. 450,7 325,4 348,8 342,0 365,9 358,7 377,6 370,2
производство
Производство кожи, изделий из млн. руб. 141,4 140,3 150,4 147,5 157,8 154,7 162,8 159,6
кожи и производство обуви
Обработка древесины и млн. руб. 66,7 82,4 87,1 85,4 93,7 91,9 98,5 96,6
производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное млн. руб. 326,1 308,3 316,0 309,8 340,3 333,6 351,9 345,0
производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Производство кокса и млн. руб. 230,8 40,4 41,5 40,7 45,2 44,3 47,8 46,9
нефтепродуктов
Химическое производство млн. руб. 2014,8 518,3 554,6 543,7 1744,6 584,5 9654,6 619,5
Производство резиновых и млн. руб. 96,9 110,1 117,8 115,5 126,6 124,1 134,2 131,6
пластмассовых изделий
Производство прочих млн. руб. 595,5 513,7 939,5 814,5 1096,7 955,6 1398,5 1215,7
неметаллических минеральных
продуктов
Металлургическое производство млн. руб. 1848,1 1742,6 1899,4 1862,2 2070,4 2029,8 2223,6 2180,0
и производство готовых
металлических изделий
Производство машин и млн. руб. 83,7 54,3 58,0 56,9 61,7 60,5 64,9 63,6
оборудования
Производство млн. руб. 6573,6 6774,8 7235,5 7093,6 7698,6 7547,6 8091,2 7932,5
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных млн. руб. 808,0 923,6 986,4 967,1 1049,5 1028,9 1103,1 1081,5
средств и оборудования
Прочие производства млн. руб. 137,7 157,8 172,3 168,9 184,6 181,0 192,9 189,1
Производство и распределение млн. руб. 10251,8 8026,5 9268,1 8829,2 10949,4 10541,6 11820,5 11270,0
электроэнергии, газа и воды
Производство, передача и млн. руб. 6877,2 5893,8 6730,3 6502,9 8139,6 7987,8 8709,4 8467,1
распределение электроэнергии
Производство, передача и млн. руб. 1116,8 1124,2 1266,0 1241,7 1410,9 1382,6 1572,4 1538,1
распределение пара и горячей
воды (тепловой энергии)
VI. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Объем перевозок грузов
предприятиями
автомобильного транспорта тыс. тонн 1200,0 1000,0 1460,0 1400,0 1500,0 1460,0 1550,0 1500,0
в % к 107,9 92,4 146,0 140,0 102,7 104,3 103,3 102,7
предыдущему году
Перевозки пассажиров млн. пас. 53,1 48,0 57,4 56,2 58,3 56,5 59,1 57,2
автомобильным транспортом,
всего
в % к 96,0 97,2 119,6 117,1 101,5 100,6 101,5 101,1
предыдущему году
Перевозки пассажиров
электрическим
транспортом млн. пасс. 4,2 2,4 2,6 2,5 3,0 2,7 3,6 2,8
в % к 93,7 57,3 108,3 104,2 115,4 108,0 120,0 103,7
предыдущему году
Общий объем услуг связи
(оказываемых всеми предприятиями млн. руб. 4087,6 4417,3 4500,0 4500,0 4633,2 4586,9 4907,9 4858,8
связи)
в действующих ценах в % к 102,9 129,2 101,9 101,9 103,0 101,9 105,9 105,9
предыдущему году
VII. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Общее потребление млн. кВт. час 1481,9 1502,8 1534,2 1509,5 1554,6 1515,5 1716,8 1523,3
электроэнергии, всего
в том числе:
Объем покупки на ОРЭМ млн. кВт. час 1430,9 1455,8 1469,7 1445,0 1490,1 1451,0 1652,3 1458,8
Объем продажи на ОРЭМ млн. кВт. час 371,0 457,8 553,9 553,9 660,9 660,9 660,9 660,9
Производство собственной млн. кВт. час 422,0 504,8 618,4 618,4 725,4 725,4 725,4 725,4
электроэнергии
в том числе:
блок-станций млн. кВт. час 27,3 25,1 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6
ГЭС млн. кВт. час 394,7 479,7 582,8 582,8 689,8 689,8 689,8 689,8
Потребление на собственные нужды млн. кВт. час 30,9 25,1 40,9 40,9 42,4 42,4 42,4 42,4
в том числе:
блок-станций млн. кВт. час 25,4 22,2 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4
ГЭС млн. кВт. час 5,5 2,9 8,5 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0
Отпуск в сеть - всего млн. кВт. час 1451,0 1477,7 1493,3 1468,6 1512,2 1473,1 1674,4 1480,9
Уровень потерь % 25,6 25,2 22,0 22,5 21,0 22,0 20,0 21,5
Объем потерь млн. кВт. час 371,5 373,7 328,5 330,4 317,6 324,1 334,9 318,4
Полезный отпуск электроэнергии млн. кВт. час 1079,5 1105,3 1164,8 1138,2 1194,7 1149,0 1339,5 1162,5
в том числе:
населению млн. кВт. час 372,1 398,0 436,0 424,1 450,0 426,8 463,4 430,0
промышленным и приравненным к млн. кВт. час 351,8 396,8 405,0 396,8 415,0 400,0 540,0 405,0
ним потребителям
бюджетофинансируемым млн. кВт. час 115,9 106,3 105,5 106,6 103,3 107,2 101,1 108,0
потребителям
другим потребителям млн. кВт. час 239,7 204,2 218,3 210,7 226,4 215,0 235,0 219,5
Добыча нефти тыс. тонн 1,7 2,3 2,4 2,3 2,5 2,4 2,6 2,5
Продукция первичной переработки
нефти
дизельное топливо тыс. тонн 6,5 0,0 6,5 0,0 6,7 0,0 6,9 0,0
мазут топочный тыс. тонн 8,0 1,3 8,0 1,5 8,2 1,7 8,4 1,9
бензин тыс. тонн 3,6 2,0 3,6 2,0 3,8 2,2 4,0 2,4
Объем покупки сетевого млн. куб. м 1521,7 1373,9 1522,7 1450,1 1545,5 1471,9 1568,6 1494,0
природного газа, всего
Оптовая цена на газ
для населения руб./тыс. куб. м 2344,0 2520,0 2898,0 2898,0 3333,0 3333,0 3833,0 3833,0
для промышленности руб./тыс. куб. м 3139,0 3374,5 3763,0 3763,0 4326,5 4326,5 4953,8 4975,5
Стоимость приобретенного газа млн. руб. 3909,5 4162,7 4950,3 4714,6 5819,9 5542,8 6769,7 6461,3
Уровень потерь % 15,9 30,8 14,5 14,5 14,0 14,0 13,5 13,5
Объем потерь млн. куб. м 241,5 423,2 220,8 210,3 216,4 206,1 211,8 201,7
Отпуск сетевого природного газа, млн. куб. м 1280,2 950,7 1301,9 1239,9 1329,1 1265,8 1356,9 1292,3
всего
в том числе:
населению млн. куб. м 832,9 554,1 851,7 811,2 872,2 830,7 893,2 850,6
прочим потребителям млн. куб. м 447,3 396,6 450,2 428,7 456,9 435,1 463,7 441,6
Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал. 1515,1 1395,9 1543,1 1481,5 1515,7 1448,7 1488,5 1416,4
всего
Уровень потерь % 21,9 25,6 13,8 21,4 13,7 20,9 13,6 20,4
Объем потерь тыс. Гкал. 323,7 348,9 207,8 309,7 202,7 296,0 197,3 282,4
Тепловая энергия на собственные тыс. Гкал. 34,7 31,9 37,4 34,3 37,1 34,0 36,7 33,6
нужды
Отпуск тепловой энергии, всего тыс. Гкал. 1156,7 1015,1 1297,9 1137,5 1275,9 1118,7 1254,5 1100,4
в том числе:
населению тыс. Гкал. 700,2 620,3 760,4 693,3 752,8 686,3 745,2 679,5
бюджетофинансируемым тыс. Гкал. 381,0 329,3 445,4 369,6 432,0 358,5 419,1 347,7
потребителям
предприятиям и организациям тыс. Гкал. 75,5 65,4 92,1 74,7 91,2 74,0 90,3 73,2
VIII. ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 17653,6 25572,1 27600,0 27500,0 29910,3 29700,0 36901,1 33200,0
капитал) за счет всех источников
финансирования
Индекс физического объема в % к 77,9 113,5 100,7 100,3 101,3 100,9 115,8 105,0
предыдущему году
Объем инвестиций (в основной млн. руб. 5308,9 4561,3 6200,0 5600,0 6800,0 6100,0 8500,0 7000,0
капитал) за счет бюджетных
средств, всего:
из республиканского и местного млн. руб. 916,8 965,4 1766,1 1350,0 2400,0 1780,0 3350,0 2420,0
бюджетов
Объем работ выполненных по млн. руб. 5707,7 6427,0 7712,4 7200,0 9254,9 8100,0 11105,9 9150,0
виду деятельности
"строительство"
Индекс физического объема в % к 118,4 102,8 111,7 104,3 111,7 104,7 112,5 105,9
предыдущему году
в том числе:
по крупным и средним млн. руб. 3271,9 3366,5 4052,2 3800,0 4600,0 4450,0 5500,0 4800,0
предприятиям
Ввод в эксплуатацию жилых тыс. кв. м 273,0 281,8 304,2 283,5 349,8 304,0 405,5 341,7
домов
в т.ч. индивидуальными тыс. кв. м 236,9 251,5 270,3 263,1 295,6 278,9 331,3 293,7
застройщиками
Ввод объектов социальной сферы
и жизнеобеспечения (за счет всех
источников финансирования):
школ мест 0,0 264,0 540,0 0,0 0,0 0,0 505,0 0,0
больниц коек 0,0 0,0 291,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
дошкольных учреждений мест 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,0 0,0
объектов культуры мест 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Новое строительство инженерной
инфраструктуры:
водопроводных км 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
электрических км 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
газовых км 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
канализационных км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Площадь сельскохозяйственных га 372381,3 389780,2 381815,6 381815,6 412720,0 407001,0 417786,0 412267,0
угодий, переданных в аренду
органами местного самоуправления
и органом исполнительной власти
КБР, уполномоченным в сфере
земельных отношений, всего
в том числе:
пашня га 223178,4 224367,8 240315,0 240315,0 250861,9 246275,9 251981,9 247395,9
земли, занятые многолетними га 6399,0 8102,8 8447,3 8447,3 8790,0 8790,0 9111,0 9111,0
насаждениями
сенокосы га 26017,7 27053,5 25069,3 25069,3 27999,3 27999,3 28787,3 28787,3
пастбища га 116786,2 130256,2 107984,1 107984,1 125068,9 123935,9 127905,9 126972,9
из них площадь га 303801,0 313767,0 310629,4 310629,4 340745,4 335026,4 345409,4 339890,4
сельскохозяйственных угодий,
сдаваемых в аренду органами
местного самоуправления, всего
в том числе:
пашня га 211620,0 212915,2 228134,1 228134,1 238681,0 234095,0 239801,0 235215,0
земли, занятые многолетними га 6251,0 7591,8 7936,3 7936,3 8279,0 8279,0 8600,0 8600,0
насаждениями
сенокосы га 24301,0 24643,0 22228,0 22228,0 25158,0 25158,0 25946,0 25946,0
пастбища га 61629,0 68617,0 52331,0 52331,0 68627,4 67494,4 71062,4 70129,4
Продукция сельского хозяйства млн. руб. 27737,5 29920,2 31735,3 31420,1 33700,8 33645,7 35736,2 35517,6
в сопоставимых ценах в % к 109,2 104,4 103,0 102,0 103,1 102,9 103,0 102,5
предыдущему году
Производство основных видов
сельскохозяйственной продукции
(все категории хозяйств)
зерно (в весе после доработки) тыс. т 739,9 817,5 813,1 795,0 822,1 809,1 835,7 822,7
подсолнечник тыс. т 45,6 32,9 33,2 33,0 33,7 32,9 34,2 33,3
картофель тыс. т 238,8 237,5 243,3 241,0 245,5 242,1 248,7 244,4
овощи тыс. т 346,2 346,3 357,7 356,0 369,8 365,0 387,6 381,2
скот и птица (живая масса) тыс. т 82,0 85,0 90,0 89,1 98,5 96,5 100,7 98,4
молоко тыс. т 405,9 444,5 453,6 452,0 459,0 456,6 469,6 467,2
яйца млн. штук 174,9 176,8 186,8 185,0 188,5 186,1 190,4 188,0
Производство отдельных видов
пищевых продуктов, включая
напитки
мясо и субпродукты пищевые тонн 323,1 188,8 207,7 207,7 257,5 250,4 254,3 246,7
убойных животных
мясо и субпродукты пищевые тонн 6478,6 6766,7 8878,0 8878,0 9489,0 8978,0 10099,0 9588,0
домашней птицы
плодоовощные консервы туб 145956,4 106356,1 116100 116100 145080 143923 147820 146663
масла и жиры, кроме остатков тонн 1375,0 895,0 700,0 700,0 1414,0 1400,0 1430,0 1420,0
(осадков), рафинированные
масла растительные тонн 270,7 289,2 290,0 290,0 300,0 285,0 305,0 300,0
нерафинированные
молоко жидкое обработанное тонн 10745,1 14696,6 15387,0 15387,0 15478,0 15420,0 15588,0 15528,0
сливки тонн 104,5 69,8 84,0 84,0 84,0 80,0 87,0 84,0
йогурт и прочие виды молока или тонн 21206,4 26845,8 27482,0 27482,0 27520,7 27428,2 27599,0 27506,7
сливок, ферментированных или
сквашенных
изделия хлебобулочные тонн 28438,6 28502,8 29146,0 29146,0 29817,0 29125,0 30560,0 29602,0
недлительного хранения
изделия мучные кондитерские, тонн 594,7 431,5 546,0 546,0 546,0 545,0 546,0 545,0
торты и пирожные недлительного
хранения
печенье и пряники имбирные и тонн 817,1 861,0 870,0 870,0 880,0 870,0 890,0 875,0
аналогичные изделия; печенье
сладкое; вафли
какао, шоколад и изделия тонн 4173,8 4032,7 4180,0 4180,0 4200,0 4180,0 4250,0 4200,0
кондитерские сахаристые
в том числе:
халва тонн 506,9 551,2 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0
воды минеральные и газированные млн. полул. 81201,0 48680,5 41823,0 41823,0 50535,0 50150,0 50905,0 50470,0
неподслащенные и
неароматизированные
Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный тыс. дкл 9365,0 17021,4 8780,0 8780,0 9790,0 9760,0 10210,0 10150,0
из пищевого сырья
в том числе реализуемый на тыс. дкл 8922,6 15971,4 8780,0 8780,0 9790,0 9760,0 10210,0 10150,0
сторону
Спиртные напитки - всего тыс. дкл 3439,2 4643,2 5245,0 5245,0 7214,0 7214,0 7798,0 7798,0
из них:
водка тыс. дкл 3308,1 4338,7 5145,0 5145,0 7014,0 7014,0 7518,0 7518,0
ликероводочные изделия с тыс. дкл 13,9
содержанием спирта свыше 25%
ликероводочные изделия с тыс. дкл 15,0
содержанием спирта до 25%
коньяк тыс. дкл 102,1 304,5 100,0 100,0 200,0 200,0 280,0 280,0
Винодельческая продукция - тыс. дкл 7634,3 5869,4 4573,0 4573,0 5258,0 5253,0 5758,0 5748,0
всего
из нее:
вина игристые и шампанские тыс. дкл 1565,3 1030,9 468,0 468,0 558,0 558,0 588,0 588,0
вино тыс. дкл 1357,2 1413,5 930,0 930,0 1260,0 1255,0 1405,0 1400,0
в том числе вина столовые тыс. дкл 1357,2 1413,5 930,0 930,0 1260,0 1255,0 1405,0 1400,0
вино фруктовое тыс. дкл 15,6 11,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0
в том числе вина плодовые тыс. дкл 15,6 11,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0
столовые
напитки винные, изготовляемые тыс. дкл 106,6 1690,0 1690,0 1890,0 1890,0 2090,0 2090,0
без добавления этилового спирта
напитки винные, изготовляемые с тыс. дкл 1195,0 1195,0 1260,0 1260,0 1385,0 1380,0
добавлением этилового спирта
вина специальные <*> тыс. дкл 4445,9 3307,4
вина плодовые специальные <*> тыс. дкл 250,3
Пиво тыс. дкл 264,3 237,1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
<*> Приказом Федеральной службы государственной статистики от 5 декабря 2012 года № 628, начиная с отчета за январь 2013
года показатель исключен из сведений о производстве и отгрузке этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции и
розливе алкогольной продукции (форма № 1-алкоголь), представляемых предприятиями-производителями
X. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 287,0 1006,3 1013,0 897,3 1086,8 925,8 1119,4 953,6
направленные на охрану
окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов
за счет всех источников
финансирования
в % к 90,6 328,3 93,9 83,2 100,3 96,4 96,7 96,7
предыдущему году
из них за счет:
средств федерального бюджета млн. руб. 261,5 973,6 975,8 868,8 1051,5 895,7 1083,0 922,3
в % к 121,8 348,6 93,5 83,2 100,7 96,4 96,7 96,7
предыдущему году
республиканского бюджета КБР и млн. руб. 25,5 32,7 37,2 28,5 35,3 30,1 36,4 29,2
бюджетов муниципальных
образований
в % к 25,0 120,0 106,1 81,2 88,7 98,8 96,7 91,1
предыдущему году
собственных средств предприятий млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в % к
предыдущему году
Объем сброса загрязненных млн. куб. м 32,3 29,6 30,5 29,6 31,0 30,0 31,5 30,5
сточных вод
в % к 95,5 91,7 103,0 100,0 101,6 101,4 101,6 101,7
предыдущему году
Объем вредных веществ, тыс. т 2,4 2,6 2,6 2,5 2,8 2,6 3,0 2,8
выбрасываемых в атмосферный
воздух стационарными источниками
загрязнения
в % к 86,6 107,9 100,0 96,9 108,5 100,8 107,2 107,7
предыдущему году
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем водопотребления млн. куб. м 435,6 443,1 445,0 444,3 446,0 445,0 447,0 446,0
в % к 99,1 101,7 100,4 100,3 100,2 100,0 100,2 100,2
предыдущему году
Объем оборотного и млн. куб. м 14,3 12,7 13,2 12,9 13,8 13,0 14,0 13,2
повторно-последовательного
использования воды
в % к 103,8 88,7 103,9 101,6 104,5 98,5 101,4 101,4
предыдущему году
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Лесовосстановление га 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
в том числе:
посадка леса га 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
содействие естественному га
возобновлению леса
Рубки ухода в молодняках га 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5
(осветление и прочистка)
Рубки ухода за лесом и тыс. куб. м 11,3 14,4 44,7 44,7 47,2 47,2 29,6 29,6
санитарные рубки
(ликвидная древесина)
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
Объемы финансирования, млн. руб. 106,1 183,0 107,2 100,2 207,0 198,0 187,0 175,0
направленные на геологическое
изучение и воспроизводство
минерально-сырьевой базы за счет
всех источников финансирования
из низ за счет средств:
федерального бюджета млн. руб. 89,2 178,6 96,2 96,2 195,0 195,0 170,0 170,0
республиканского бюджета КБР и млн. руб. 0,00 0,4 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0
местных бюджетов
внебюджетных источников млн. руб. 16,9 4,0 10,0 4,0 10,0 3,0 15,0 5,0
XI. РАЗРАБОТКА НЕДР
Минеральные воды куб. м 77100,0 74527,6 77500,0 77500,0 80500,0 80000,0 87000,0 86000,0
Нефть тонн 1700,0 2300,0 2400,0 2300,0 2500,0 2400,0 2600,0 2500,0
Лечебные грязи тонн 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Бентонитовые глины тонн 0,0 0,0 1200,0 1200,0 2500,0 2300,0 4000,0 3500,0
Аплиты тонн 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 500,0 450,0
Песчано-гравийная смесь куб. м 781566,0 952989,0 960000,0 955000,0 960000,0 960000,0 949000,0 949000,0
Кирпично-черепичное сырье куб. м 168490,0 218530,0 146000,0 146000,0 146000,0 146000,0 148000,0 148000,0
Камни строительные куб. м 172280,0 163224,0 165000,0 162000,0 165000,0 165000,0 167000,0 167000,0
Гипс строительный тонн 6200,0 24330,0 70000,0 50000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0
Камни пильные куб. м 12878,0 14690,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0
Вулканический пепел куб. м 74420,0 122098,0 145000,0 142000,0 145000,0 145000,0 147000,0 147000,0
Камни облицовочные куб. м 5210,0 5259,0 6000,0 5350,0 6000,0 6000,0 6300,0 6300,0
Песок строительный куб. м 175575,0 75852,0 155000,0 150000,0 155000,0 155000,0 160000,0 160000,0
XII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Оказано жилищно-коммунальных млн. руб. 5012,2 5163,6 6180,5 6259,9 6613,2 6674,9 7076,1 7208,9
услуг населению (с учетом НДС),
всего
в том числе:
жилищных млн. руб. 305,6 274,3 374,0 391,0 389,0 396,4 412,3 424,2
коммунальных млн. руб. 4706,6 4889,3 5806,5 5868,9 6224,2 6278,5 6663,8 6784,7
XIII. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ <*>
Внешнеторговый оборот, всего млн. долл. США 164,48 157,07 162,41 160,37 167,93 163,74 173,64 167,17
в % к 198,60 95,49 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
в том числе:
Экспорт млн. долл. США 20,21 21,13 21,85 21,57 22,59 22,03 23,36 22,49
в % к 121,80 104,55 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
Импорт, всего млн. долл. США 144,27 135,94 140,56 138,79 145,34 141,71 150,28 144,69
в % к 217,80 94,23 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему
году
ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
Внешнеторговый оборот, всего млн. долл. США 143,09 144,01 148,91 147,03 153,97 150,12 159,20 153,27
в % к 208,00 100,64 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
в том числе:
Экспорт млн. долл. США 14,62 16,73 17,30 17,08 17,89 17,44 18,50 17,81
в % к 134,26 114,43 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
Импорт млн. долл. США 128,47 127,28 131,61 129,95 136,08 132,68 140,71 135,47
в % к 222,00 99,07 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
<*> Включая объем участников внешней экономической деятельности, незарегистрированных на территории республики
БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
Внешнеторговый оборот, всего млн. долл. США 21,39 13,05 13,49 13,32 13,95 13,60 14,43 13,89
в % к 152,30 61,01 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
в том числе:
Экспорт млн. долл. США 5,60 4,40 4,55 4,49 4,70 4,59 4,86 4,68
в % к 98,25 78,57 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
в том числе:
продовольственные товары и млн. долл. США 3,42 3,14 3,25 3,21 3,36 3,27 3,47 3,34
сырье для их производства
машины, оборудование и млн. долл. США 1,31 0,51 0,53 0,52 0,55 0,53 0,56 0,54
транспортные средства
Импорт млн. долл. США 15,80 8,65 8,94 8,83 9,25 9,02 9,56 9,21
в % к 189,20 54,75 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10
предыдущему году
в том числе:
продовольственные товары и млн. долл. США 4,05 1,87 1,93 1,91 2,00 1,95 2,07 1,99
сырье для их производства
текстильная продукция, обувь млн. долл. США 1,65 0,32 0,33 0,33 0,34 0,33 0,35 0,34
машины, оборудование и млн. долл. США 0,36 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
транспортные средства
XIV. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Количество малых (включая единиц 4210,0 4315,0 4358,2 4345,2 4401,7 4384,3 4489,8 4428,2
микро) предприятий (юридических
лиц), всего
Численность занятых на малых человек 19404,0 20153,0 21505,0 20582,0 22317,6 20736,0 22890, 0 21775,0
(включая микро) предприятиях
(без учета внешних
совместителей), всего
Количество зарегистрированных человек 28409,0 27886,0 27900,0 27886,0 28318,5 28164,9 29026, 5 28671,8
индивидуальных предпринимателей,
всего
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
XVI. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
Численность детей в учреждениях тыс. чел. 35,2 40,2 43,4 43,4 46,7 45,2 48,4 46,4
дошкольного образования
Численность учащихся в тыс. чел. 90,4 90,1 86,4 86,4 85,8 85,8 87,6 87,6
учреждениях общего образования
Численность обучающихся в первую % 91 91 92,3 92,3 93,4 93,4 94,7 94,7
смену в дневных учреждениях
общего образования в % к общему
числу обучающихся в этих
учреждениях
Численность обучающихся в
учреждениях:
начального профессионального тыс. чел. 7,8 3,8 3,6 3,6 2,7 2,7 2,5 2,5
образования
среднего профессионального тыс. чел. 7,1 8,9 7,8 7,8 7,2 7,2 6,8 6,8
образования
высшего профессионального тыс. чел. 24,1 22,9 18,3 18,3 17,8 17,8 17,2 17,2
образования
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Обеспеченность:
больничными койками коек на 10 тыс. 97,0 97,5 91,0 91,0 88,0 88,0 86,0 86,0
населения
амбулаторно-поликлиническими посещений в 199,0 199,8 201,0 201,0 205,0 205,0 208,0 208,0
учреждениями (мощность) смену на 10 тыс.
населения
врачами на 10 тыс. 44,9 44,9 43,7 43,7 42,7 42,7 43,6 43,6
населения
средним медицинским персоналом на 10 тыс. 113 110,6 114,3 114,3 116,2 116,2 118,3 118,3
населения
КУЛЬТУРА
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками учреждений 19,3 19,3 19,2 19,2 19 19 18,4 18,4
на 100 тыс.
населения
учреждениями учреждений 17,8 17,8 18,0 18,0 18,2 18,2 18,5 18,5
культурно-досугового типа на 100 тыс.
населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Количество спортивных залов единиц 458,0 470,0 480,0 480,0 500,0 480,0 520,0 500,0
Обеспеченность спортивными тыс. кв. м 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,0
залами на 10 тыс.
населения
Количество плоскостных единиц 741,0 771,0 900,0 900,0 950,0 900,0 1000,0 950,0
спортивных сооружений
Обеспеченность плоскостными тыс. кв. м 14,3 15,9 16,4 16,4 16,6 16,4 16,8 16,6
спортивными сооружениями на 10 тыс.
населения
XVII. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Чистая прибыль хозяйственных тыс. руб. 29201,0 9538,7 23000,0 22000,0 22500,0 21000,0 21500,0 20000,0
обществ с долей государственной
собственности КБР
Чистая прибыль государственных тыс. руб. 2292,0 3832,5 2500,0 2400,0 2600,0 2500,0 2700,0 2600,0
предприятий
Площадь государственного кв. м 413641,0 11399,4 11500,0 11000,0 11500,0 11000,0 10500,0 10000,0
имущества, сдаваемого в аренду
Доходы от использования тыс. руб. 41268,0 38356,9 30600,0 30100,0 30000,0 29400,0 29500,0 28900,0
имущества, находящегося в
государственной собственности
КБР
в том числе:
доходы в виде прибыли, тыс. руб. 6640,0 5750,7 1500,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
приходящейся на доли в уставных
капиталах хозяйственных обществ,
или дивидендов по акциям,
принадлежащим субъектам РФ
доходы, получаемые в виде тыс. руб. 16266,0 16465,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0
арендной платы за земли после
разграничения государственной
собственности на землю, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за
исключением земельных участков
автономных учреждений)
доходы от сдачи в аренду тыс. руб. 17221,0 15018,1 12000,0 11500,0 12000,0 11500,0 11500,0 11000,0
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
государственной власти и
созданных ими учреждений (за
исключением имущества автономных
учреждений субъектов РФ)
доходы от перечисления части тыс. руб. 1141,0 1123,1 1100,0 1100,0 1000,0 900,0 1000,0 900,0
прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей государственных
унитарных предприятий
Доходы от приватизации тыс. руб. 85547,0 159408,7 1548432,0 1548432,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственного имущества КБР
XVIII. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы населения, всего млн. руб. 130319,0 140970,3 153700,0 152350,0 167500,0 165250,0 184100,0 180500,0
в том числе:
оплата труда млн. руб. 22073,2 27383,9 30265,4 30265,4 34046,2 32528,5 39020,9 35809,2
социальные выплаты, всего млн. руб. 25073,6 30000,0 37000,0 36500,0 41700,0 41090,0 44700,0 44500,0
прочие доходы млн. руб. 83172,2 83586,4 86434,6 85584,6 91753,8 91631,5 100379,1 100190,8
Расходы и сбережения, всего млн. руб. 108049,9 118290,2 129680,0 128630,0 143400,0 141950,0 159860,0 156700,0
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг млн. руб. 93361,3 102707,6 113081,5 112556,9 125324,6 124747,7 139610,0 137835,7
обязательные платежи и млн. руб. 7514,4 10819,1 11100,0 10970,0 11730,0 11485,0 12850,0 12314,0
добровольные взносы
прочие расходы млн. руб. 7174,2 4763,5 5498,5 5103,1 6345,40 5717,30 7400,00 6550,30
Приложение № 2
к Постановлению
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2013 г. № 260-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год
государственной программы,
республиканской целевой программы
ИТОГО по программам 18760524,0 20562504,6 24372999,1
- федеральный бюджет 3476816,9 3996722,7 6108810,4
- республиканский бюджет КБР 4325532,0 5607791,5 5707654,4
- местные бюджеты 164020,5 218683,1 262661,9
- внебюджетные источники 10794154,6 10739307,2 12293872,4
Государственная программа 190132,1 271059,3 248737,9
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие здравоохранения в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 118543,5 124707,8 130818,4
- республиканский бюджет КБР 71588,6 146351,5 117919,5
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Формирование здорового образа жизни 1588,6 770,0 847,0
в Кабардино-Балкарской Республике" на
2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 1588,6 770,0 847,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Развитие здравоохранения в 188543,5 270289,3 247890,9
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2013 - 2020 годы
- федеральный бюджет 118543,5 124707,8 130818,4
- республиканский бюджет КБР 70000,0 145581,5 117072,5
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Государственная программа 325225,7 1236864,8 1704512,4
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 250787,9 761690,0 1080560,0
- республиканский бюджет КБР 66087,8 469579,8 618687,4
- местные бюджеты 8350,0 5595,0 5265,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Развитие образования в 325225,7 1236864,8 1704512,4
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2012 - 2016 годы
- федеральный бюджет 250787,9 761690,0 1080560,0
- республиканский бюджет КБР 66087,8 469579,8 618687,4
- местные бюджеты 8350,0 5595,0 5265,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Государственная программа 32417,6 19908,8 20698,1
Кабардино-Балкарской Республики
"Повышение эффективности реализации
молодежной политики в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 12000,0 12000,0 12000,0
- республиканский бюджет КБР 20113,6 7572,8 8330,1
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 304,0 336,0 368,0
РЦП "Молодежь Кабардино-Балкарии 31546,4 18673,8 19341,2
(2009 - 2015 годы)"
- федеральный бюджет 12000,0 12000,0 12000,0
- республиканский бюджет КБР 19546,4 6673,8 7341,2
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Патриотическое воспитание граждан в 871,2 1235,0 1356,9
Кабардино-Балкарской Республике
(2010 - 2015 годы)"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 567,2 899,0 988,9
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 304,0 336,0 368,0
Государственная программа 365860,1 296471,0 235754,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Социальная поддержка населения
Кабардино-Балкарской Республики"
- федеральный бюджет 51741,0 51741,0 14541,0
- республиканский бюджет КБР 128359,1 99000,0 109053,0
- местные бюджеты 3430,0 3460,0 3750,0
- внебюджетные источники 182330,0 142270,0 108410,0
РЦП "Развитие системы организации отдыха 296819,1 229330,0 165210,0
и оздоровления детей и подростков в
Кабардино-Балкарской Республике" на
2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 37200,0 37200,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 93859,1 66500,0 73150,0
- местные бюджеты 3430,0 3360,0 3650,0
- внебюджетные источники 162330,0 122270,0 88410,0
РЦП улучшения демографической ситуации в 54500,0 50800,0 53880,0
Кабардино-Балкарской Республике на
период до 2015 года
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 34500,0 30800,0 33880,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 20000,0 20000,0 20000,0
РЦП "Улучшение условий охраны труда" на 0,0 0,0 153,0
2012 - 2015 годы
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 153,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Доступная среда в 14541,0 16341,0 16511,0
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2013 - 2015 годы
- федеральный бюджет 14541,0 14541,0 14541,0
- республиканский бюджет КБР 0,0 1700,0 1870,0
- местные бюджеты 0,0 100,0 100,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Государственная программа 7511222,0 8247672,3 8216219,6
Кабардино-Балкарской Республики
"Обеспечение населения
Кабардино-Балкарской Республики жильем"
- федеральный бюджет 355964,3 337129,5 419366,5
- республиканский бюджет КБР 124591,0 438635,8 485473,1
- местные бюджеты 50000,0 71400,0 69000,0
- внебюджетные источники 6980666,6 7400507,0 7242380,0
РЦП "Развитие жилищного строительства в 6915984,7 7598748,5 7429684,5
Кабардино-Балкарской Республике в
2011 - 2015 годах"
- федеральный бюджет 111239,1 65648,5 63456,5
- республиканский бюджет КБР 41841,0 342222,0 377058,0
- местные бюджеты 0,0 19000,0 9000,0
- внебюджетные источники 6762904,6 7171878,0 6980170,0
РЦП "Обеспечение жильем молодых семей в 416700,0 436700,0 497500,0
Кабардино-Балкарской Республике" на
2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 105200,0 110300,0 125400,0
- республиканский бюджет КБР 50000,0 52400,0 60000,0
- местные бюджеты 50000,0 52400,0 60000,0
- внебюджетные источники 211500,0 221600,0 252100,0
РЦП "Повышение устойчивости жилых домов 178537,3 212223,8 289035,1
в Кабардино-Балкарской Республике" на
2010 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 139525,2 161181,0 230510,0
- республиканский бюджет КБР 32750,0 44013,8 48415,1
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 6262,0 7029,0 10110,0
Государственная программа 151953,5 2047150,3 1929439,4
Кабардино-Балкарской Республики
"Обеспечение населения
Кабардино-Балкарской Республики услугами
жилищно-коммунального хозяйства"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 25300,0 116100,0 127710,0
- местные бюджеты 64259,5 70391,1 74059,0
- внебюджетные источники 62394,0 1860659,2 1727670,4
РЦП "Реформирование и модернизация 131953,5 253935,1 274236,0
жилищно-коммунального комплекса
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 5300,0 116100,0 127710,0
- местные бюджеты 64259,5 70391,1 74059,0
- внебюджетные источники 62394,0 67444,0 72467,0
РЦП "Чистая вода" на 2012 - 2017 годы 20000,0 1793215,2 1655203,4
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 20000,0 0,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 1793215,2 1655203,4
Государственная программа 258600,8 231701,5 254871,7
Кабардино-Балкарской Республики
"Содействие занятости населения
Кабардино-Балкарской Республики"
- федеральный бюджет 258600,8 231701,5 254871,7
- республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Государственная программа 88971,7 58984,5 63279,4
Кабардино-Балкарской Республики
"Профилактика правонарушений и
укрепление общественного порядка и
общественной безопасности в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 7900,0 7900,0 7900,0
- республиканский бюджет КБР 81071,7 51084,5 55379,4
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Профилактика терроризма и 8565,8 7998,6 9249,6
экстремизма в Кабардино-Балкарской
Республике" на 2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 8565,8 7998,6 9249,6
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Профилактика правонарушений в 11332,6 9589,0 10114,7
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2011 - 2015 годы
- федеральный бюджет 7900,0 7900,0 7900,0
- республиканский бюджет КБР 3432,6 1689,0 2214,7
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Безопасная республика" 59530,3 32418,1 35659,9
на 2013 - 2016 годы
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 59530,3 32418,1 35659,9
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Комплексные меры противодействия 9543,0 8978,8 8255,2
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 9543,0 8978,8 8255,2
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Государственная программа 191995,0 290880,3 646253,7
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие культуры в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 145450,0 163200,0 493620,0
- республиканский бюджет КБР 37045,0 116770,3 128447,4
- местные бюджеты 1950,0 10760,0 24036,3
- внебюджетные источники 7550,0 150,0 150,0
РЦП "Развитие культуры в 191995,0 290880,3 646253,7
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2013 - 2017 годы
- федеральный бюджет 145450,0 163200,0 493620,0
- республиканский бюджет КБР 37045,0 116770,3 128447,4
- местные бюджеты 1950,0 10760,0 24036,3
- внебюджетные источники 7550,0 150,0 150,0
Государственная программа 401407,1 647359,1 1000202,9
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие физической культуры и
спорта в Кабардино-Балкарской
Республике"
- федеральный бюджет 191501,0 258421,0 573421,0
- республиканский бюджет КБР 179606,1 378438,1 416281,9
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 30300,0 10500,0 10500,0
РЦП "Развитие футбола в 96066,6 140904,5 213102,9
Кабардино-Балкарской Республике
на 2009 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 39921,0 108421,0 178421,0
- республиканский бюджет КБР 25845,6 21983,5 24181,9
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 30300,0 10500,0 10500,0
РЦП "Развитие физической культуры и 305340,5 506454,6 787100,0
спорта в Кабардино-Балкарской
Республике на 2009 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 151580,0 150000,0 395000,0
- республиканский бюджет КБР 153760,5 356454,6 392100,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Государственная программа 2300,0 455500,0 2083370,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного
комплекса в Кабардино-Балкарской
Республике"
- федеральный бюджет 0,0 449000,0 1598020,0
- республиканский бюджет КБР 2000,0 2500,0 2750,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 300,0 4000,0 482600,0
РЦП "Развитие туристско-рекреационного 2300,0 455500,0 2083370,0
комплекса Кабардино-Балкарской
Республики на 2012 - 2018 годы"
- федеральный бюджет 0,0 449000,0 1598020,0
- республиканский бюджет КБР 2000,0 2500,0 2750,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 300,0 4000,0 482600,0
Государственная программа 20030,1 24071,4 24390,2
Кабардино-Балкарской Республики
"Взаимодействие с общественными
организациями и институтами гражданского
общества в Кабардино-Балкарской
Республике"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 20030,1 24071,4 24390,2
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Взаимодействие с религиозными 3648,6 3188,2 3507,0
организациями в Кабардино-Балкарской
Республике и их государственная
поддержка" на 2013 - 2015 годы
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 3648,6 3188,2 3507,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Гармонизация межэтнических 5979,9 4677,4 4921,2
взаимоотношений и укрепление
толерантности в Кабардино-Балкарской
Республике" на 2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 5979,9 4677,4 4921,2
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Поддержка социально ориентированных 10401,6 16205,8 15962,0
некоммерческих организаций, не
являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями, в
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 10401,6 16205,8 15962,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Государственная программа 171380,0 685074,8 751434,6
Кабардино-Балкарской Республики "Охрана
окружающей среды в Кабардино-Балкарской
Республике"
- федеральный бюджет 143633,0 581019,6 636011,7
- республиканский бюджет КБР 11443,0 58720,2 65735,9
- местные бюджеты 5244,0 15215,0 18587,0
- внебюджетные источники 11060,0 30120,0 31100,0
РЦП "Организация управления отходами в 39380,0 273690,0 283770,0
Кабардино-Балкарской Республике" на
2013 - 2025 годы (I этап, 2013 - 2017
годы)
- федеральный бюджет 21633,0 197742,0 199265,0
- республиканский бюджет КБР 1443,0 30613,0 34818,0
- местные бюджеты 5244,0 15215,0 18587,0
- внебюджетные источники 11060,0 30120,0 31100,0
РЦП "Развитие водохозяйственного 132000,0 411384,8 467664,6
комплекса Кабардино-Балкарской
Республики на 2013 - 2020 годах"
- федеральный бюджет 122000,0 383277,6 436746,7
- республиканский бюджет КБР 10000,0 28107,2 30917,9
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Государственная программа 17895,5 29210,0 31506,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Защита населения и территории
Кабардино-Балкарской Республики от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 11245,5 22460,0 24706,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 6650,0 6750,0 6800,0
РЦП "Снижение рисков и смягчение 9050,0 20050,0 22030,0
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в
Кабардино-Балкарской Республике на
2012 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 8400,0 19300,0 21230,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 650,0 750,0 800,0
РЦП "Обеспечение средствами 8000,0 8300,0 8530,0
индивидуальной защиты населения и
нештатных аварийно-спасательных
формирований в Кабардино-Балкарской
Республике" на 2013 - 2026 годы
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 2000,0 2300,0 2530,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 6000,0 6000,0 6000,0
РЦП "О создании общественных 845,5 860,0 946,0
спасательных постов в местах массового
отдыха людей, обучении населения
плаванию и приемам спасания на воде" на
2013 - 2017 годы
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 845,5 860,0 946,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Государственная программа 715900,0 906105,0 1036939,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Экономическое развитие и инновационная
экономика в Кабардино-Балкарской
Республике"
- федеральный бюджет 202000,0 170000,0 170000,0
- республиканский бюджет КБР 56000,0 192150,0 211365,0
- местные бюджеты 0,0 10000,0 15000,0
- внебюджетные источники 457900,0 533955,0 640574,0
РЦП "Развитие и поддержка малого и 709900,0 796105,0 911939,0
среднего предпринимательства в
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2012 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 202000,0 170000,0 170000,0
- республиканский бюджет КБР 50000,0 92150,0 101365,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 457900,0 533955,0 640574,0
РЦП "Повышение инвестиционной 0,0 110000,0 125000,0
привлекательности Кабардино-Балкарской
Республики" на 2012 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 0,0 100000,0 110000,0
- местные бюджеты 0,0 10000,0 15000,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Программа подготовки кадров для 6000,0 0,0 0,0
Кабардино-Балкарской Республики"
на 2012 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 6000,0 0,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Государственная программа 288810,0 282500,0 1516000,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 32500,0 32500,0 16000,0
- республиканский бюджет КБР 156310,0 0,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 100000,0 250000,0 1500000,0
РЦП "Развитие в Кабардино-Балкарской 288810,0 282500,0 1516000,0
Республике отраслей промышленности:
машиностроения и металлообработки,
цветной металлургии, медицинской,
легкой и деревообрабатывающей" на
2012 - 2016 годы
- федеральный бюджет 32500,0 32500,0 16000,0
- республиканский бюджет КБР 156310,0 0,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 100000,0 250000,0 1500000,0
РЦП "Развитие торговли в 0,0 0,0 0,0
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2012 - 2015 годы
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Государственная программа 292767,0 559062,5 484824,5
Кабардино-Балкарской Республики
"Информационное общество"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 292767,0 559062,5 484824,5
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Снижение административных барьеров, 269762,0 355537,5 343594,5
оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в
Кабардино-Балкарской Республике
на 2011 - 2018 годы"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 269762,0 355537,5 343594,5
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Другие мероприятия 23005,0 203525,0 141230,0
Государственная программа 17258,1 18619,3 18182,9
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие лесного хозяйства в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 8163,2 9424,4 8988,0
- республиканский бюджет КБР 9094,9 9094,9 9094,9
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 100,0 100,0
РЦП "Развитие лесного хозяйства 6526,4 8517,8 8021,4
Кабардино-Балкарской Республики"
на 2012 - 2020 годы
- федеральный бюджет 4701,7 4922,9 4426,5
- республиканский бюджет КБР 1824,7 3594,9 3594,9
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Охрана лесов от пожаров в 10731,7 10101,5 10161,5
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2011 - 2015 годы"
- федеральный бюджет 3461,5 4501,5 4561,5
- республиканский бюджет КБР 7270,2 5500,0 5500,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 100,0 100,0
Государственная программа 4123774,2 621742,6 555578,5
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Кабардино-Балкарской
Республике"
- федеральный бюджет 1199400,0 314855,8 201260,0
- республиканский бюджет КБР 290274,2 227916,8 250708,5
- местные бюджеты 14600,0 17460,0 37940,0
- внебюджетные источники 2619500,0 61510,0 65670,0
РЦП "Устойчивое развитие сельских 0,0 621742,6 555578,5
территорий Кабардино-Балкарской
Республики на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года"
- федеральный бюджет 0,0 314855,8 201260,0
- республиканский бюджет КБР 0,0 227916,8 250708,5
- местные бюджеты 0,0 17460,0 37940,0
- внебюджетные источники 0,0 61510,0 65670,0
РЦП "Развитие агропромышленного 4123774,2 0,0 0,0
комплекса Кабардино-Балкарской
Республики на 2008 - 2012 годы"
- федеральный бюджет 1199400,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 290274,2 0,0 0,0
- местные бюджеты 14600,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 2619500,0 0,0 0,0
Государственная программа 367762,0 453952,0 493784,6
Кабардино-Балкарской Республики
"Энергоэффективность и развитие
энергетики в Кабардино-Балкарской
Республике"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 16375,0 1100,0 1210,0
- местные бюджеты 16187,0 14402,0 15024,6
- внебюджетные источники 335200,0 438450,0 477550,0
РЦП "Энергосбережение и 367762,0 453952,0 493784,6
повышение энергетической эффективности в
Кабардино-Балкарской Республике" на
2012 - 2020 годы
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 16375,0 1100,0 1210,0
- местные бюджеты 16187,0 14402,0 15024,6
- внебюджетные источники 335200,0 438450,0 477550,0
Государственная программа 2022743,7 1958599,4 1833115,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие транспортной системы в
Кабардино-Балкарской Республике" <*>
- федеральный бюджет 0,0
- республиканский бюджет КБР 2022743,7 1958599,4 1833115,0
- местные бюджеты 0,0
- внебюджетные источники 0,0
Государственная программа 0,0 17121,5 24514,9
Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственным имуществом
Кабардино-Балкарской Республики"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 0,0 17121,5 24514,9
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Государственная программа 1182117,9 1182894,3 1177389,9
Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственными финансами,
государственным долгом и межбюджетными
отношениями в Кабардино-Балкарской
Республике" <*>
- федеральный бюджет 498632,2 491432,2 491432,2
- республиканский бюджет КБР 683485,7 691462,1 685957,7
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Государственная программа 20000,0 20000,0 22000,0
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие мировой юстиции в
Кабардино-Балкарской Республике"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 20000,0 20000,0 22000,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
РЦП "Развитие мировой юстиции в 20000,0 20000,0 22000,0
Кабардино-Балкарской Республике
(2010 - 2015 годы)"
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
- республиканский бюджет КБР 20000,0 20000,0 22000,0
- местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
<*> Средства на 2013 год предусмотрены в республиканском бюджете КБР
на 2013 год за рамками распределения бюджетных ассигнований на реализацию
республиканских целевых программ на 2013 год
------------------------------------------------------------------